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    宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局
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    索引號: 11341703003249223T/202008-00011 組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算公開情況 文號:
    生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
    索引號: 11341703003249223T/202008-00011
    組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算公開情況
    文號:
    生成日期: 2020-08-28
    發(fā)布日期: 2020-08-28
    宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算公開情況
    發(fā)布時(shí)間:2020-08-28 08:19 來源:宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    20208

     

     

     

     

      

     

    第一部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

    宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況

     

    第一部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

    一、 部門職責(zé)

    (一)宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局依照國家法律、法規(guī),制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,檢查監(jiān)督全區(qū)統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施;

    (二)在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,會同有關(guān)部門組織重大的區(qū)情區(qū)力普查;

    (三)搜集、整理、提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府和其它有關(guān)部門提供咨詢建議;

    (四)宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,查處統(tǒng)計(jì)違法案件;

    (五)為區(qū)政府考核提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);審批、指導(dǎo)區(qū)各部門制定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案以及制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表;

    (六)檢查、審定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào);

    (七)建立和管理本區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫;

    (八)組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)干部的繼續(xù)教育、統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識培訓(xùn);

    (九)接受區(qū)內(nèi)外統(tǒng)計(jì)信息用戶的咨詢,承接委托統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);

    (十)承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

     

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算包括:局本級決算。與預(yù)算比較相同無變化。納入宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算編制范圍的二級單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:

    序號

     

    單位名稱  

    1

    宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級

    2

    ……

    宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局由統(tǒng)計(jì)局本局及宣州區(qū)普查中心組成。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)科、工交能源統(tǒng)計(jì)科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、文化科技統(tǒng)計(jì)科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科。截止201912月,區(qū)統(tǒng)計(jì)局行政編制11人(其中行政工勤編制1人),實(shí)有人數(shù)11人,事業(yè)編制14人,實(shí)有9人。

     

     

     

    第二部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算表

     

     

     

    收入支出決算總表

     

     

     

    公開01

    部門:宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng) 目

    金額

    項(xiàng)目

    金額

    欄 次

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    410.37

     

    一、一般公共服務(wù)支出

    370.02

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、上級補(bǔ)助收入

    0.00

    三、國防支出

    0.00

    四、事業(yè)收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、經(jīng)營收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    0.00

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

    七、其他收入

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    17.26

     

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    7.87

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

     

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00

     

     

    十九、住房保障支出

    15.22

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    0.00

     

     

    二十二、其他支出

    0.00

     

     

    二十三、債務(wù)還本支出

    0.00

     

     

    二十四、債務(wù)付息支出

    0.00

    本年收入合計(jì)

    410.37

    本年支出合計(jì)

    410.37

     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    0.00

    結(jié)余分配

    0.00

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

     

     

     

     

    總計(jì)

    410.37

    總計(jì)

    410.37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入決算表

                                                

     

     

     

     

     

     

    公開02

    部門:宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

     

    經(jīng)營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

     

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

     

    小計(jì)

    其中:教育

    收費(fèi)

     

    欄次

    合計(jì)

    410.37

     

    410.37

     

    0.00

    0.00

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

     

    370.02

     

    370.02

     

    0.00

    0.00

     

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

     

    17.26

     

    17.26

     

    0.00

    0.00

     

     

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

     

    衛(wèi)生健康支出

     

    7.87

     

    7.87

     

    0.00

    0.00

     

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    15.22

     

    15.22

     

    0.00

    0.00

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03

    部門:宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補(bǔ)助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    合計(jì)

    410.37

     

    410.37

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

     

    370.02

     

    370.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

     

    17.26

     

    17.26

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

     

    衛(wèi)生健康支出

     

    7.87

     

    7.87

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    15.22

     

    15.22

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

     

     

    公開04

    部門:宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局

     

     

    金額單位:萬元

             收入

           支出

    項(xiàng)   

    金額

    項(xiàng)目

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    410.37

    一、一般公共服務(wù)支出

    370.02

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

     

     

     

    三、國防支出

    0.00

     

     

     

    四、公共安全支出

    0.00

     

     

     

    五、教育支出

    0.00

     

     

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

     

     

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    17.26

     

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    7.87

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

     

     

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

     

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00

     

     

     

    十九、住房保障支出

    15.22

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    0.00

     

     

     

    二十二、其他支出

    0.00

     

     

     

    二十三、債務(wù)還本支出

    0.00

     

     

     

    二十四、債務(wù)付息支出

    0.00

     

    本年收入合計(jì)

    410.37

    本年支出合計(jì)

    410.37

     

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

     

     

     

    總計(jì)

    410.37

    總計(jì)

    410.37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開05

    部門:

     

     

    宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

     

    合計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    410.37

    410.37

    0.00

    410.37

    410.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

     

    0.00

    0.00

    0.00

    410.37

    410.37

    0.00

    410.37

    410.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.0

    208

    社會保障和就業(yè)支出

     

    0.00

    0.00

    0.00

    17.26

    17.26

    0.00

    17.26

    17.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.0

    210

    衛(wèi)生健康支出

     

    0.00

    0.00

    0.00

    7.87

     

    7.87

    0.00

    7.87

    7.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.0

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    15.22

     

    15.22

     

    0.00

    15.22

     

    15.22

     

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    公開06

     

    部門:

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

     

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

     

    301

    工資福利支出

    172.15

    302

    商品和服務(wù)支出

    237.78

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

    0.00

     

    30101

      基本工資

    59.92

    30201

      辦公費(fèi)

    13.29

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    34.05

    30202

      印刷費(fèi)

    14.45

    30702

      國外債務(wù)付息

    0.00

     

    30103

      獎金

    32.50

    30203

      咨詢費(fèi)

    0.00

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

    5.78

    30204

      手續(xù)費(fèi)

    0.00

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

     

    30107

      績效工資

    0.0

    30205

      水費(fèi)

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

     

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

    12.92

    30206

      電費(fèi)

    0.00

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

     

    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

    3.89

    30207

      郵電費(fèi)

    14.00

    31002

      辦公設(shè)備購置

    0.00

     

    30110

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    1.78

    30208

      取暖費(fèi)

    0.00

    31003

      專用設(shè)備購置

    0.00

     

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

    0.54

    30209

      物業(yè)管理費(fèi)

    0.00

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

     

    30112

      其他社會保障繳費(fèi)

    0.00

    30211

      差旅費(fèi)

    7.83

    31006

      大型修繕

    0.00

     

    30113

      住房公積金

    15.22

    30212

    因公出國(境)費(fèi)用

    5.96

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

     

    30114

      醫(yī)療費(fèi)

    5.55

    30213

      維修(護(hù))費(fèi)

    0.00

    31008

      物資儲備

    0.00

     

    30199

      其他工資福利支出

    0.00

    30214

      租賃費(fèi)

    0.00

    31009

      土地補(bǔ)償

    0.00

     

    303

    對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    0.44

    30215

      會議費(fèi)

    0.00

    31010

      安置補(bǔ)助

    0.00

     

    30301

      離休費(fèi)

    0.00

    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

    7.56

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

    0.00

     

    30302

      退休費(fèi)

    0.00

    30217

      公務(wù)招待費(fèi)

    3.39

    31012

      拆遷補(bǔ)償

    0.00

     

    30303

      退職(役)費(fèi)

    0.00

    30218

      專用材料費(fèi)

    29.72

    31013

      公務(wù)用車購置

    0.00

     

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購置費(fèi)

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

     

    30305

      生活補(bǔ)助

    0.44

    30225

      專用燃料費(fèi)

    2.80

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

     

    30306

      救濟(jì)費(fèi)

    0.00

    30226

      勞務(wù)費(fèi)

    93.57

    31022

      無形資產(chǎn)購置

    0.00

     

    30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

    0.00

    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    1.96

    31099

      其他資本性支出

    0.00

     

    30308

      助學(xué)金

    0.00

    30228

      工會經(jīng)費(fèi)

    6

    312

    對企業(yè)補(bǔ)助

    0.00

     

    30309

      獎勵(lì)金

    0.00

    30229

      福利費(fèi)

    0.0

    31201

      資本金注入

    0.00

     

    30310

      個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    0.0

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

     

    30399

    對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

    0.00

    30239

      其他交通費(fèi)用

    12

    31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

    0.00

     

    30240

      稅金及附加費(fèi)用

    0.0

    31205

      利息補(bǔ)貼

    0.00

     

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    25.27

    31299

      其他對企業(yè)補(bǔ)助

    0.00

     

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

    39906

      贈與

    0.00

     

     

     

    39907

      國家賠償費(fèi)用支出

    0.00

     

     

     

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

    0.00

     

     

     

    39999

      其他支出

    0.00

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    172.59

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    237.78

     

     

     

     

     

     

     

    宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項(xiàng)目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    支出功能分類

    科目編碼

    科目名稱(項(xiàng)目)

    小計(jì)

    基本支出 

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

     

    注:以上表格金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

    第三部分 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計(jì)410.37萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)410.37萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加了69.21萬元,上升20.3%,主要原因:是2019年發(fā)放了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

    二、收入決算情況說明

    2019年度收入合計(jì)410.37萬元,其中:財(cái)政撥款收入410.37萬元,占100%;

    三、支出決算情況說明

    2019年度支出合計(jì)410.37萬元,其中:基本支出410.37萬元,占100%;

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)410.37萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)410.37萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加了69.21萬元,上升20.3%,主要原因:是2019年發(fā)放了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.37萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加69.21萬元,上升20.3%。主要原因是2019年發(fā)放了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.37萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加69.21萬元,上升20.3%。是2019年發(fā)放了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出370萬元,占90.16%;社會保障和就業(yè)(類)支出17.26萬元,占4.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出7.87萬元,占1.92%,住房保障支出(類)支出15.22萬元,占3.7%。

    (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為376.82萬元,支出決算為410.37萬元,完成年初預(yù)算的109%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 2019年發(fā)放了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助,2018年無此項(xiàng)開支。其中:基本支出410.37萬元,占100%;具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為106.92萬元,支出決算為149.67萬元,完成年初預(yù)算的140%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)增加,基本工資、津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)用等相應(yīng)增加。

    2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為41萬元,支出決算為35.14萬元,完成年初預(yù)算的85.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強(qiáng)內(nèi)控,降低了行政管理事務(wù)開支。

     3.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)管理(項(xiàng)),年初預(yù)算為37.08萬元,支出決算為35.94萬元,完成年初預(yù)算的96.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行了變動調(diào)整,使得決算小于預(yù)算數(shù)。

    4.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(項(xiàng)),年初預(yù)算為88.10萬元,支出決算為85.59萬元,完成年初預(yù)算的97.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,減少了普查中一些不必要的開支。

      5社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),年初預(yù)算為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,完成年初預(yù)算的100%

      6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算7.87萬元,支出決算7.87萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出410.37萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)172.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)237.78萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2019宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2019年度,宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.78萬元,比2018年增加83.44萬元,增加54.07%,主要原因是2019年發(fā)放經(jīng)濟(jì)普查“兩員”誤工補(bǔ)助。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局無政府采購支出。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20191231日,宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛,宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有相應(yīng)車輛及單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬以上專用設(shè)備。

    (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況

       根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共12個(gè)項(xiàng)目,涉及資金227.72萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%,通過對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行評估,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

          本部門共對“農(nóng)改統(tǒng)籌、第四次經(jīng)濟(jì)普查、統(tǒng)計(jì)年鑒編印”等12個(gè)項(xiàng)目開展了部門績效評價(jià),涉及資金227.72萬元。項(xiàng)目開展績效評價(jià)組織方式是自主實(shí)施。從評價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

          組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示,區(qū)統(tǒng)計(jì)局12個(gè)項(xiàng)目整體自評結(jié)果為優(yōu)??傮w得分為95分。

            2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

           宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局在2019年度部門決算中公開“農(nóng)改統(tǒng)籌、第四次經(jīng)濟(jì)普查、統(tǒng)計(jì)年鑒編印”等12個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。12個(gè)項(xiàng)目的自評結(jié)果均為優(yōu)。

           項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),節(jié)能減排及規(guī)下工業(yè)項(xiàng)目績效自評得分98分,項(xiàng)目全年預(yù)算1萬元,執(zhí)行數(shù)1萬元,執(zhí)行預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目實(shí)施,得到綜合能耗消費(fèi)量指標(biāo)。達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

    在部分績效內(nèi)容的設(shè)定上量化不夠具體,考核標(biāo)準(zhǔn)、考核條件過于簡單和籠統(tǒng),資料準(zhǔn)備不夠充分。



    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
      十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

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