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    宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會
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    索引號: 11341703003250152U/202008-00014 組配分類: 本部門決算情況
    發(fā)布機構(gòu): 發(fā)展和改革委員會 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門決算公開 文號:
    生成日期: 2020-08-27 發(fā)布日期: 2020-08-27
    索引號: 11341703003250152U/202008-00014
    組配分類: 本部門決算情況
    發(fā)布機構(gòu): 發(fā)展和改革委員會
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門決算公開
    文號:
    生成日期: 2020-08-27
    發(fā)布日期: 2020-08-27
    宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門決算公開
    發(fā)布時間:2020-08-27 15:04 來源:發(fā)展和改革委員會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

     

     

     

     

    宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20208

     

     

     

    目 錄

     

    第一部分 宣州區(qū)發(fā)改委概況

    一、部門職責

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分 宣州區(qū)發(fā)改委2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、“三公”經(jīng)費支出情況說明

    九、其他需要說明的事項

    第四部分 名詞解釋

     

    第一部分 宣州區(qū)發(fā)改委概況

     

    一、主要職責

    (一)負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,提出經(jīng)濟社會發(fā)展的目標和政策措施。

    (二)負責加強經(jīng)濟運行預(yù)測預(yù)警,分析宏觀經(jīng)濟形勢,研究全區(qū)經(jīng)濟運行中存在的問題,提出工作建議。

        (三)承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任,會同有關(guān)部門擬訂經(jīng)濟改革方案,并推進實施和經(jīng)驗總結(jié)。

        (四)負責擬訂全社會固定資產(chǎn)投資計劃并組織實施,編制全區(qū)重點項目年度投資計劃。

    (五)按規(guī)定權(quán)限審批(核準、備案)重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外投資項目,鼓勵和引導(dǎo)民間投資。  

    (六)組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接國民經(jīng)濟和社會發(fā)展等相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,研究產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,組織擬訂高新技術(shù)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策措施。

    (七)承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任,研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重要問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革工作,會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接,指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革工作;負責落實國家中部地區(qū)崛起政策的有關(guān)工作。

    (八)研究提出我區(qū)貫徹國家財政金融政策的建議以及運用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要經(jīng)濟手段調(diào)控經(jīng)濟和社會發(fā)展的政策建議;綜合分析財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策的執(zhí)行效果;研究提出地方投融資政策措施;編制申報全區(qū)企業(yè)債券發(fā)行計劃。

        (九)負責組織協(xié)調(diào)跨區(qū)域經(jīng)濟技術(shù)合作交流,組織研究擬訂全區(qū)“對標滬蘇浙”工作計劃,協(xié)調(diào)促進有關(guān)規(guī)劃計劃有機銜接,協(xié)調(diào)推進與滬蘇浙重大合作項目和事項。

        (十)研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議,負責縣域經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟強鎮(zhèn)建設(shè)有關(guān)工作,推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)國家目錄內(nèi)開發(fā)區(qū)有關(guān)工作,組織推進開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級。

        (十一)負責制定并組織實施扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)計劃和以工代賑計劃;組織、協(xié)調(diào)、處理大中型水利水電設(shè)施移民安置和后期扶持工作。

    (十二)負責研究提出全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展目標,會同有關(guān)部門組織擬訂社會事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,負責教育、文化旅游、衛(wèi)生、社會服務(wù)、殘疾人等社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接;會同有關(guān)部門研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策;擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。

        (十三)負責會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,編制重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃,研究提出重要儲備的建議;分析經(jīng)濟和社會發(fā)展資金需求狀況,參與對金融市場的規(guī)范化、法制化管理,承擔企業(yè)債券發(fā)行的初審工作,牽頭創(chuàng)業(yè)投資的發(fā)展及制度建設(shè)。

        (十四)負責組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè),協(xié)調(diào)推進信用信息資源共享,推動建立以獎懲制度為重點的社會信用體系運行機制。

        (十五)認真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策、法規(guī),根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省鐵路規(guī)劃,擬訂并組織實施全區(qū)鐵路交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度推進計劃,指導(dǎo)全區(qū)鐵路、機場建設(shè)項目(包括鐵路專用線建設(shè))的申報、立項、勘測、設(shè)計等前期工作。

        (十六)組織擬定國民經(jīng)濟動員計劃;研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題;組織實施國民經(jīng)濟動員的有關(guān)工作;協(xié)調(diào)推進國民經(jīng)濟平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)。

    (十七)綜合協(xié)調(diào)全區(qū)軍民融合發(fā)展工作,組織研究全區(qū)軍民融合發(fā)展規(guī)劃和政策措施,組織推進相關(guān)體制改革,協(xié)調(diào)推進軍民融合發(fā)展重大項目和重要事項,協(xié)調(diào)推進軍民融合發(fā)展重大項目和重要事項,促進全區(qū)相關(guān)規(guī)劃計劃有機銜接,研究提出全區(qū)軍民融合發(fā)展領(lǐng)域相關(guān)重大問題處理意見。

    (十八)貫徹執(zhí)行國家及省能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)規(guī)章,研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題,負責煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源的綜合協(xié)調(diào)工作,依法主管全區(qū)天然氣長輸管道保護工作。

        (十九)推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究擬訂資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)節(jié)約型社會的政策并組織實施;協(xié)調(diào)推進節(jié)約能源和資源綜合利用工作,參與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)有關(guān)工作。負責節(jié)能產(chǎn)品與節(jié)能服務(wù)市場的監(jiān)管和能源品質(zhì)監(jiān)督檢查;參與編制生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,提出資源節(jié)約綜合利用的政策,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。

       (二十)落實價格改革部署,研究推進價格改革,綜合運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段調(diào)控、穩(wěn)定市場價格,承擔區(qū)級管理的重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)商品、服務(wù)價格制定和調(diào)整,負責行政事業(yè)性收費管理。負責重要商品和服務(wù)價格的成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作。

        (二十一)負責價格監(jiān)測工作,做好與國民經(jīng)濟和居民生活密切相關(guān)的重要商品、服務(wù)價格的監(jiān)測和預(yù)警工作,開展價格信息發(fā)布工作。

        (二十二)負責價格認定、復(fù)核和價格爭議調(diào)解處理工作,對涉稅、涉紀和涉案等物品進行價格認定,辦理全區(qū)范圍內(nèi)價格認定復(fù)核事項,調(diào)解和處理經(jīng)濟活動中發(fā)生的價格爭議。

        (二十三)貫徹執(zhí)行國家、省、市糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)規(guī)章和標準規(guī)范等,擬訂相關(guān)地方標準和技術(shù)規(guī)范并組織實施,研究提出全區(qū)糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

        (二十四)研究提出全區(qū)重要物資儲備規(guī)劃和儲備品種目錄的建議;根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,統(tǒng)一負責全區(qū)儲備基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理,組織實施全區(qū)重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關(guān)動用計劃和指令。

        (二十五)管理糧食、棉花和食糖儲備,負責區(qū)級儲備糧棉行政管理;監(jiān)測全區(qū)糧食和重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警,承擔全區(qū)糧食流通總量平衡的具體工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家政策性糧食購銷工作,保障軍糧供給;建立地區(qū)間糧食購銷關(guān)系,協(xié)調(diào)產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑;負責糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,負責協(xié)調(diào)推進糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作;承接糧食安全省長責任制考核的具體工作。

        (二十六)負責全區(qū)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,承擔區(qū)級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任;負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查;負責糧食流通監(jiān)督檢查,負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實施全區(qū)糧食庫存檢查工作。

    (二十七)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    序號

     

     

    1

    區(qū)發(fā)改委(糧儲局)本級

     

    單位構(gòu)成:內(nèi)設(shè)機構(gòu)為十二科一室,分別是辦公室、綜合規(guī)劃科、經(jīng)濟體制綜合改革科、行政審批科、重點項目建設(shè)辦公室(固定資產(chǎn)投資科)、能源科、農(nóng)村經(jīng)濟科、軍民融合科、價格科、成本調(diào)查隊(成本監(jiān)審科)、糧食儲備科、物資儲備科、監(jiān)督檢查科。七個二級機構(gòu):價格認證中心、庫區(qū)辦、節(jié)能中心、經(jīng)濟發(fā)展研究中心、糧食執(zhí)法大隊、糧食質(zhì)量監(jiān)測站、糧食和物資儲備中心。

    人員構(gòu)成:現(xiàn)有行政編制20名,事業(yè)編制37名,合計編制57名,實有在職人員61人,退休人員68人;單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,其中,黨組書記、主任1名,副主任4名,總經(jīng)濟師1名。

     

    第二部分 宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門決算表

     

     

     

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開01

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入

     

     

    支出

     

     

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    1

    1398.88

    一、一般公共服務(wù)支出

    35

    764.05

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    36

    0.00

    三、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    37

    0.00

    四、事業(yè)收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    38

    0.00

    五、經(jīng)營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    39

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    40

    0.00

    七、其他收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    41

    0.00

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    42

    95.20

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    43

    58.61

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

    0.00

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

    0.00

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    46

    2.30

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    47

    0.00

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    48

    0.00

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    49

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    50

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

    0.00

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    52

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    53

    79.25

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    54

    422.86

     

    21

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    55

    0.00

     

    22

     

    二十二、其他支出

    56

    0.00

     

    23

     

    二十三、債務(wù)還本支出

    57

    0.00

     

    24

     

    二十四、債務(wù)付息支出

    58

    0.00

     

    25

     

     

    59

     

     

    26

     

     

    60

     

    本年收入合計

    27

    1398.88

    本年支出合計

    61

    1422.28

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    28

    0.00

    結(jié)余分配

    62

    0.00

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

    23.40

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    63

    0.00

     

    30

     

     

    64

     

    總計

    31

    1422.28

    總計

    65

    1422.28

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

     

     

     

     

     

     

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計

    其中:教育收費

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    1,398.88

    1,398.88

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    742.95

    742.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    742.95

    742.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010401

      行政運行

    558.23

    558.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    52.00

    52.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010408

      物價管理

    62.74

    62.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010499

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

    69.98

    69.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    95.20

    95.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    95.20

    95.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    4.54

    4.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    90.67

    90.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    58.61

    58.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    58.61

    58.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    57.33

    57.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    1.28

    1.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    79.25

    79.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    79.25

    79.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    56.14

    56.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補貼

    23.11

    23.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    222

    糧油物資儲備支出

    422.86

    422.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22201

    糧油事務(wù)

    422.86

    422.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220101

      行政運行

    132.61

    132.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220102

      一般行政管理事務(wù)

    31.55

    31.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220105

      糧食信息統(tǒng)計

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220106

      糧食專項業(yè)務(wù)活動

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220118

      糧油市場調(diào)控專項資金

    207.68

    207.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220150

      事業(yè)運行

    21.02

    21.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220199

      其他糧油事務(wù)支出

    16.00

    16.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

     

     

     

     

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    1,422.28

    1,414.68

    7.60

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    764.05

    758.75

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    764.05

    758.75

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2010401

      行政運行

    574.03

    574.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    52.00

    52.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010408

      物價管理

    68.04

    62.74

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2010499

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

    69.98

    69.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    95.20

    95.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    95.20

    95.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    4.54

    4.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    90.67

    90.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    58.61

    58.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    58.61

    58.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    57.33

    57.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    1.28

    1.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農(nóng)林水支出

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    農(nóng)村綜合改革

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2130799

      其他農(nóng)村綜合改革支出

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    79.25

    79.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    79.25

    79.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    56.14

    56.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補貼

    23.11

    23.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    222

    糧油物資儲備支出

    422.86

    422.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22201

    糧油事務(wù)

    422.86

    422.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220101

      行政運行

    132.61

    132.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220102

      一般行政管理事務(wù)

    31.55

    31.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220105

      糧食信息統(tǒng)計

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220106

      糧食專項業(yè)務(wù)活動

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220118

      糧油市場調(diào)控專項資金

    207.68

    207.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220150

      事業(yè)運行

    21.02

    21.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220199

      其他糧油事務(wù)支出

    16.00

    16.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開04

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

        

        

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

     

     

     

     

     

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    1,398.88

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

    748.25

    748.25

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、國防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    95.20

    95.20

    0.00

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    38

    58.61

    58.61

    0.00

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    41

    2.30

    2.30

    0.00

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    79.25

    79.25

    0.00

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    422.86

    422.86

    0.00

     

    21

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22

     

    二十二、其他支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、債務(wù)還本支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

     

    24

     

    二十四、債務(wù)付息支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    25

    1,398.88

    本年支出合計

    54

    1,406.48

    1,406.48

    0.00

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26

    7.60

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    27

    7.60

     

    56

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    28

    0.00

     

    57

     

     

     

    總計

    29

    1,406.48

    總計

    58

    1,406.48

    1,406.48

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開05

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    7.60

    0.00

    7.60

    1,398.88

    1,398.88

    0.00

    1,406.48

    1,398.88

    7.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    5.30

    0.00

    5.30

    742.95

    742.95

    0.00

    748.25

    742.95

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    5.30

    0.00

    5.30

    742.95

    742.95

    0.00

    748.25

    742.95

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010401

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    558.23

    558.23

    0.00

    558.23

    558.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    52.00

    52.00

    0.00

    52.00

    52.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010408

      物價管理

    5.30

    0.00

    5.30

    62.74

    62.74

    0.00

    68.04

    62.74

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010499

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    69.98

    69.98

    0.00

    69.98

    69.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    95.20

    95.20

    0.00

    95.20

    95.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    95.20

    95.20

    0.00

    95.20

    95.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    4.54

    4.54

    0.00

    4.54

    4.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    0.00

    0.00

    0.00

    90.67

    90.67

    0.00

    90.67

    90.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    0.00

    0.00

    0.00

    58.61

    58.61

    0.00

    58.61

    58.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    58.61

    58.61

    0.00

    58.61

    58.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    57.33

    57.33

    0.00

    57.33

    57.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    1.28

    1.28

    0.00

    1.28

    1.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農(nóng)林水支出

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    農(nóng)村綜合改革

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130799

      其他農(nóng)村綜合改革支出

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    79.25

    79.25

    0.00

    79.25

    79.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    79.25

    79.25

    0.00

    79.25

    79.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    0.00

    0.00

    0.00

    56.14

    56.14

    0.00

    56.14

    56.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補貼

    0.00

    0.00

    0.00

    23.11

    23.11

    0.00

    23.11

    23.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    222

    糧油物資儲備支出

    0.00

    0.00

    0.00

    422.86

    422.86

    0.00

    422.86

    422.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22201

    糧油事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    422.86

    422.86

    0.00

    422.86

    422.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220101

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    132.61

    132.61

    0.00

    132.61

    132.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220102

      一般行政管理事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    31.55

    31.55

    0.00

    31.55

    31.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220105

      糧食信息統(tǒng)計

    0.00

    0.00

    0.00

    4.00

    4.00

    0.00

    4.00

    4.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220106

      糧食專項業(yè)務(wù)活動

    0.00

    0.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220118

      糧油市場調(diào)控專項資金

    0.00

    0.00

    0.00

    207.68

    207.68

    0.00

    207.68

    207.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220150

      事業(yè)運行

    0.00

    0.00

    0.00

    21.02

    21.02

    0.00

    21.02

    21.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2220199

      其他糧油事務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    16.00

    16.00

    0.00

    16.00

    16.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開06

     

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

     

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

     

     

    301

    工資福利支出

    940.33

    302

    商品和服務(wù)支出

    151.83

    307

    債務(wù)利息及費用支出

    0.00

     

    30101

      基本工資

    262.21

    30201

      辦公費

    12.57

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

     

    30102

      津貼補貼

    161.38

    30202

      印刷費

    1.85

    30702

      國外債務(wù)付息

    0.00

     

    30103

      獎金

    238.86

    30203

      咨詢費

    42.78

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

     

    30106

      伙食補助費

    23.99

    30204

      手續(xù)費

    0.00

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

     

    30107

      績效工資

    12.44

    30205

      水費

    0.40

    310

    資本性支出

    8.33

     

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    67.88

    30206

      電費

    1.15

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

    3.68

    30207

      郵電費

    7.08

    31002

      辦公設(shè)備購置

    2.93

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    36.33

    30208

      取暖費

    0.00

    31003

      專用設(shè)備購置

    5.40

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    7.61

    30209

      物業(yè)管理費

    0.00

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

     

    30112

      其他社會保障繳費

    1.49

    30211

      差旅費

    3.74

    31006

      大型修繕

    0.00

     

    30113

      住房公積金

    80.37

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

     

    30114

      醫(yī)療費

    0.00

    30213

      維修()

    1.19

    31008

      物資儲備

    0.00

     

    30199

      其他工資福利支出

    44.08

    30214

      租賃費

    1.57

    31009

      土地補償

    0.00

     

    303

    對個人和家庭的補助

    51.63

    30215

      會議費

    0.04

    31010

      安置補助

    0.00

     

    30301

      離休費

    0.00

    30216

      培訓(xùn)費

    2.03

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

     

    30302

      退休費

    0.00

    30217

      公務(wù)接待費

    4.02

    31012

      拆遷補償

    0.00

     

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    31013

      公務(wù)用車購置

    0.00

     

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

     

    30305

      生活補助

    37.25

    30225

      專用燃料費

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

     

    30306

      救濟費

    0.00

    30226

      勞務(wù)費

    1.00

    31022

      無形資產(chǎn)購置

    0.00

     

    30307

      醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    20.00

    31099

      其他資本性支出

    0.00

     

    30308

      助學(xué)金

    0.00

    30228

      工會經(jīng)費

    14.35

    312

    對企業(yè)補助

    246.76

     

    30309

      獎勵金

    0.00

    30229

      福利費

    0.00

    31201

      資本金注入

    0.00

     

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    0.00

    30231

      公務(wù)用車運行維護費

    0.00

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    14.38

    30239

      其他交通費用

    0.21

    31204

      費用補貼

    109.57

     

     

     

     

    30240

      稅金及附加費用

    1.03

    31205

      利息補貼

    126.19

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    36.84

    31299

      其他對企業(yè)補助

    11.00

     

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

    39906

      贈與

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

    39907

      國家賠償費用支出

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

    39908

       對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

    39999

      其他支出

    0.00

     

    人員經(jīng)費合計

    991.96

    公用經(jīng)費合計

    406.92

     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。                                

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07

     

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

     

     

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

     

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

     

    本委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。

     

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

     

     

    公開08

    部門:宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

     

    單位:萬元

    項目

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    因公出國(境)費

    0.00

    0.00

    公務(wù)接待費

    4.28

    4.02

    公務(wù)用車購置及運行維護費

    0.00

    0.00

        其中:公務(wù)用車運行維護費

    0.00

    0.00

              公務(wù)用車購置費

    0.00

    0.00

    合計

    4.28

    4.02

    注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 

     

     

    第三部分 宣州區(qū)發(fā)改委2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算情況說明

    2019年度收入總計1398.88萬元,支出總計1422.28萬元。與2019年預(yù)算408.70萬元相比,收入增加990.18萬元,增加242.28%;支出增加1013.58萬元,增加248.00%。主要原因為機構(gòu)改革,單位合并經(jīng)費。

      二、2019年度收入決算情況說明

      本年收入合計1398.88萬元,其中:財政撥款收入1398.88萬元,占100%。

      三、2019年度支出決算情況說明

      本年支出合計1422.28萬元,其中:基本支出1422.28萬元,占100%。

      四、2019年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2019年度財政撥款收入總計1398.88萬元,支出總計1422.28萬元,與2018年相比,財政撥款收入減少244.31萬元,支出減少220.91萬元。主要原因為機構(gòu)改革,單位合并后,經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,厲行節(jié)約。

    五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一)、財政撥款收入決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1398.88萬元,占本年收入的1398.88%2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少244.31萬元,主要原因為機構(gòu)改革,單位合并后,經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,厲行節(jié)約。

    (二)、財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出1422.28萬元,占本年支出的100%2018年相比,財政撥款支出減少220.91萬元。主要原因為機構(gòu)改革,單位合并后,經(jīng)費使用貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,厲行節(jié)約。

    (三)、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    全年決算支出1422.28萬元,按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出764.05萬元,占53.72%;社會保障和就業(yè)支出95.20萬元,占6.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 58.61萬元,占4.12%;農(nóng)林水支出2.30萬元,占0.16%;住房保障支出79.25萬元,占5.57%;糧油物資儲備支出422.86萬元,占29.74%。

    (四)、財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1230.46萬元,支出決算為1422.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2019年度行政運行增加代編預(yù)算費用。其中基本支出1414.68萬元,占99.47%。具體情況如下:

    1、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算數(shù)為363.78萬元,決算數(shù)為574.03萬元,增加 210.25萬元,增長57.80%。主要為人員正常增資、補發(fā)考核獎金等。

    2、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算數(shù)為52.00萬元,決算數(shù)為52.00萬元,完成預(yù)算100%

    3、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項)年初預(yù)算數(shù)為92.84萬元,決算數(shù)為62.74萬元,完成預(yù)算的67.58%。因為機構(gòu)改革,物價部分科室、人員劃出,決算數(shù)小一些。

    4、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為75.00萬元,決算數(shù)為69.98萬元,完成預(yù)算的93.31%。因為其中的行政審批中介服務(wù)結(jié)論費稍有結(jié)余。

    5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為4.54萬元。是因為做預(yù)算時,財政局未要求次項,代編預(yù)算追加。

    6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算數(shù)為90.85萬元,決算數(shù)為90.67萬元,完成預(yù)算的99.80%。

    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算數(shù)為57.63萬元,決算數(shù)為57.33萬元,完成預(yù)算的99.48%。

    8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算數(shù)為1.28萬元,決算數(shù)為1.28萬元,完成預(yù)算的100%。

    9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算數(shù)為56.14萬元,決算數(shù)為56.14萬元,完成預(yù)算的100%。

    10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預(yù)算數(shù)為23.11萬元,決算數(shù)為23.11萬元,完成預(yù)算的100%。

    11、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算數(shù)為134.13萬元,決算數(shù)為132.61萬元,完成預(yù)算的98.87%。

    12、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算數(shù)為30.00萬元,決算數(shù)為31.55萬元,區(qū)財政追加金額的。

    13、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)糧食信息統(tǒng)計(項)年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元,決算數(shù)為4.00萬元,完成預(yù)算的100%。

    14、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)糧食專項業(yè)務(wù)活動(項)年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元,決算數(shù)為10.00萬元,完成預(yù)算的100%。

    15、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款) 糧油市場調(diào)控專項資金(項)年初預(yù)算數(shù)為207.68萬元,決算數(shù)為207.68萬元,完成預(yù)算的100%。

    16、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預(yù)算數(shù)為21.02萬元,決算數(shù)為21.02萬元完成預(yù)算的100%。

    17、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款) 其他糧油事務(wù)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為6.00萬元,決算數(shù)為16.00萬元,區(qū)財政追加金額的。

    六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出1414.68萬元,其中人員經(jīng)費991.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費422.72萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

      七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    本委2019年度沒有政府性基金收入和支出。

    八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況說明

    本委2019年度“三公”經(jīng)費決算情況詳情見下表,經(jīng)費增減變化原因分析如下:12018、2019年度均無因公出國(境)費。2公務(wù)接待批次47次,人次為564人,公務(wù)接待費決算4.02萬元,與2018年度決算相比增加3.32萬元。增加原因為機構(gòu)改革,單位合并。3公務(wù)用車購置數(shù)為0,保有數(shù)為0,購置及運行費決算0元。其中:公務(wù)用車運行費0元,2018-2019年度均無公務(wù)用車購置費。

    九、其他需要說明的事項

      ()、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

      2019年本委機關(guān)運行經(jīng)費支出406.92萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、會議費、培訓(xùn)費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2018年增加344.55萬元,增加原因為機構(gòu)改革,單位合并。

    ()、政府采購支出情況說明

    2019,本委采購支出42.78萬元,為政府采購服務(wù)支出。

    ()、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20191231日,本委沒有公務(wù)車輛,也未購置大型設(shè)備,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

    ()關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本委納入部門預(yù)算的項目支出0個項目,涉及資金0元。

     

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    二、社會保障和就業(yè):指用于離退休人員的經(jīng)費。

    三、住房保障支出:指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

     

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