<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源局> 財(cái)政資金> 年度部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況> 本部門決算
    索引號(hào): 11341703688131884M/202008-00011 組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 主題分類: 其他 / 其他 / 其他
    名稱: 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開(kāi) 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
    索引號(hào): 11341703688131884M/202008-00011
    組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
    主題分類: 其他 / 其他 / 其他
    名稱: 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開(kāi)
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2020-08-28
    發(fā)布日期: 2020-08-28
    宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開(kāi)
    發(fā)布時(shí)間:2020-08-28 16:16 來(lái)源:宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

    2019年度部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年8月

     

     

    第一部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

     

    宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019度部門決算情況

     

    第一部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局概況

    一、部門職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理、政務(wù)服務(wù)管理和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

    (二)研究制定全區(qū)數(shù)據(jù)資源采集、存儲(chǔ)、使用、開(kāi)放、共享等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

    (三)推動(dòng)數(shù)據(jù)資源在政府管理中應(yīng)用。組織實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”等重大項(xiàng)目的運(yùn)行和維護(hù)。指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用工作,促進(jìn)全區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    (四)負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)管理服務(wù)信息化平臺(tái)和中介超市的監(jiān)督管理。

    (五)監(jiān)督協(xié)調(diào)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作。會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作。

    (六)負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的事項(xiàng)的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。

    (七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村為民服務(wù)全程代理制工作。

    (八)負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)《公共資源交易目錄》,負(fù)責(zé)對(duì)交易方式進(jìn)行審核,對(duì)各類交易文件及資料的合法性、程序性、完整性、科學(xué)性實(shí)行備案審查。

    (九)負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程招標(biāo)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易等各類交易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理,組織開(kāi)展公共資源交易履約情況的監(jiān)督檢查。依法查處交易活動(dòng)及履約情況中違法違規(guī)行為。

    (十)負(fù)責(zé)公共資源交易監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè)和管理,督促、指導(dǎo)公共資源交易服務(wù)平臺(tái)、交易平臺(tái)建設(shè)。

    (十一)協(xié)調(diào)建設(shè)和管理各類評(píng)委專家?guī)旌椭薪榉?wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)。負(fù)責(zé)公共資源交易誠(chéng)信體系建設(shè),建立健全各類公共資源交易相關(guān)各方主體信用管理和信息披露等制度。

    (十二)對(duì)公共資源交易當(dāng)事人的投標(biāo)、履約等各類保證金繳退情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

    (十三)承擔(dān)區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理委員會(huì)日常工作,貫徹落實(shí)和監(jiān)督實(shí)施區(qū)公共資源交易委員會(huì)決定的事項(xiàng)。承擔(dān)區(qū)中介機(jī)構(gòu)管理服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)組日常工作。

    (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算包括:區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局本級(jí)決算和局所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,沒(méi)有增減變化情況。

    納入宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局本級(jí)

    行政單位

    2

    宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理中心

     

    公益一類事業(yè)單位

    3

    宣州區(qū)投資建設(shè)代辦服務(wù)中心

    公益一類事業(yè)單位

    4

    宣州區(qū)社會(huì)管理服務(wù)中心

    公益一類事業(yè)單位

     

    區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

    (一)辦公室

    1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)、機(jī)關(guān)文化建設(shè);

    2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)公開(kāi)、文電、會(huì)務(wù)、檔案、保密、信訪等工作;

    3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、機(jī)構(gòu)編制工作;

    4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、后勤保障和資產(chǎn)管理工作;

    5、負(fù)責(zé)擬訂內(nèi)部管理制度、起草有關(guān)綜合性文稿;

    6、負(fù)責(zé)政務(wù)信息及對(duì)外聯(lián)絡(luò)接待工作;

    7、負(fù)責(zé)單位承擔(dān)的重要會(huì)議或重大活動(dòng)的組織安排工作。

    (二)政務(wù)服務(wù)管理科

    1、負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+”工作計(jì)劃,組織開(kāi)展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作;

    2、依據(jù)政府權(quán)力責(zé)任清單目錄,研究確認(rèn)進(jìn)駐事項(xiàng),制定并組織實(shí)施進(jìn)駐事項(xiàng)運(yùn)行管理制度;

    3、會(huì)同有關(guān)部門制定進(jìn)駐人員的選派、調(diào)換、退出的原則、條件、程序和方法并組織實(shí)施;

    4、制定服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員的管理制度并組織實(shí)施,對(duì)服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員進(jìn)行日??己撕湍甓瓤己?;

    5、組織開(kāi)展行風(fēng)監(jiān)督、服務(wù)質(zhì)量評(píng)議活動(dòng),受理對(duì)服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員的投訴、舉報(bào)和建議;

    6、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳突發(fā)事件處置;

    7、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心及村級(jí)代辦點(diǎn)的建設(shè)和工作開(kāi)展進(jìn)行指導(dǎo)和考核。

    (三)公共資源交易監(jiān)督管理科

    1、組織擬訂有關(guān)公共資源交易管理辦法及有關(guān)公共資源交易監(jiān)督制度;

    2、負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)交易規(guī)則、流程制定。負(fù)責(zé)對(duì)各類公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)布的招標(biāo)公告、招標(biāo)(交易)文件合法性審查及招投標(biāo)報(bào)告書(shū)備案。負(fù)責(zé)限額以下非招標(biāo)項(xiàng)目審核備案;

    3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公共資源交易管理業(yè)務(wù)培訓(xùn);

    4、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)公共資源交易管理、制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

    5、負(fù)責(zé)對(duì)各類公共資源交易項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)及專家評(píng)委抽取進(jìn)行監(jiān)督;

    6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交易糾紛,受理、調(diào)查有關(guān)投訴;

    7、負(fù)責(zé)對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行約談、考察等;

    8、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程變更審查把關(guān)。貫徹執(zhí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入、相關(guān)交易主體責(zé)任追究制度。

    (四)數(shù)據(jù)資源管理科

    1、指導(dǎo)、考核鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道信息化建設(shè)工作;

    2、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的建設(shè)與發(fā)展;

    3、研究擬訂全區(qū)數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;

    4、會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌安排全區(qū)數(shù)據(jù)資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的使用;

    5、負(fù)責(zé)以大數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理;

    6、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)管理服務(wù)信息化平臺(tái)和中介超市的監(jiān)督管理。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表

    收入支出決算總表

     

     

     

    公開(kāi)01表

    部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

     

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng) 目

    金額

    項(xiàng)目

    金額

    欄 次

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1,224.92

    一、一般公共服務(wù)支出

    1,153.99

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入

    0.00

    三、國(guó)防支出

    0.00

    四、事業(yè)收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、經(jīng)營(yíng)收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    0.00

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

    七、其他收入

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    33.98

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    10.85

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

     

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

     

    十六、金融支出

    0.00

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00

     

    十九、住房保障支出

    26.10

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    0.00

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    0.00

     

    二十二、其他支出

    0.00

     

    二十三、債務(wù)還本支出

    0.00

     

    二十四、債務(wù)付息支出

    0.00

    本年收入合計(jì)

    1,224.92

    本年支出合計(jì)

    1,224.92

     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    0.00

    結(jié)余分配

    0.00

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

     

     

    總計(jì)

    1,224.92

    總計(jì)

    1,224.92

     

    收入決算表

                                                 

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)02表

    部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

     

    經(jīng)營(yíng)

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    其中:教育

    收費(fèi)

    欄次

    合計(jì)

    1,224.92

    1,224.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    1,153.99

    1,153.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    996.66

    996.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運(yùn)行

    160.60

    160.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010302

      一般行政管理事務(wù)

    836.06

    836.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    157.33

    157.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    88.28

    88.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010450

      事業(yè)運(yùn)行

    69.05

    69.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    10.85

    10.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    10.85

    10.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    6.23

    6.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    4.62

    4.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    26.10

    26.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    26.10

    26.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    21.00

    21.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補(bǔ)貼

    5.10

    5.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)03表

    部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    合計(jì)

    1,224.92

    1,224.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    1,153.99

    1,153.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    996.66

    996.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運(yùn)行

    160.60

    160.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010302

      一般行政管理事務(wù)

    836.06

    836.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    157.33

    157.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    88.28

    88.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010450

      事業(yè)運(yùn)行

    69.05

    69.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    10.85

    10.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    10.85

    10.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    6.23

    6.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    4.62

    4.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    26.10

    26.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    26.10

    26.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    21.00

    21.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補(bǔ)貼

    5.10

    5.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    1,153.99

    1,153.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

     

     

    公開(kāi)04表

    部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

     

    金額單位:萬(wàn)元

             收入

           支出

    項(xiàng)    目

    金額

    項(xiàng)目

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1,224.92

    一、一般公共服務(wù)支出

    1,153.99

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    0.00

     

    三、國(guó)防支出

    0.00

    0.00

     

    四、公共安全支出

    0.00

    0.00

     

    五、教育支出

    0.00

    0.00

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

    0.00

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00

    0.00

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    33.98

    0.00

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    10.85

    0.00

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

    0.00

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    0.00

     

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

    0.00

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00

    0.00

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

    0.00

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

    0.00

     

    十六、金融支出

    0.00

    0.00

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

    0.00

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00

    0.00

     

    十九、住房保障支出

    26.10

    0.00

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    0.00

    0.00

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    0.00

    0.00

     

    二十二、其他支出

    0.00

    0.00

     

    二十三、債務(wù)還本支出

    0.00

    0.00

     

    二十四、債務(wù)付息支出

    0.00

    0.00

    本年收入合計(jì)

    1,224.92

    本年支出合計(jì)

    1,224.92

    0.00

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    0.00

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

     

    總計(jì)

    1,224.92

    總計(jì)

    1,224.92

    0.00

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)05表

    部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

     

    合計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    1,224.92

    1,224.92

    0.00

    1,224.92

    1,224.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    1,153.99

    1,153.99

    0.00

    1,153.99

    1,153.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    996.66

    996.66

    0.00

    996.66

    996.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運(yùn)行

    0.00

    0.00

    0.00

    160.60

    160.60

    0.00

    160.60

    160.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010302

      一般行政管理事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    836.06

    836.06

    0.00

    836.06

    836.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    發(fā)展與改革事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    157.33

    157.33

    0.00

    157.33

    157.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010402

      一般行政管理事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    88.28

    88.28

    0.00

    88.28

    88.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010450

      事業(yè)運(yùn)行

    0.00

    0.00

    0.00

    69.05

    69.05

    0.00

    69.05

    69.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    33.98

    33.98

    0.00

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    33.98

    33.98

    0.00

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    33.98

    33.98

    0.00

    33.98

    33.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    0.00

    0.00

    0.00

    10.85

    10.85

    0.00

    10.85

    10.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    10.85

    10.85

    0.00

    10.85

    10.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    6.23

    6.23

    0.00

    6.23

    6.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    4.62

    4.62

    0.00

    4.62

    4.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    26.10

    26.10

    0.00

    26.10

    26.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    26.10

    26.10

    0.00

    26.10

    26.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    0.00

    0.00

    0.00

    21.00

    21.00

    0.00

    21.00

    21.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補(bǔ)貼

    0.00

    0.00

    0.00

    5.10

    5.10

    0.00

    5.10

    5.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    公開(kāi)06表

    部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    301

    工資福利支出

    273.81

    302

    商品和服務(wù)支出

    600.51

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

    0.00

    30101

      基本工資

    61.96

    30201

      辦公費(fèi)

    17.56

    30701

      國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

    30102

      津貼補(bǔ)貼

    24.48

    30202

      印刷費(fèi)

    0.68

    30702

      國(guó)外債務(wù)付息

    0.00

    30103

      獎(jiǎng)金

    42.01

    30203

      咨詢費(fèi)

    37.88

    30703

      國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

    30.89

    30204

      手續(xù)費(fèi)

    0.00

    30704

      國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

    30107

      績(jī)效工資

    15.67

    30205

      水費(fèi)

    0.24

    310

    資本性支出

    323.83

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

    33.98

    30206

      電費(fèi)

    22.82

    31001

      房屋建筑物購(gòu)建

    0.00

    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

    0.00

    30207

      郵電費(fèi)

    37.53

    31002

      辦公設(shè)備購(gòu)置

    320.54

    30110

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    10.85

    30208

      取暖費(fèi)

    0.00

    31003

      專用設(shè)備購(gòu)置

    2.73

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

    0.00

    30209

      物業(yè)管理費(fèi)

    11.61

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

    30112

      其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    0.20

    30211

      差旅費(fèi)

    9.64

    31006

      大型修繕

    0.00

    30113

      住房公積金

    26.10

    30212

    因公出國(guó)(境)費(fèi)用

    0.00

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

    0.00

    30114

      醫(yī)療費(fèi)

    0.00

    30213

     維修(護(hù))費(fèi)

    22.62

    31008

      物資儲(chǔ)備

    0.00

    30199

      其他工資福利支出

    27.68

    30214

      租賃費(fèi)

    258.45

    31009

      土地補(bǔ)償

    0.00

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    26.77

    30215

      會(huì)議費(fèi)

    0.57

    31010

      安置補(bǔ)助

    0.00

    30301

      離休費(fèi)

    0.00

    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

    1.23

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

    0.00

    30302

      退休費(fèi)

    0.00

    30217

      公務(wù)招待費(fèi)

    3.50

    31012

      拆遷補(bǔ)償

    0.00

    30303

      退職(役)費(fèi)

    0.00

    30218

      專用材料費(fèi)

    0.00

    31013

      公務(wù)用車購(gòu)置

    0.00

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購(gòu)置費(fèi)

    0.00

    31019

      其他交通工具購(gòu)置

    0.00

    30305

      生活補(bǔ)助

    25.22

    30225

      專用燃料費(fèi)

    0.00

    31021

      文物和陳列品購(gòu)置

    0.00

    30306

      救濟(jì)費(fèi)

    0.00

    30226

      勞務(wù)費(fèi)

    2.89

    31022

      無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

    0.00

    30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

    0.00

    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    35.13

    31099

      其他資本性支出

    0.55

    30308

      助學(xué)金

    0.00

    30228

      工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    7.57

    312

    對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

    0.00

    30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

    1.20

    30229

      福利費(fèi)

    0.06

    31201

      資本金注入

    0.00

    30310

      個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    3.66

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

    30399

    對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

    0.35

    30239

      其他交通費(fèi)用

    1.08

    31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

    0.00

    30240

      稅金及附加費(fèi)用

    0.00

    31205

      利息補(bǔ)貼

    0.00

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    125.79

    31299

      其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

    0.00

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

    39906

      贈(zèng)與

    0.00

     

     

    39907

      國(guó)家賠償費(fèi)用支出

    0.00

     

     

    39908

      對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

    0.00

     

     

    39999

      其他支出

    0.00

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    300.58

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    924.34

     

     

     

     

    924.34

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                      公開(kāi)07表

    部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

    項(xiàng)

    合計(jì)


    注:宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

     

     

    第三部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度收入總計(jì)1224.92萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)1224.92萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加593.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.96%,主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費(fèi)用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)等設(shè)施建設(shè)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建議書(shū)、可研編制等業(yè)務(wù)委托費(fèi)用增加。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2019年度收入合計(jì)1224.92萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1224.92萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2019年度支出合計(jì)1224.92萬(wàn)元,其中:基本支出1224.92萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1224.92萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)1224.92萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加593.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.96%,主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費(fèi)用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)等設(shè)施建設(shè)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建議書(shū)、可研編制等業(yè)務(wù)委托費(fèi)用增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1224.92萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加593.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.96%。主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費(fèi)用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)等設(shè)施建設(shè)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建議書(shū)、可研編制等業(yè)務(wù)委托費(fèi)用增加。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1224.92萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加593.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.96%。主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費(fèi)用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)等設(shè)施建設(shè)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建議書(shū)、可研編制等業(yè)務(wù)委托費(fèi)用增加。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1224.92萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1153.99萬(wàn)元,占94.21%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出33.98萬(wàn)元,占2.77%;衛(wèi)生健康(類)支出10.85萬(wàn)元,占0.89%;住房保障(類)支出26.1萬(wàn)元,占2.13%。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1192.34萬(wàn)元,支出決算為1224.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費(fèi)用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)等設(shè)施建設(shè)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建議書(shū)、可研編制等業(yè)務(wù)委托費(fèi)用增加。其中:基本支出1224.92萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為107.76萬(wàn)元,支出決算為106.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。

    2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為827.88萬(wàn)元,支出決算為836.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)等設(shè)施建設(shè)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建議書(shū)、可研編制等業(yè)務(wù)委托費(fèi)用增加。

    3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為104.1萬(wàn)元,支出決算為80.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。

    4.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為81.67萬(wàn)元,支出決算為69.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的177.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為33.98萬(wàn)元,支出決算為33.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    6. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.23萬(wàn)元,支出決算為6.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    7. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.62萬(wàn)元,支出決算為4.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為21萬(wàn)元,支出決算為21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    9.住房保障(類)住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.1萬(wàn)元,支出決算為5.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出1224.92萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)300.58萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)924.34萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2019年度,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出924.34萬(wàn)元,比2018年增加341.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)170.78%,主要原因一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費(fèi)用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)等設(shè)施建設(shè)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建議書(shū)、可研編制等業(yè)務(wù)委托費(fèi)用增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2019年度,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局政府采購(gòu)支出總額40萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出40萬(wàn)元。占政府采購(gòu)支出總額的100%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2019年12月31日,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局共有車輛1輛(屬于區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局),其中:其他用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
       (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬(wàn)元。

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

     

     

     

     

     

    宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019度一般公共預(yù)算財(cái)政

    撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

     

     

     一、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)  目

    預(yù) 算 數(shù)

    決 算 數(shù)

    合  計(jì)

    11.20

    7.16

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    0.00

    0.00

    公務(wù)接待費(fèi)

    5.20

    3.50

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    6.00

    3.66

      其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    6.00

    3.66

            公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

    0.00

    0.00

                                          

        二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

    宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.2萬(wàn)元,支出決算為7.16萬(wàn)元,完成預(yù)算的63.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

    宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.5萬(wàn)元,占48.88%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.66萬(wàn)元,占51.12%。具體情況如下:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比,沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。

    2.公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬(wàn)元, 與2019年度預(yù)算相比,減少1.7萬(wàn)元,下降32.69%,下降的原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。2019年宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共56批次(其中外事接待0批次),409人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于兄弟縣市數(shù)據(jù)資源管理局考察學(xué)習(xí)交流接待以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦為民服務(wù)辦事大廳員工集中辦公工作用餐。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行〔2014〕2066號(hào))相關(guān)規(guī)定。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.66萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比,減少2.34萬(wàn)元,下降39%,下降的原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。2019年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧及工地現(xiàn)場(chǎng)考核等。截至2019年12月31日,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

     

    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 开心激情网站| 人妻有码中文字幕在线| 少妇激情无码av一区二区| av片免费在线观看不卡| 31xx视频免费观看| 亚洲av中文无码一区二区| 成人三级在线观看| 欧美一级黄色网站| 国产精品毛片在线更新| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 99久久久人妻视频| 九九99热精品免费观看| 在线观看av国产一区二区| 久久精品99国产国产精| 特黄av毛片免费在线欣赏| 青草国产免费频在线观看| 国产一级 片内射毛片中出| 亚州第一精品在线观看视频| 亚州AV有码乱码在线观看| 亚洲成在人线视av| 日本中出中文在线视频| 日本高清视频www夜色资源| 日韩AV无码免费一二三区| 亚洲熟妇无码一区二区三区|