索引號: | 113417030032493899/201708-00001 | 組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2016年區(qū)住建委決算數(shù)據(jù)公開 | 文號: | |
生成日期: | 2017-08-18 | 發(fā)布日期: | 2017-08-18 |
索引號: | 113417030032493899/201708-00001 |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2016年區(qū)住建委決算數(shù)據(jù)公開 |
文號: | |
生成日期: | 2017-08-18 |
發(fā)布日期: | 2017-08-18 |
收入支出決算公開表 | |||||
財決公開01表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會 | 金額單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 9,276,653.55 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 1,180,038.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 7,465,640.55 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 630,975.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 9,276,653.55 | 本年支出合計 | 58 | 9,276,653.55 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 9,276,653.55 | 總計 | 65 | 9,276,653.55 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開。 | |||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||
— 1 — | |||||
收入決算公開表 | ||||||||||
財決公開02表 | ||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會 | 金額單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 9,276,653.55 | 9,276,653.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,089,246.00 | 1,089,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 90,792.00 | 90,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,465,640.55 | 7,465,640.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5,225,335.83 | 5,225,335.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 4,227,466.00 | 4,227,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建設(shè)管理 | 471,869.83 | 471,869.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 296,000.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 487,214.00 | 487,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 143,761.00 | 143,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行公開。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | ||||||||||
3.本表公開到項級科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出決算公開表 | |||||||||
財決公開03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會 | 金額單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 9,276,653.55 | 9,276,653.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,089,246.00 | 1,089,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 90,792.00 | 90,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,465,640.55 | 7,465,640.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5,225,335.83 | 5,225,335.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 4,227,466.00 | 4,227,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建設(shè)管理 | 471,869.83 | 471,869.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 296,000.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 487,214.00 | 487,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 143,761.00 | 143,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行公開。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||||||
3.本表公開到項級科目。 | |||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||||
— 3.%d — | |||||||||
財政撥款收入支出決算公開表 | |||||||
財決公開04表 | |||||||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會 | 金額單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 9,276,653.55 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 7,465,640.55 | 7,465,640.55 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 9,276,653.55 | 本年支出合計 | 55 | 9,276,653.55 | 9,276,653.55 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 9,276,653.55 | 總計 | 60 | 9,276,653.55 | 9,276,653.55 | 0.00 |
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行公開。 | |||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||
— 4 — | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 | ||||||||||||||||
財決公開05表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會 | 金額單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,276,653.55 | 9,276,653.55 | 0.00 | 9,276,653.55 | 9,276,653.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 1,180,038.00 | 1,180,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,246.00 | 1,089,246.00 | 0.00 | 1,089,246.00 | 1,089,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,792.00 | 90,792.00 | 0.00 | 90,792.00 | 90,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,465,640.55 | 7,465,640.55 | 0.00 | 7,465,640.55 | 7,465,640.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225,335.83 | 5,225,335.83 | 0.00 | 5,225,335.83 | 5,225,335.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,227,466.00 | 4,227,466.00 | 0.00 | 4,227,466.00 | 4,227,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建設(shè)管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,869.83 | 471,869.83 | 0.00 | 471,869.83 | 471,869.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | 0.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 856,639.00 | 856,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 903,665.72 | 903,665.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 630,975.00 | 630,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,214.00 | 487,214.00 | 0.00 | 487,214.00 | 487,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,761.00 | 143,761.00 | 0.00 | 143,761.00 | 143,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。 | ||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 | ||||||||
財決公開06表 | ||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 5,055,974.83 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,409,665.72 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 2,229,536.83 | 30201 | 辦公費 | 352,170.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 635,099.00 | 30202 | 印刷費 | 125,000.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 879,521.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 54,630.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 210,600.00 | 30205 | 水費 | 68,981.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 1,046,588.00 | 30206 | 電費 | 85,708.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 43,434.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,811,013.00 | 30211 | 差旅費 | 52,000.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 513,150.00 | 30213 | 維修(護)費 | 124,534.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 185,910.00 | 30215 | 會議費 | 25,900.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 445,978.00 | 30216 | 培訓費 | 39,300.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 103,200.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 31,100.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 487,214.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 903,665.72 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 4,000.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 143,761.00 | 30229 | 福利費 | 17,400.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 118,100.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 35,000.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 315,173.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 6,866,987.83 | 公用經(jīng)費合計 | 2,409,665.72 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
— 6 — | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 | ||||||||||||||||
財決公開07表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(本級) | 區(qū)住建委 | 金額單位:元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行公開。 | ||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||||||||||
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一般公共預(yù)算財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表 | ||
財決公開08表 | ||
部門:宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會 | 金額單位:元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合計 | 267,000.00 | 215,888.00 |
因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 |
公務(wù)接待費 | 107,000.00 | 99,365.00 |
公務(wù)用車購置及運行費 | 160,000.00 | 116,523.00 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | 160,000.00 | 116,523.00 |
公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 |
2016年我委“三公”經(jīng)費決算支出為21.59萬元,其中“公務(wù)接待費”決算支出為9.94萬元,“公務(wù)用車購置及運行費”決算支出為11.65萬元,“因公出國(境)費”決算支出為0萬元。 1 公務(wù)接待費決算支出為9.94萬元,同比下降12%。共接待餐數(shù)121批次,參加人次1014人。下降原因是經(jīng)費使用嚴格按照中央八項規(guī)定和省委,省政府30條要求,省市公務(wù)接待經(jīng)費管理有關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待費用,接待規(guī)模和規(guī)格。 2 公務(wù)用車購置及運行費決算支出為11.65萬元(其中公務(wù)用車購置費為0萬元)同比上升18%,現(xiàn)有公務(wù)車3輛,上升原因:規(guī)劃局,建管局經(jīng)常下鄉(xiāng)檢查工作,所以用車較頻繁,導致公務(wù)用車運行費用增加,今后要加強對公務(wù)車輛的管理,從嚴安排出車,控制用車成本,提高車輛使用效率。 3 因公出國(境)費決算支出為0萬元,與2015年決算相同。 |
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— 8 — | ||
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000