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    宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
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    索引號: 組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 主題分類:
    名稱: 宣州區(qū)公管局2017年部門決算情況 文號:
    生成日期: 2018-08-28 發(fā)布日期: 2018-08-28
    索引號:
    組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
    主題分類:
    名稱: 宣州區(qū)公管局2017年部門決算情況
    文號:
    生成日期: 2018-08-28
    發(fā)布日期: 2018-08-28
    宣州區(qū)公管局2017年部門決算情況
    發(fā)布時間:2018-08-28 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    第一部分 宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局概況

    一、部門職責

    (一)研究制訂公共資源入場集中交易項目目錄、交易規(guī)則、管理制度、工作流程和內(nèi)控相關(guān)制度;
     ?。ǘ┍O(jiān)督相關(guān)職能部門及區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局履行職能;
     ?。ㄈ﹨f(xié)調(diào)建設(shè)和管理各類評委專家?guī)旌椭薪榉?wù)機構(gòu)庫,投標人誠信檔案;
     ?。ㄋ模_招標的公共資源交易項目的招標公告、招標(交易)文件的審核及施工合同的備案;對限額以下非招標項目的審核備案工作。
      (五)指導和協(xié)調(diào)交易市場管理活動,對公共資源交易活動的標前、標中、標后實施監(jiān)督檢查。
      (六)對標后建設(shè)工程變更的審查把關(guān)工作;
     ?。ㄆ撸┙邮芄操Y源交易政策及業(yè)務(wù)工作的咨詢,協(xié)調(diào)交易管理工作中的一般性事項及相關(guān)爭議和糾紛;
     ?。ò耍┦芾砉操Y源交易投訴,協(xié)助有關(guān)部門查處交易各方當事人的違規(guī)違法行為;
     ?。ň牛┏袚鷧^(qū)公共資源交易委員會的日常工作,貫徹落實和監(jiān)督實施區(qū)公共資源交易委員會決定的事項。

     

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2017年度部門決算為正科級財政全額撥款事業(yè)單位,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶。編制10 。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理科、監(jiān)督檢查科三個科室。

     

    第二部分 宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2017年部門決算表

     

     

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開01

    部門:宣城市宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局

     

     

    單位:萬元

     

    收入

    支出

     

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    156.13

    一、一般公共服務(wù)支出

    35

    138.95

      其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    36

    0.00

    二、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    37

    0.00

    三、事業(yè)收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    38

    0.00

    四、經(jīng)營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    39

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學技術(shù)支出

    40

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化體育與傳媒支出

    41

    0.00

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    42

    4.04

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    43

    3.89

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

    0.00

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

    0.00

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    46

    0.00

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    47

    0.00

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    48

    0.00

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    49

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    50

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

    0.00

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    52

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    53

    9.25

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    54

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    55

    0.00

     

    22

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    56

    0.00

     

    23

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    57

    0.00

    本年收入合計

    24

    156.13

    本年支出合計

    58

    156.13

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    25

    0.00

    結(jié)余分配

    59

    0.00

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26

    0.00

      其中:提取職工福利基金

    60

    0.00

      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    27

    0.00

            轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

    61

    0.00

     

    28

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    62

    0.00

     

    29

     

      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    63

    0.00

     

    30

     

     

    64

     

    總計

    31

    156.13

    總計

    65

    156.13

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02

    部門:宣城市宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

     

     

     

     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合計

    156.13

    156.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    138.95

    138.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    138.95

    138.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2010401

      行政運行

    5.64

    5.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    60.26

    60.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2010450

      事業(yè)運行

    73.04

    73.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療★

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    9.25

    9.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    9.25

    9.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210201

      住房公積金

    7.40

    7.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210202

      提租補貼

    1.85

    1.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03

    部門:宣城市宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    156.13

    156.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    138.95

    138.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    138.95

    138.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010401

      行政運行

    5.64

    5.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    60.26

    60.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010450

      事業(yè)運行

    73.04

    73.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療★

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    9.25

    9.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    9.25

    9.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    7.40

    7.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補貼

    1.85

    1.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開04

     

    部門:宣城市宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局

     

     

     

     

    單位:萬元

     

        

        

     

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

     

     

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    156.13

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

    138.95

    138.95

    0.00

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    3

     

    三、國防支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    5

     

    五、教育支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    6

     

    六、科學技術(shù)支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    4.04

    4.04

    0.00

     

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    40

    3.89

    3.89

    0.00

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    9.25

    9.25

    0.00

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    22

     

    二十二、債務(wù)還本支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    23

     

    二十三、債務(wù)付息支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

     

    本年收入合計

    24

    156.13

    本年支出合計

    55

    156.13

    156.13

    0.00

     

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

    0.00

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    56

    0.00

    0.00

    0.00

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    26

    0.00

     

    57

     

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    27

    0.00

     

    58

     

     

     

     

     

    28

     

     

    59

     

     

     

     

    總計

    29

    156.13

    總計

    60

    156.13

    156.13

    0.00

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開05

    部門:宣城市宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    156.13

    156.13

    0.00

    156.13

    156.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    138.95

    138.95

    0.00

    138.95

    138.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    138.95

    138.95

    0.00

    138.95

    138.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010401

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    5.64

    5.64

    0.00

    5.64

    5.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    60.26

    60.26

    0.00

    60.26

    60.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010450

      事業(yè)運行

    0.00

    0.00

    0.00

    73.04

    73.04

    0.00

    73.04

    73.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    4.04

    4.04

    0.00

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    4.04

    4.04

    0.00

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

    0.00

    0.00

    0.00

    4.04

    4.04

    0.00

    4.04

    4.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    3.89

    3.89

    0.00

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    0.00

    0.00

    0.00

    3.89

    3.89

    0.00

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療★

    0.00

    0.00

    0.00

    3.89

    3.89

    0.00

    3.89

    3.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    9.25

    9.25

    0.00

    9.25

    9.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    9.25

    9.25

    0.00

    9.25

    9.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    0.00

    0.00

    0.00

    7.40

    7.40

    0.00

    7.40

    7.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補貼

    0.00

    0.00

    0.00

    1.85

    1.85

    0.00

    1.85

    1.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開06

    部門:宣城市宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局

     

     

     

     

    單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    86.68

    302

    商品和服務(wù)支出

    52.81

    310

    其他資本性支出

    1.00

    30101

      基本工資

    31.82

    30201

      辦公費

    4.66

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

    30102

      津貼補貼

    19.33

    30202

      印刷費

    0.24

    31002

      辦公設(shè)備購置

    0.00

    30103

      獎金

    19.17

    30203

      咨詢費

    1.00

    31003

      專用設(shè)備購置

    1.00

    30104

      其他社會保障繳費

    0.00

    30204

      手續(xù)費

    0.00

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

    30106

      伙食補助費

    3.96

    30205

      水費

    0.00

    31006

      大型修繕

    0.00

    30107

      績效工資

    8.36

    30206

      電費

    0.00

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    4.04

    30207

      郵電費

    0.90

    31008

      物資儲備

    0.00

    30109

      職業(yè)年金繳費

    0.00

    30208

      取暖費

    0.00

    31009

      土地補償

    0.00

    30199

      其他工資福利支出

    0.00

    30209

      物業(yè)管理費

    0.00

    31010

      安置補助

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    15.64

    30211

      差旅費

    1.76

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

    30301

      離休費

    0.00

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

    31012

      拆遷補償

    0.00

    30302

      退休費

    0.00

    30213

      維修()

    0.02

    31013

      公務(wù)用車購置

    0.00

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30214

      租賃費

    0.54

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

    30304

      撫恤金

    0.00

    30215

      會議費

    0.00

    31020

      產(chǎn)權(quán)參股

    0.00

    30305

      生活補助

    0.24

    30216

      培訓費

    6.05

    31099

      其他資本性支出

    0.00

    30306

      救濟費

    0.00

    30217

      公務(wù)接待費

    3.05

    304

    對企事業(yè)單位的補貼

    0.00

    30307

      醫(yī)療費

    3.89

    30218

      專用材料費

    2.47

    30401

      企業(yè)政策性補貼

    0.00

    30308

      助學金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    30402

      事業(yè)單位補貼

    0.00

    30309

      獎勵金

    0.00

    30225

      專用燃料費

    0.00

    30403

      財政貼息

    0.00

    30310

      生產(chǎn)補貼

    0.00

    30226

      勞務(wù)費

    0.00

    30499

      其他對企事業(yè)單位的補貼

    0.00

    30311

      住房公積金

    7.40

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    15.00

    307

    債務(wù)利息支出

    0.00

    30312

      提租補貼

    1.85

    30228

      工會經(jīng)費

    1.19

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

    30313

      購房補貼

    0.00

    30229

      福利費

    0.00

    30707

      國外債務(wù)付息

    0.00

    30314

      采暖補貼

    0.00

    30231

      公務(wù)用車運行維護費

    2.47

    399

    其他支出

    0.00

    30315

      物業(yè)服務(wù)補貼

    0.00

    30239

      其他交通費用

    0.08

    39906

      贈與

    0.00

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    2.26

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    13.37

     

     

     

    人員經(jīng)費合計

    102.32

    公用經(jīng)費合計

    53.81

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07

    部門:宣城市宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

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    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

     

     

     

    第三部分  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

         一、收入支出決算總體情況說明

      2017年度收入總計156.13萬元、支出總計156.13萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加63.06萬元,增長67.76%,主要原因:一是工資改革,單位職工工資增加支出;二是增加了基本支出。

        二、收入決算情況說明

      2017年度收入總計156.13萬元,均為財政撥款收入。2016年度相比,增加63.06萬元,增長67.76%。

        三、支出決算情況說明

      2017年度支出合計156.13萬元,其中:基本支出156.13萬元,占100%;無項目支出、經(jīng)營支出。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度財政撥款收入總計156.13萬元,支出總計156.13萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加63.06萬元,增長67.76%,主要原因:一是工資改革,單位職工工資增加支出;二是增加了基本支出。

      

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算收入156.13萬元,占本年收入的100%,2016年相比,增加63.06萬元,增長67.76%,主要原因:一是工資改革,單位職工工資增加支出;二是增加了基本支出。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

      2017年度財政撥款支出156.13萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加63.06萬元,增長67.76%。主要原因:一是工資改革,單位職工工資增加支出;二是增加了基本支出。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出156.13萬元,主要用于以下方面:

      “一般公共服務(wù)”2017年度決算138.95萬元,比2016年增加50.73萬元,增長57.5%,主要是日常公務(wù)及人員經(jīng)費等增加。

    “社會保障和就業(yè)”2017年度決算4.04萬元,主要是單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。

    “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”2017年度決算3.89萬元,主要是單位職工醫(yī)療保險繳費支出。

      “住房保障支出”2017年度決算9.25萬元,比2016年增加4.4萬元,增加90.72%。其中:“住房公積金”決算7.4萬元,“購房補貼”決算1.85萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出增加。  

      (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2017年度財政撥款基本支出156.13萬元,其中“工資福利性支出”86.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出;“商品和服務(wù)支出”52.81萬元,主要包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出;“對個人和家庭的補助”15.64萬元,主要包括:醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;“其他資本性支出”1萬元,主要用于專用設(shè)備購置。

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年度財政撥款基本支出156.13萬元,其中人員經(jīng)費102.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費53.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      2017年度,宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局行政運行經(jīng)費支出53.81萬元,比2016年增加27.47萬元,增長104.29%,主要原因是人員和公共資源交易監(jiān)督業(yè)務(wù)增加。

      (二)政府采購支出情況。

      2017年度,宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局政府采購支出總額19.8萬元,其中:服務(wù)采購19.8萬元,無其他政府采購。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20171231日,宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局公務(wù)車輛1輛,單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
       2017年,按照指向明確、合理可行的原則,組織對部門整體支出進行了績效自評,涉及財政資金156.13萬元。評價結(jié)果顯示達到了預(yù)期績效目標。

     

    第四部分   名詞解釋
        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
       二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運  行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

     

    ?。?lián)系方式:宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局政務(wù)公開電子郵箱:xzqggj@sina.com

     

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