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    宣州區(qū)應(yīng)急管理局
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    索引號: 11341703777391290Y/201808-00005 組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)應(yīng)急管理局 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 宣州區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況 文號:
    生成日期: 2018-08-17 發(fā)布日期: 2018-08-17
    索引號: 11341703777391290Y/201808-00005
    組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)應(yīng)急管理局
    主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 宣州區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況
    文號:
    生成日期: 2018-08-17
    發(fā)布日期: 2018-08-17
    宣州區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況
    發(fā)布時間:2018-08-17 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    宣州區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20188

     

     

     

    目 錄

     

    第一部分 宣州區(qū)安監(jiān)局概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分宣州區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 宣州區(qū)安監(jiān)局2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋

     


    宣州區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況

     

     

    第一部分宣州區(qū)安監(jiān)局概況

    一、部門職責(zé)

    (一) 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的主要職責(zé)是:

    1.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī);組織起草全區(qū)安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件;研究擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)政策措施,并組織實施;研究、協(xié)調(diào)和解決全區(qū)安全生產(chǎn)中的重大問題,擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃。

    2.承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使區(qū)政府賦予的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、開發(fā)區(qū)、街道辦事處安全生產(chǎn)工作,考核并通報安全生產(chǎn)目標(biāo)管理和安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

    3.定期分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢,負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息,綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計上報工作。依法組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作,并監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。

    4.負(fù)責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查;負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作。

    5.負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法審批、頒發(fā)《乙類危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可證》;負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營二類、三類非藥品易制毒化學(xué)品備案。

    6.負(fù)責(zé)用人單位(煤礦除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作;組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項目申報工作。

    7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作;監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)的安全評價(評比)、安全培訓(xùn)、安全咨詢等工作。

    8.組織指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育工作;組織全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和部分行業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全培訓(xùn)工作。

    9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查非煤礦山、煙花爆竹批發(fā)企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)(以下簡稱安全設(shè)施“三同時”)情況;依法查處上述不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)單位。

    10.負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)對重大危險源的監(jiān)控和重大安全隱患的整改工作。

    11.承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會的具體工作和安委會辦公室的日常工作。

    12.承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

    (二) 公共服務(wù)事項

    非煤礦山安全生產(chǎn)許可證初審,建設(shè)項目安全條件論證、安全設(shè)施設(shè)計、安全設(shè)施竣工報告?zhèn)浒福诙?、第三類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營備案,構(gòu)成重大危險源危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)備案,危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證初審。

    (三) 部門交叉職責(zé)

    1.非煤礦礦山管理

    市國土資源局宣州區(qū)分局  負(fù)責(zé)牽頭做好對查出或收到舉報的非煤礦礦山非法開采行為進(jìn)行核實并依法處理。

    區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  配合做好對非煤礦礦山非法開采行為進(jìn)行核實并依法處理。

    2.危險化學(xué)品

    配合做好石油天然氣長輸管道安全生產(chǎn)和隱患執(zhí)法檢查和督查工作;配合做好成品油零售經(jīng)營(汽油)打非治違工作,對違法經(jīng)營情況進(jìn)行核實并依法查處。

    3.職業(yè)病危害診斷

    勞動者對用人單位提供的工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果等資料有異議,或者因勞動者的用人單位解散、破產(chǎn),無用人單位提供上述資料的,診斷、鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提請安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行調(diào)查,安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)自接到申請之日起三十日內(nèi)對存在異議的資料或者工作場所職業(yè)病危害因素情況作出判定。

    用人單位主管部門、人力資源和社會保障、工會、衛(wèi)生計生等部門配合共同調(diào)查,保障工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果等資料真實有效。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一) 單位構(gòu)成

    區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、綜合安全監(jiān)管科(應(yīng)急救援辦公室)、礦山安全監(jiān)管科(含視頻中心)、?;钒踩O(jiān)管科(含行政審批科)、職業(yè)衛(wèi)生安全健康監(jiān)管科。

    1、辦公室

    協(xié)助管理局機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)公文處理、政務(wù)信息、機(jī)要檔案、保密保衛(wèi)、信訪、財務(wù)、扶貧、國有資產(chǎn)監(jiān)管等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘等相關(guān)工作;協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、視察及代表委員提案、視察和建議的辦復(fù)工作;組織擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳發(fā)展規(guī)劃和計劃;負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和執(zhí)法監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故報告和公布工作。

    2、綜合安全監(jiān)管科(應(yīng)急救援辦公室)

    承擔(dān)區(qū)安委會辦公室日常工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)部門安全生產(chǎn)專項督查和專項整治工作;依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)工作;負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)安全培訓(xùn)、安全咨詢、檢測檢驗等社會中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查;承擔(dān)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援具體工作;編制區(qū)級安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案;組織、指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合信息工作;參與相關(guān)事故應(yīng)急救援和生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理、統(tǒng)計、分析工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)對重大危險源的監(jiān)控和重大安全隱患的改工作;指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)安全培訓(xùn)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)直負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)工作。

    3、礦山安全監(jiān)管科

    承擔(dān)非煤礦山管理工作。依法監(jiān)督檢查非煤礦山、金屬冶煉、尾礦庫組織可研、初步設(shè)計及建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”工作實施及建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作實施。依法監(jiān)督非煤礦山、尾礦庫(含地質(zhì)勘探)行業(yè)市場準(zhǔn)入管理及非煤礦山、尾礦庫整頓關(guān)閉;監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)執(zhí)行情況。指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)安全培訓(xùn)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督非煤礦山、尾礦庫安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作開展,組織查處相關(guān)不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位;參與相關(guān)生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和應(yīng)急救援工作。

    4、?;钒踩O(jiān)管科(行政審批科)

    依法監(jiān)督檢查化工(含石油化工)、化工醫(yī)藥、危險化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作;承擔(dān)危險化學(xué)品的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作;指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理工作;組織查處相關(guān)不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位;負(fù)責(zé)相關(guān)建設(shè)項目安全條件、安全設(shè)施設(shè)計審查工作;指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)的安全評價(評估)和安全培訓(xùn)工作;指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施;參與相關(guān)事故應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。承擔(dān)危險化學(xué)品經(jīng)營許可證(乙類)審批、煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可證審批工作;負(fù)責(zé)非藥品類易制毒化學(xué)品相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營備案工作。集中承擔(dān)行政審批事項的辦理與組織協(xié)調(diào)工作。參與相關(guān)單位做好使用長輸管道輸送危險化學(xué)品安全檢查工作。

    5、職業(yè)衛(wèi)生安全健康監(jiān)管科

    負(fù)責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作(礦山、化工、化學(xué)制藥、危險化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)領(lǐng)域除外,下同),依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查;監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料;負(fù)責(zé)向相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況。

    機(jī)關(guān)紀(jì)檢組(監(jiān)察室)按照《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)編辦、區(qū)監(jiān)察局關(guān)于對區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局派駐機(jī)構(gòu)實行統(tǒng)一管理的實施意見》的規(guī)定履行職責(zé)。

    (二) 人員構(gòu)成

    行政人員:編制數(shù)12人;實有在職人員14人,其中機(jī)關(guān)公務(wù)員13人,機(jī)關(guān)工勤人員1人;退休人員8人。事業(yè)人員:全額撥款7人,自收自支編制數(shù)2人;實有在職人員全額撥款7人,自收自支2人。其他人員:聘用人員6人。

     

     

     

     

    第二部分 宣州區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算表

     

     

     

     

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

    公開01

    部門:宣城市宣州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    571.62

    一、一般公共服務(wù)支出

    35

     

      其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    36

     

    二、上級補(bǔ)助收入

    3

     

    三、國防支出

    37

     

    三、事業(yè)收入

    4

     

    四、公共安全支出

    38

     

    四、經(jīng)營收入

    5

     

    五、教育支出

    39

     

    五、附屬單位上繳收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    40

     

    六、其他收入

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    41

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    42

    45.84

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    43

    12.63

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    46

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    47

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    48

    490.27

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    49

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    50

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    52

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    53

    22.89

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    54

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    55

     

     

    22

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    56

     

     

    23

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    57

     

    本年收入合計

    24

    571.62

    本年支出合計

    58

    571.62

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    25

     

    結(jié)余分配

    59

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26

     

      其中:提取職工福利基金

    60

     

      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    27

     

            轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

    61

     

     

    28

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    62

     

     

    29

     

      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    63

     

     

    30

     

     

    64

     

    總計

    31

    571.62

    總計

    65

    571.62

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                                               

     

     

     

     

     

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02

    部門:宣城市宣州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    571.62

    571.62

     

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    45.84

    45.84

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    45.84

    45.84

     

     

     

     

     

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    37.20

    37.20

     

     

     

     

     

    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

    8.64

    8.64

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    12.63

    12.63

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    12.63

    12.63

     

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療★

    12.63

    12.63

     

     

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

    490.27

    490.27

     

     

     

     

     

    21506

    安全生產(chǎn)監(jiān)管

    490.27

    490.27

     

     

     

     

     

    2150601

      行政運行

    222.08

    222.08

     

     

     

     

     

    2150602

      一般行政管理事務(wù)

    75.00

    75.00

     

     

     

     

     

    2150605

      安全監(jiān)管監(jiān)察專項

    52.41

    52.41

     

     

     

     

     

    2150699

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

    140.77

    140.77

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    22.89

    22.89

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    22.89

    22.89

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    17.41

    17.41

     

     

     

     

     

    2210202

      提租補(bǔ)貼

    5.48

    5.48

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03

    部門:宣城市宣州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    571.62

    571.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    45.84

    45.84

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    45.84

    45.84

     

     

     

     

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    37.20

    37.20

     

     

     

     

    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

    8.64

    8.64

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    12.63

    12.63

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    12.63

    12.63

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療★

    12.63

    12.63

     

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

    490.27

    490.27

     

     

     

     

    21506

    安全生產(chǎn)監(jiān)管

    490.27

    490.27

     

     

     

     

    2150601

      行政運行

    222.08

    222.08

     

     

     

     

    2150602

      一般行政管理事務(wù)

    75.00

    75.00

     

     

     

     

    2150605

      安全監(jiān)管監(jiān)察專項

    52.41

    52.41

     

     

     

     

    2150699

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

    140.77

    140.77

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    22.89

    22.89

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    22.89

    22.89

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    17.41

    17.41

     

     

     

     

    2210202

      提租補(bǔ)貼

    5.48

    5.48

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

    公開04

    部門:宣城市宣州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

     

    單位:萬元

        

        

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    571.62

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

     

     

     

     

    3

     

    三、國防支出

    34

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    36

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    37

     

     

     

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    38

     

     

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    45.84

    45.84

    0.00

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    40

    12.63

    12.63

    0.00

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

     

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    44

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    45

    490.27

    490.27

    0.00

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    49

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    22.89

    22.89

    0.00

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    51

     

     

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    52

     

     

     

     

    22

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    53

     

     

     

     

    23

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    54

     

     

     

    本年收入合計

    24

    571.62

    本年支出合計

    55

    571.62

    571.62

    0.00

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

    0.00

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    56

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    26

    0.00

     

    57

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    27

    0.00

     

    58

     

     

     

     

    28

     

     

    59

     

     

     

    總計

    29

    571.62

    總計

    60

    571.62

    571.62

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

     


    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開05

    部門:宣城市宣州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    571.62

    571.62

    0.00

    571.62

    571.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

    45.84

    45.84

     

    45.84

    45.84

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

     

     

     

    45.84

    45.84

     

    45.84

    45.84

     

     

     

     

     

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

     

     

     

    37.20

    37.20

     

    37.20

    37.20

     

     

     

     

     

    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

     

     

     

    8.64

    8.64

     

    8.64

    8.64

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

     

     

     

    12.63

    12.63

     

    12.63

    12.63

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

     

     

     

    12.63

    12.63

     

    12.63

    12.63

     

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療★

     

     

     

    12.63

    12.63

     

    12.63

    12.63

     

     

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

     

     

     

    490.27

    490.27

     

    490.27

    490.27

     

     

     

     

     

    21506

    安全生產(chǎn)監(jiān)管

     

     

     

    490.27

    490.27

     

    490.27

    490.27

     

     

     

     

     

    2150601

      行政運行

     

     

     

    222.08

    222.08

     

    222.08

    222.08

     

     

     

     

     

    2150602

      一般行政管理事務(wù)

     

     

     

    75.00

    75.00

     

    75.00

    75.00

     

     

     

     

     

    2150605

      安全監(jiān)管監(jiān)察專項

     

     

     

    52.41

    52.41

     

    52.41

    52.41

     

     

     

     

     

    2150699

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

     

     

     

    140.77

    140.77

     

    140.77

    140.77

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    22.89

    22.89

     

    22.89

    22.89

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    22.89

    22.89

     

    22.89

    22.89

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

     

     

     

    17.41

    17.41

     

    17.41

    17.41

     

     

     

     

     

    2210202

      提租補(bǔ)貼

     

     

     

    5.48

    5.48

     

    5.48

    5.48

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

     

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

    公開06

    部門:宣城市宣州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

     

     

     

     

    單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    282.64

    302

    商品和服務(wù)支出

    200.54

    310

    其他資本性支出

    3.13

    30101

      基本工資

    72.34

    30201

      辦公費

    7.51

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    71.42

    30202

      印刷費

    1.03

    31002

      辦公設(shè)備購置

    0.69

    30103

      獎金

    80.18

    30203

      咨詢費

    0.70

    31003

      專用設(shè)備購置

    2.45

    30104

      其他社會保障繳費

    16.99

    30204

      手續(xù)費

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費

    10.08

    30205

      水費

     

    31006

      大型修繕

     

    30107

      績效工資

     

    30206

      電費

    0.05

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

    30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    8.64

    30207

      郵電費

    9.31

    31008

      物資儲備

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

    0.19

    30208

      取暖費

     

    31009

      土地補(bǔ)償

     

    30199

      其他工資福利支出

    22.80

    30209

      物業(yè)管理費

     

    31010

      安置補(bǔ)助

     

    303

    對個人和家庭的補(bǔ)助

    85.32

    30211

      差旅費

    5.35

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

     

    30301

      離休費

     

    30212

      因公出國(境)費用

     

    31012

      拆遷補(bǔ)償

     

    30302

      退休費

    37.20

    30213

      維修(護(hù))

    2.85

    31013

      公務(wù)用車購置

     

    30303

      退職(役)費

     

    30214

      租賃費

    1.23

    31019

      其他交通工具購置

     

    30304

      撫恤金

     

    30215

      會議費

    0.52

    31020

      產(chǎn)權(quán)參股

     

    30305

      生活補(bǔ)助

     

    30216

      培訓(xùn)費

    0.55

    31099

      其他資本性支出

     

    30306

      救濟(jì)費

     

    30217

      公務(wù)接待費

    5.08

    304

    對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

     

    30307

      醫(yī)療費

     

    30218

      專用材料費

    0.21

    30401

      企業(yè)政策性補(bǔ)貼

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30224

      被裝購置費

     

    30402

      事業(yè)單位補(bǔ)貼

     

    30309

      獎勵金

     

    30225

      專用燃料費

     

    30403

      財政貼息

     

    30310

      生產(chǎn)補(bǔ)貼

     

    30226

      勞務(wù)費

    5.27

    30499

      其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

     

    30311

      住房公積金

    17.41

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

     

    307

    債務(wù)利息支出

     

    30312

      提租補(bǔ)貼

    5.48

    30228

      工會經(jīng)費

    4.66

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    30313

      購房補(bǔ)貼

     

    30229

      福利費

    144.90

    30707

      國外債務(wù)付息

     

    30314

      采暖補(bǔ)貼

     

    30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

     

    399

    其他支出

     

    30315

      物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

     

    30239

      其他交通費用

     

    39906

      贈與

     

    30399

      其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

    25.23

    30240

      稅金及附加費用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    11.32

     

     

     

    人員經(jīng)費合計

    367.95

    公用經(jīng)費合計

    203.67

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

     

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07

    部門:宣城市宣州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

     

     

     

     


     

    第三部分宣州區(qū)安監(jiān)局2017年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計571.62萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計571.62萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加191.12萬元,增長50.23%,主要原因:一是加大安全生產(chǎn)工作執(zhí)法力度經(jīng)費投入增大;二是在職、退休人員增加工資和獎金。

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計571.62萬元,其中:財政撥款收入571.62萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計571.62萬元,其中:基本支出571.62萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計571.62萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計571.62萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加191.12萬元,增長50.23%,主要原因:一是加大安全生產(chǎn)工作執(zhí)法力度經(jīng)費投入增大;二是在職、退休人員增加工資和獎金。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入571.62萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,收、支總計各增加191.12萬元,增長50.23%,主要原因:一是加大安全生產(chǎn)工作執(zhí)法力度經(jīng)費投入增大;二是在職、退休人員增加工資和獎金。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出571.62萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,收、支總計各增加191.12萬元,增長50.23%,主要原因:一是加大安全生產(chǎn)工作執(zhí)法力度經(jīng)費投入增大;二是在職、退休人員增加工資和獎金。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出571.62萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)支出45.84萬元,占8.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出12.63萬元,占2.21%;資源勘探信息等支出(類)支出490.27萬元,占85.77%;住房保障支出(類)支出22.89萬元,占4.00%。

    (四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為465.37萬元,支出決算為571.62萬元,完成年初預(yù)算的122.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是加大安全生產(chǎn)工作執(zhí)法力度經(jīng)費投入增大;二是在職、退休人員增加工資和獎金。其中:基本支出571.62萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

    1社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為37.20萬元,單位實際發(fā)生的1-9月份退休人員養(yǎng)老金,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年在職、退休人員將實行機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度,年初預(yù)算未按排此項資金,實際10月實行社會化發(fā)放,所以產(chǎn)生此項支出。

    2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為27.85萬元,支出決算為8.64萬元,完成年初預(yù)算的31.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是全年上繳的養(yǎng)老保險,實際10月份按月征收上繳,所以實際支出小于預(yù)算數(shù)。

    3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),年初預(yù)算為9.05萬元,支出決算為12.63萬元,完成年初預(yù)算的139.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動及退休人員增加醫(yī)療保險,所以支出增大。

    4. 資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運行(項),年初預(yù)算為134.5萬元,支出決算為222.08萬元,完成年初預(yù)算的165.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增加、職務(wù)變動等原因增加的工資費用。

    5. 資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項),年初預(yù)算為66萬元,支出決算為75萬元,完成年初預(yù)算的113.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大安全生產(chǎn)工作執(zhí)法力度、教育培訓(xùn)經(jīng)費投入等,實際支出費用增大。

    6. 資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)安全監(jiān)管監(jiān)察專項(項),年初預(yù)算為155萬元,支出決算為52.41萬元,完成年初預(yù)算的33.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年安全生產(chǎn)形勢較好,應(yīng)急救援費用支出減少。

    7. 資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項),年初預(yù)算為50.08萬元,支出決算為140.77萬元,完成年初預(yù)算的281.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況,為進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處及園區(qū)安監(jiān)站(局)履職履責(zé)效能的監(jiān)督考核,規(guī)范安監(jiān)站(局)安全監(jiān)管行為,提高安全生產(chǎn)執(zhí)法水平,實現(xiàn)我區(qū)安全生產(chǎn)工作持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),增加的監(jiān)督考核費用。

    8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預(yù)算為17.41萬元,支出決算為17.41萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項),年初預(yù)算為5.48萬元,支出決算為5.48萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),無增減情況。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出571.62萬元,其中人員經(jīng)費367.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費203.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    區(qū)安監(jiān)局2017年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2017年度,區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出203.67萬元,比2016年增加44.92萬元,增長28.3%,主要原因是增加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督考核費用。

    (二)政府采購支出情況。

    2017年度,區(qū)安監(jiān)局政府采購支出總額3.13萬元,其中:政府采購貨物支出3.13萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.13萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.19萬元,占政府采購支出總額的38.02%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20171231日,宣州區(qū)安監(jiān)0車輛,也未購置大型設(shè)備,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
       
    (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

    宣州區(qū)安監(jiān)項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。區(qū)安監(jiān)局2017年度納入部門預(yù)算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機(jī)關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)安監(jiān)局2017年一般公共預(yù)算財政

    撥款三公”經(jīng)費支出決算情況說明

     

     

    一、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    單位:萬元

     

    預(yù) 數(shù)

    數(shù)

     

    10.00

    5.08

    因公出國(境)費

    0.00

    0.00

    公務(wù)接待費

    10.00

    5.08

    公務(wù)用車購置及運行費

    0.00

    0.00

      其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費

    0.00

    0.00

           公務(wù)用車購置

    0.00

    0.00

                                         






    二、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

    宣州區(qū)安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.00萬元,支出決算為5.08萬元,完成預(yù)算的50.80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔20142066號)相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照《宣州區(qū)區(qū)直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》的通知(財行〔2015179號)、關(guān)于印發(fā)《宣州區(qū)區(qū)直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法》的通知(財行〔2015181號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費用

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

    宣州區(qū)安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算5.08萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度決算相比無增減情況,2017年宣州區(qū)安監(jiān)局因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人次。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(財行〔2014104號)、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法》(財行〔2014527號)、《宣州區(qū)區(qū)直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》的通知(財行〔2015179號)、關(guān)于印發(fā)《宣州區(qū)區(qū)直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法》的通知(財行〔2015181號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    (二)公務(wù)接待費支出5.08萬元, 2016年度決算相比,減少0.27萬元,下降5.05%,下降的原因是經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔20142066號)相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費用。2017年本單位國內(nèi)公務(wù)接待共81批次(其中外事接待0批次),921人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級部門或其他有關(guān)部檢查、聯(lián)系安全生產(chǎn)工作、招商引資等接待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔20142066號)相關(guān)規(guī)定。

    (三)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,與2016年度決算相比無增減情況2017年沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費。2017年底,宣州區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

     

     

    聯(lián)系方式:宣州區(qū)安監(jiān)局政務(wù)公開電子郵箱:walygang@163.com

     

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