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    宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會
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    索引號: 11341703003250152U/201802-00004 組配分類: 本部門預算情況
    發(fā)布機構: 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 主題分類: 綜合政務 / 公民
    名稱: 宣州區(qū)發(fā)改委2018年度預算情況說明 文號:
    生成日期: 2018-02-08 發(fā)布日期: 2018-02-08
    索引號: 11341703003250152U/201802-00004
    組配分類: 本部門預算情況
    發(fā)布機構: 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會
    主題分類: 綜合政務 / 公民
    名稱: 宣州區(qū)發(fā)改委2018年度預算情況說明
    文號:
    生成日期: 2018-02-08
    發(fā)布日期: 2018-02-08
    宣州區(qū)發(fā)改委2018年度預算情況說明
    發(fā)布時間:2018-02-08 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年部門預算

     

     

     

     

     

     

     

     

    20182

     

     

     

     

    目 錄

    第一部分 部門概況

    1.主要職責

    2.部門預算單位構成

    3.2018年度主要工作任務

    第二部分 2018年部門預算表

    1. 宣州區(qū)發(fā)改委2018年收支預算總表

    2. 宣州區(qū)發(fā)改委2018年收入預算總表

    3. 宣州區(qū)發(fā)改委2018年支出預算總表

    4.宣州區(qū)發(fā)改委2018年財政撥款收支預算總表

    5.宣州區(qū)發(fā)改委2018年一般公共預算支出預算表

    6.宣州區(qū)發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出預算表

    7. 宣州區(qū)發(fā)改委2018年政府性基金預算支出預算表

    8. 宣州區(qū)發(fā)改委2018年國有資本經營預算支出預算表

    9. 宣州區(qū)發(fā)改委2018年部門“三公”經費預算表

    第三部分 2018年部門預算情況說明

    1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

    2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

    3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

    4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

    5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

    6.關于2018年收支預算總體情況說明

    7.關于2018年收入預算情況說明

    8.關于2018年支出預算情況說明

    9.關于2018年“三公”經費支出預算情況說明

    10.其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

    第一部分 部門概況

    一、主要職責

    (一)擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展;分析研究經濟形勢,提出總量平衡、發(fā)展速度、結構調整的目標以及綜合運用各種經濟手段和政策的建議。
      
    (二)負責監(jiān)測宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導的責任;研究宏觀經濟運行中的重要問題并提出宏觀調控政策建議。
      
    (三)承擔指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革的責任,研究經濟體制改革和對外開放的重要問題;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協(xié)調有關專項經濟體制改革工作,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導經濟體制改革試點工作;負責落實國家中部地區(qū)崛起政策的有關工作;研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關政策建議,指導擴權強鎮(zhèn)建設有關工作;負責落實承接產業(yè)轉移示范區(qū)建設相關工作。
      
    (四)承擔規(guī)劃重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策和措施;綜合編制全區(qū)財政預算內固定資產年度投資計劃,安排財政性建設資金、政府性各種專項建設基金;指導和監(jiān)督政策性貸款、國外貸款建設資金的使用方向;按規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外投資項目;鼓勵和引導民間投資;按照分工實施對重大建設項目稽察;指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
      (五)推進經濟結構戰(zhàn)略性調整。組織擬訂綜合性產業(yè)政策;負責協(xié)調各產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和政策措施,做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;研究產業(yè)政策,指導產業(yè)結構調整;提出高新技術產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;研究并協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的有關重大問題,銜接農村專項規(guī)劃和政策;負責宏觀經濟運行的調節(jié),協(xié)調解決經濟社會發(fā)展中的重大問題;編制區(qū)國民經濟動員規(guī)劃、計劃和預案,組織開展國民經濟動員有關工作。
      (六)研究提出我區(qū)貫徹國家財政金融政策的建議以及運用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要經濟手段調控經濟和社會發(fā)展的政策建議;綜合分析財政、金融、產業(yè)、價格政策的執(zhí)行效果;研究提出地方投融資政策措施;編制申報全區(qū)企業(yè)債券發(fā)行計劃;組織協(xié)調信用體系建設。
      (七)研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策建議;編制利用國際金融組織貸款、國外政府貸款和商業(yè)貸款計劃,負責全口徑外債的管理和監(jiān)測工作;組織協(xié)調和推進跨區(qū)域經濟技術合作交流和對口支援工作。
      
    (八)承擔主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調實施和監(jiān)測評估責任;擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施。
      (九)研究提出全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂社會事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,負責教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與國民經濟發(fā)展的銜接平衡;研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策,協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
      (十)會同有關部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,組織編制服務業(yè)、重點區(qū)域性批發(fā)市場、重點要素市場的發(fā)展規(guī)劃,指導市場體系建設;擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,編制重要農產品進出口總量計劃,研究提出重要儲備的建議。
      (十一)推進全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、建設節(jié)約型社會的政策并協(xié)調實施;參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作;組織擬訂應對氣候變化的規(guī)劃和政策;提出國土資源整治、開發(fā)利用和保護的政策建議。
      (十二)參與有關地方性行政規(guī)章制度的起草和實施;研究有關法律法規(guī)和重大方針、政策執(zhí)行情況并提出政策建議。
      (十三)組織、協(xié)調、處理三峽移民和庫區(qū)移民安置后扶工作。
      (十四)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、部門預算單位構成

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年度部門預算包括委本級預算和委屬事業(yè)單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共4個,具體情況見下表。本級內設科室如下:辦公室、綜合規(guī)劃科、行政審批科(能源科)、重點項目辦公室(固定資產投資科)、農村經濟科、體改科。

     

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    宣州區(qū)發(fā)改委本級

    行政單位

    2

    宣州區(qū)庫區(qū)辦

    事業(yè)單位

    3

    宣州區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心

    事業(yè)單位

     

    4

    宣州區(qū)經濟發(fā)展研究中心

    事業(yè)單位

     

     

    三、2018年度主要工作任務

    2018年,我委將全面加速推進“五大發(fā)展行動計劃(修訂版)”工作;全力抓好項目建設,切實提高項目開工率、竣工率、投產率;加快戰(zhàn)新基地建設,增強經濟發(fā)展質效;扎實推進誠信制度建設,全面落實經濟與行政體制改革;大力培育特色小鎮(zhèn);積極創(chuàng)建國家農村產業(yè)融合發(fā)展示范園。

     

     

     

     

     

     

    附表1

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年收支預算總表

     

     

     

    單位:萬元

    收入             

    支出

    項目

    預算數(shù)

    項目

    預算數(shù)

    一、一般公共預算撥款收入

    455.56

    一、一般公共服務支出

    380.39

    二、政府性基金預算撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、國有資本經營預算撥款收入

     

    三、國防支出

     

    四、納入專戶管理政府非稅收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、其他收入

     

    五、教育支出

     

        事業(yè)收入

     

    六、科學技術支出

     

        經營收入 

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

        上級補助收入

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    31.61

        附屬單位上繳收入

     

    九、社會保險基金支出

     

        其他

     

    十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    16.34

     

     

    十一、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十三、農林水支出

     

     

     

    十四、交通運輸支出

     

     

     

    十五、資源勘探電力信息等支

     

     

     

    十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十九、國土海洋氣象等支出

     

     

     

    二十、住房保障支出

    27.22

     

     

    二十一、糧油物資儲備支出

     

    本年收入合計

    455.56

    二十二、預備費

     

    上年結余收入

     

    二十三、國債還本付息支出

     

     

     

    二十四、其他支出

     

     

     

    二十五、債務發(fā)行費用支出

     

     

     

     

     

     

     

    本年支出合計

    455.56

     

     

    結轉下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    455.56

    支出總計

    455.56

    注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

     

     

     

     

     

     

    附表2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年收入預算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    上年結余

    一般公共預算撥款收入

    政府性基金預算撥款收入

    國有資本經營預算撥款收入

    納入專戶管理的政府非稅收入

    其他收入

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    事業(yè)收入

    經營收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    其他

     

    合計

    455.56

     

    455.56

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共服務支出

    380.39

     

    380.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      發(fā)展與改革事務

    380.39

     

    380.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010401

        行政運行(發(fā)展與改革事務)

    183.39

     

    183.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010402

        一般行政管理事務(發(fā)展與改革事務)

    75.00

     

    75.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010404

        戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

    5.00

     

    5.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010499

        其他發(fā)展與改革事務支出

    117.00

     

    117.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    31.61

     

    31.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      行政事業(yè)單位離退休

    31.61

     

    31.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    31.61

     

    31.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    16.34

     

    16.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

    16.34

     

    16.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101101

        行政單位醫(yī)療

    16.34

     

    16.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    住房保障支出

    27.22

     

    27.22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      住房改革支出

    27.22

     

    27.22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2210201

        住房公積金

    20.42

     

    20.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2210202

        提租補貼

    6.80

     

    6.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門各項收入預算情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表3

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年支出預算總表

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    基本支出

    項目支出

    科目編碼

    科目名稱

     

    合計

    455.56

    258.56

    197.00

    201

    一般公共服務支出

    380.39

    183.39

    197.00

      20104

      發(fā)展與改革事務

    380.39

    183.39

    197.00

        2010401

        行政運行(發(fā)展與改革事務)

    183.39

    183.39

     

        2010402

        一般行政管理事務(發(fā)展與改革事務)

    75.00

     

    75.00

        2010404

        戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

    5.00

     

    5.00

        2010499

        其他發(fā)展與改革事務支出

    117.00

     

    117.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    31.61

    31.61

     

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

    31.61

    31.61

     

        2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    31.61

    31.61

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    16.34

    16.34

     

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

    16.34

    16.34

     

        2101101

        行政單位醫(yī)療

    16.34

    16.34

     

    221

    住房保障支出

    27.22

    27.22

     

      22102

      住房改革支出

    27.22

    27.22

     

        2210201

        住房公積金

    20.42

    20.42

     

        2210202

        提租補貼

    6.80

    6.80

     

    注:本表反映部門本年各項支出預算情況。

     

     

     

     

     

     

     

    附表4

     

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年財政撥款收支預算總表

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入            

    支出

    項目

    預算數(shù)

    項目

    預算數(shù)

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經營預算財政撥款

    一、上年結轉

     

    一、一般公共服務支出

    380.39

    380.39

     

     

       ()一般公共預算撥款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

       ()政府性基金預算撥款

     

    三、國防支出

     

     

     

     

       ()國有資本經營預算撥款

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

    二、本年收入

    455.56

    六、科學技術支出

     

     

     

     

       (一)一般公共預算撥款

    455.56

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

     

        經常性收入預算撥款

    455.56

    八、社會保障和就業(yè)支出

    31.61

    31.61

     

     

        國庫管理非稅收入

     

    九、社會保險基金支出

     

     

     

     

      (二)政府性基金預算撥款

     

    十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

    16.34

    16.34

     

     

      (三)國有資本經營預算撥款

     

    十一、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

     

     

    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

     

     

    十三、農林水支出

     

     

     

     

     

     

    十四、交通運輸支出

     

     

     

     

     

     

    十五、資源勘探電力信息等支

     

     

     

     

     

     

    十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

     

     

     

    十八、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

     

     

    十九、國土海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

     

    二十、住房保障支出

    27.22

    27.22

     

     

     

     

    二十一、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

     

     

    二十二、預備費

     

     

     

     

     

     

    二十三、國債還本付息支出

     

     

     

     

     

     

    二十四、其他支出

     

     

     

     

     

     

    二十五、債務發(fā)行費用支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    結轉下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    455.56

    支出總計

    455.56

    455.56

     

     

    注:本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預算情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表5

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年一般公共預算支出預算表

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    預算數(shù)

    科目編碼

    科目

    合計

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    455.56

    258.56

    197.00

    201

    一般公共服務支出

    380.39

    183.39

    197.00

      20104

      發(fā)展與改革事務

    380.39

    183.39

    197.00

        2010401

        行政運行(發(fā)展與改革事務)

    183.39

    183.39

     

        2010402

        一般行政管理事務(發(fā)展與改革事務)

    75.00

     

    75.00

        2010404

        戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

    5.00

     

    5.00

        2010499

        其他發(fā)展與改革事務支出

    117.00

     

    117.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    31.61

    31.61

     

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

    31.61

    31.61

     

        2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    31.61

    31.61

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    16.34

    16.34

     

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

    16.34

    16.34

     

        2101101

        行政單位醫(yī)療

    16.34

    16.34

     

    221

    住房保障支出

    27.22

    27.22

     

      22102

      住房改革支出

    27.22

    27.22

     

        2210201

        住房公積金

    20.42

    20.42

     

        2210202

        提租補貼

    6.80

    6.80

     

     

    附表6

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出預算表

     

     

    單位:萬元

    經濟分類科目

    預算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

     

    合計

    258.56

     

    工資福利支出

    238.57

    30101

      基本工資

    86.22

    30102

      津貼補貼

    70.03

    30103

      獎金

    7.19

    30107

      績效工資

    6.76

    30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    31.61

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    14.50

    30111

      公務員醫(yī)療補助繳費

    1.84

    30113

      住房公積金

    20.42

     

    商品和服務支出

    18.15

    30201

      辦公費

    4.80

    30228

      工會經費

    1.98

    30229

      福利費

    0.15

    30239

      其他交通費用

    11.22

     

    對個人和家庭的補助

    1.84

    30302

      退休費

    1.84

     

    附表7

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年政府性基金預算支出預算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    政府性基金財政撥款收入

    本年政府性基金財政撥款支出

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,固本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

     

    附表8

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年部門國有資本經營預算支出預算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    國有資本經營預算撥款收入

    國有資本經營預算撥款支出

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委沒有國有資本經營撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算支出,固本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

     

     

    附表9

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年部門“三公”經費預算表

     

    單位:萬元

    項目

    預算數(shù)

    合計

    8.68

    因公出國(境)費

     

    公務接待費

    4.50

    公務用車購置及運行費

    4.18

      其中:公務用車運行費

    4.18

           公務用車購置費

     

     

     

     

    第三部分 2018年部門預算情況說明

     

    一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

    區(qū)發(fā)改委2018年度可支配收入455.56萬元,均為財政撥款收入,支出預算為455.56萬元。其中基本支出258.56萬元,用于保障人員工資福利等支出;項目支出197.00萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務及特定的工作任務,如項目工作前期經費、招商引資支出等。用于全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出380.39萬元,占83.50%;社會保障和就業(yè)支出31.61萬元,占6.93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.34萬元,占3.59%,住房保障支出27.22萬元,占5.98%

    二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

    (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

    區(qū)發(fā)改委2018年度可支配收入455.56萬元,2017年度可支配收入347.20萬元,主要原因為新增行政審批中介服務結論審核費100.00萬元,全部為預算撥款安排。

    (二)一般公共預算撥款結構情況。

    一般公共服務支出380.39萬元,占83.50%;社會保障和就業(yè)支出31.61萬元,占6.93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.34萬元,占3.59%,住房保障支出27.22萬元,占5.98%。

    (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

    1.“一般公共服務支出”2018年預算380.39萬元,比2017年預算增加102.89萬元,增長37.08%,增長原因主要是2018年度新增行政審批中介服務結論審核費100.00萬元,全部為預算撥款安排。其中:“行政運行”預算183.39萬元,主要用于保障機關和所屬事業(yè)單位人員工資福利;“一般行政管理事務”預算75.00萬元,主要用于保障機關和所屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出;“戰(zhàn)略規(guī)劃與實施”預算5.00萬元,主要用于經動辦辦公經費;“其他發(fā)展與改革事務支出”預算117.00萬元,主要用于新增行政審批中介服務結論審核費等;

     2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算31.61萬元,比2017年預算減少0.66萬元,減少2.05%,費用略有下降。其中:“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算31.61萬元,主要用于機關和所屬事業(yè)單位在職人員支出。

    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算16.34萬元,比2017年預算增加5.85萬元,增長55.77%,增長原因主要是新增人員醫(yī)療保險繳費預算等。其中“行政單位醫(yī)療”預算16.34萬元,主要用于機關預算單位醫(yī)療保障方面的支出。          

    4.“住房保障支出”2018年預算27.22萬元,比2017年預算增加0.28萬元,增長1.04%,增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中:“住房公積金”預算20.42萬元,“提租補貼”預算6.80萬元,主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

    三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出258.56萬元,其中:工資福利支出238.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金。商品和服務支出18.15萬元,主要包括:辦公費、工會經費和福利費等。對個人和家庭的補助1.84萬元,主要包括退休人員提租補貼等等。

    四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    六、關于2018年收支預算總體情況說明

    按照綜合預算管理原則,宣州區(qū)發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)發(fā)改委2018年收支總預算455.56萬元,為一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

    七、關于2018年收入預算情況說明

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年收入預算455.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入455.56萬元,占100%,比2017年預算增加108.36萬元,增長31.21%主要原因為新增行政審批中介服務結論審核費100.00萬元。政府性基金預算撥款收入0萬元,比2017年預算增加0萬元,無增長;國有資本經營預算撥款收入0萬元,比2017年預算增加0萬元,無增長;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,比2017年預算增加0萬元,無增長。

    八、關于2018年支出預算情況說明

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年支出預算455.56萬元,比2017年預算增加108.36萬元,增長31.21%,主要原因為新增行政審批中介服務結論審核費100.00萬元。其中,基本支出258.56萬元,占56.76%,主要用于人員工資福利費等;項目支出197.00萬元,占43.24%,主要用于為保障機構正常運轉及正常履職需要的公用經費,包括:行政審批中介服務結論審核費、辦公費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

    九、關于2018年“三公”經費支出預算情況說明

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年度“三公經費支出預算為8.68萬元,與2017年預算持平。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為4.50萬元,公務用車購置及運行費支出預算為4.18萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元, 與上年持平。預算安排原因:我委無外事活動。經費使用嚴格執(zhí)行《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2014104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014527號)等相關規(guī)定。

    (二)公務接待費支出4.50萬元,與2017年預算持平。該項經費主要用于接待上級部門業(yè)務指導、工作調研,外地客商、外地旅游企業(yè)來宣考察接待等公務往來支出。經費使用嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委省政府30條要求、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣州區(qū)黨政機關國內公務接待管理辦法》(宣區(qū)辦發(fā)〔201482號)等相關規(guī)定。

    (三)公務用車購置及運行費支出4.18萬元,公務用車購置預算為0萬元,4.18萬元均為公務用車運行費預算,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,用于日常公務。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費

    2018年機關運行經費支出預算197.00萬元,主要為保障機構正常運轉及正常履職需要的公用經費,包括:行政審批中介服務結論審核費、辦公費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。2017年機關運行經費支出預算88.50萬元,增加部分主要為新增行政審批中介服務結論審核費100萬元。

    (二)政府采購情況。

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年各單位政府采購預算總額10萬元。其中:政府采購貨物預算5萬元,政府采購服務預算5萬元。

    (三)國有資產占有使用情況。

    宣州區(qū)發(fā)改委無公務用車。

    宣州區(qū)發(fā)改委無單位價值50萬元以上設備。

    (四)績效目標設置情況。

    宣州區(qū)發(fā)改委2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

     

    第四部分 名詞解釋

     

    一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

    二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      
     四、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     

     

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