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    水東鎮(zhèn)人民政府
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    發(fā)布機構: 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
    名稱: 水東鎮(zhèn)2016年財政撥款收入支出決算總表 文號:
    生成日期: 2017-03-22 發(fā)布日期: 2017-03-22
    索引號:
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 水東鎮(zhèn)人民政府
    主題分類:
    名稱: 水東鎮(zhèn)2016年財政撥款收入支出決算總表
    文號:
    生成日期: 2017-03-22
    發(fā)布日期: 2017-03-22
    水東鎮(zhèn)2016年財政撥款收入支出決算總表
    發(fā)布時間:2017-03-22 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

             
    項目(按功能分類) 行次 年初預算數 調整預算數 決算數 項目(按支出性質和經濟分類) 行次 年初預算數 調整預算數 決算數
    小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
          4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
    一、一般公共服務支出 31 28,290,000.00 28,290,000.00 0.00 28,290,000.00 28,290,000.00 0.00 28,290,000.00 28,290,000.00 0.00 一、基本支出 54 32,138,200.00 32,072,200.00 66,000.00 32,138,200.00 32,072,200.00 66,000.00 32,138,200.00 32,072,200.00 66,000.00
    二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人員經費 55 6,904,700.00 6,904,700.00 0.00 6,904,700.00 6,904,700.00 0.00 6,904,700.00 6,904,700.00 0.00
    三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用經費 56 25,233,500.00 25,167,500.00 66,000.00 25,233,500.00 25,167,500.00 66,000.00 25,233,500.00 25,167,500.00 66,000.00
    四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 57 46,117,400.00 44,764,400.00 1,353,000.00 46,117,400.00 44,764,400.00 1,353,000.00 46,117,400.00 44,764,400.00 1,353,000.00
    五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建設類項目 58 44,764,400.00 44,764,400.00 0.00 44,764,400.00 44,764,400.00 0.00 44,764,400.00 44,764,400.00 0.00
    六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事業(yè)類項目 59 1,353,000.00 0.00 1,353,000.00 1,353,000.00 0.00 1,353,000.00 1,353,000.00 0.00 1,353,000.00
    七、文化體育與傳媒支出 37 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00   60                  
    八、社會保障和就業(yè)支出 38 1,430,000.00 1,430,000.00 0.00 1,430,000.00 1,430,000.00 0.00 1,430,000.00 1,430,000.00 0.00   61                  
    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 754,000.00 754,000.00 0.00 754,000.00 754,000.00 0.00 754,000.00 754,000.00 0.00   62                  
    十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 21,422,200.00 20,003,200.00 1,419,000.00 21,422,200.00 20,003,200.00 1,419,000.00 21,422,200.00 20,003,200.00 1,419,000.00 支出經濟分類 64
    十二、農林水支出 42 25,518,100.00 25,518,100.00 0.00 25,518,100.00 25,518,100.00 0.00 25,518,100.00 25,518,100.00 0.00     工資福利支出 65 4,753,400.00 4,753,400.00 0.00
    十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服務支出 66 25,233,500.00 25,167,500.00 66,000.00
    十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     對個人和家庭的補助 67 2,151,300.00 2,151,300.00 0.00
    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     對企事業(yè)單位的補貼 68 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     債務利息支出 69 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建設支出 70 0.00 0.00 0.00
    十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他資本性支出 71 46,117,400.00 44,764,400.00 1,353,000.00
    十九、住房保障支出 49 661,300.00 661,300.00 0.00 661,300.00 661,300.00 0.00 661,300.00 661,300.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
    二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
    二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
    二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
    二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
    本年支出合計 77 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 本年支出合計 77 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00
      78                     78                  
    年末財政撥款結轉和結余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末財政撥款結轉和結余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        基本支出結轉 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出結轉 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        項目支出結轉和結余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     項目支出結轉和結余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      82                     82                  
    總計 83 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 總計 83 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00 78,255,600.00 76,836,600.00 1,419,000.00

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