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    水東鎮(zhèn)人民政府
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    索引號: 11341703003249952J/202001-00027 組配分類: 政府預算
    發(fā)布機構: 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
    名稱: 2020年部門預算公開 文號:
    生成日期: 2020-01-28 發(fā)布日期: 2020-01-28
    索引號: 11341703003249952J/202001-00027
    組配分類: 政府預算
    發(fā)布機構: 水東鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
    名稱: 2020年部門預算公開
    文號:
    生成日期: 2020-01-28
    發(fā)布日期: 2020-01-28
    2020年部門預算公開
    發(fā)布時間:2020-01-28 15:34 來源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

     

     

    安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算

     

     

     

     

     

     

     

     

    20202

     

     

     

    第一部分 部門概況

    1.主要職責

    2.部門預算單位構成

    3.2020年度主要工作任務

    第二部分 2020年部門預算表

    1.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表

    2.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算支出表

    3.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出表

    4.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算支出表

    5.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

    6.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

    7.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表

    8.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表

    9.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表

    10.安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務支出表

    第三部分 2020年部門預算情況說明

    1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

    2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

    3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

    4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

    5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

    6.關于2020年收支預算總體情況說明

    7.關于2020年收入預算情況說明

    8.關于2020年支出預算情況說明

    9.其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

    第一部分 部門概況

    一、主要職責

    管理、協(xié)調好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉,加大項目資金安全管理措施,使項目 資金落到實處。

    (一)、強化支出預算管理,確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識,反對鋪張浪費,從嚴控 制一般性公務開支,全面推行政府采購和控購制度,加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出,加強預算管理,嚴格執(zhí)行支出預算,集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

    (二)、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能,確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作,實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管,確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強對涉農惠農資金監(jiān)管,強化對村級財務的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作 當作工作重點,規(guī)范財務管理、項目實施以及資金使用,使項目資金真正發(fā)揮應有的效應,增 強我鎮(zhèn)綜合財力。

    (三)、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作

    規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾

    紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

    (四)、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

    (五)、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會

    民主自治。

    (六)、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

    (七)、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2020 年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算,納入宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2020 年度部門預算編制范圍的單位共 1 個,詳細情況見下表:

    。

    序號

    單位名稱

    單位性質

     

    1

    安徽省宣城市宣州區(qū)水東人民政府

    行政單位

     

    2

    ……

     

     

     

    三、2020年度主要工作任務

    (一)、抓好美麗新村建設。嚴格落實農村集體建設用地開發(fā)利用政策精神,以建設“小、 組、微、生”理念,在有條件的社區(qū)及院落開展農村集體建設用地整理工作,加強自然林盤和 景觀的保護利用,提高村莊、村落和民居改造設計水平; 推進土地整理和現(xiàn)狀整治項目的落地, 改善群眾生產(chǎn)生活條件;搶抓農房改造建設的機遇,加快農房改造步伐,大力改善人居環(huán)境。

    (二)、全面抓好脫貧攻堅工作。繼續(xù)做好“一對一”幫扶,定期了解精準戶養(yǎng)殖情況,認 真落實幫扶措施,促進群眾生產(chǎn)生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢,宣傳好扶貧工作政策,努力改善貧困社區(qū)基礎設施建設。強化督促考核,進一步落實完善對口幫扶 機制,形成全鎮(zhèn)上下人人抓扶貧,實現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。

    (三)、扎實做好治安安全穩(wěn)定工作。加強公共安全管理,加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,有效防 范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;暢通和規(guī)范群眾利益訴求表 達、利益協(xié)調、權益保障渠道,努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài);加強重點區(qū)域社 會治安綜合治理,嚴密防范、依法打擊各種違法犯罪活動,營造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

    (四)、全力做好城鎮(zhèn)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鎮(zhèn)環(huán)境治理工作力度,鞏固“鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌示 范鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進百村容貌整治工作,加大出入城通道管理力度,提高清掃保潔、戶 外廣告等的管理水平,全面提升鎮(zhèn)域整體形象。

    (五)、進一步強化基層基礎工作。一是要深入實施“黨建引領”工程,切實抓好“一核多 元、合作共治,黨建引領基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開展“兩學一做”學習教育,深入 開展學習討論,結合主題黨日活動,利用微信、飛信等平臺,繼續(xù)開展“學黨章黨規(guī)”、系列 講話和先進典型案例學習。三是強化黨員發(fā)展教育管理,認真開展“書記講黨課”、談心談話 活動,規(guī)范組織生活,督導各支部開展黨員量化考評工作。

    (六)、加強黨風廉政建設。突出“黨要管黨,從嚴治黨”工作要求,堅持預防為主,標本兼 治的方針,努力從源頭上預防腐敗現(xiàn)象。嚴格按照中央八項規(guī)定、六項禁令等相關規(guī)定,將廉 政宣傳教育與黨組織陣地建設、散居院落環(huán)境整治有機結合起來,進一步強化“三資”監(jiān)管平 臺建設,認真落實“三務”公開,組織黨員干部認真學習黨紀法規(guī),大力開展專項治理“微腐 敗”工作,嚴格責任追究,加大案件督查督辦力度,全面落實黨風廉政建設責任制,進一步形 成齊抓共管的工作格局。

     

     

    第二部分 2020年部門預算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年部門財政撥款收支總表

     

     

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    收   入             

    支  出

    項目

    預算數(shù)

    項目

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經(jīng)營預算撥款

    一、一般公共預算撥款

    5,105.45

    一、一般公共服務支出

    4,933.75

    4,933.75

     

     

       其中:國庫管理非稅收入

     

    二、外交支出

     

     

     

     

    二、政府性基金預算撥款收入

     

    三、國防支出

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營撥款收入

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

     

    六、科學技術支出

     

     

     

     

     

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

     

     

     

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    67.64

    67.64

     

     

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40.56

    40.56

     

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

     

     

    十二、農林水支出

     

     

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

     

    十九、住房保障指出

    63.50

    63.50

     

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

     

     

    二十一、災害防治及應急管理支出

     

     

     

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

     

     

     

    二十三、債務還本支出

     

     

     

     

     

     

    二十四、債務付息支出

     

     

     

     

    本年收入小計

    5,105.45

    本年支出小計

    5,105.45

    5,105.45

     

     

    上年結轉

     

    結轉下年

     

     

     

     

       一般公共預算

     

       一般公共預算

     

     

     

     

       政府性基金預算

     

       政府性基金預算

     

     

     

     

       國有資本經(jīng)營預算

     

       國有資本經(jīng)營預算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    5,105.45

    支出總計

    5,105.45

    5,105.45

     

     

    注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

     

     

     

     

     

     

     

    2020年部門一般公共預算支出表

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    預算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    5,105.45

    889.91

    4,215.54

    201

    一般公共服務支出

    4,933.75

    718.21

    4,215.54

    20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

    4,933.75

    718.21

    4,215.54

    2010301

        行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    692.65

    573.75

    118.90

    2010302

        一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    4,096.64

     

    4,096.64

    2010350

        事業(yè)運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    144.46

    144.46

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    67.64

    67.64

     

    20805

      行政事業(yè)單位離退休

    67.64

    67.64

     

    2080501

        歸口管理的行政單位離退休

    9.82

    9.82

     

    2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    57.82

    57.82

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    40.56

    40.56

     

    21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

    40.56

    40.56

     

    2101101

        行政單位醫(yī)療

    40.56

    40.56

     

    221

    住房保障支出

    63.50

    63.50

     

    22102

      住房改革支出

    63.50

    63.50

     

    2210201

        住房公積金

    46.73

    46.73

     

    2210202

        提租補貼

    16.77

    16.77

     

     

     

     

     

     

     

    2020年部門一般公共預算基本支出表

     

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

    單位:萬元

    經(jīng)濟分類科目

    預算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

     

     

    合計

    889.9100

    301

    工資福利支出

    748.0800

    30101

      基本工資

    184.1500

    30102

      津貼補貼

    170.4200

    30103

      獎金

    15.3500

    30107

      績效工資

    19.5400

    30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    57.8200

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    35.4100

    30111

      公務員醫(yī)療補助繳費

    5.1500

    30113

      住房公積金

    46.7300

    30199

      其他工資福利支出

    213.5100

    302

    商品和服務支出

    90.4800

    30202

      印刷費

    1.0000

    30204

      手續(xù)費

    0.2000

    30205

      水費

    4.0000

    30206

      電費

    20.0000

    30207

      郵電費

    0.2000

    30213

      維修(護)費

    1.0000

    30226

      勞務費

    0.8000

    30228

      工會經(jīng)費

    4.5300

    30229

      福利費

    0.3900

    30231

      公務用車運行維護費

    14.5000

    30239

      其他交通費用

    43.8600

    303

    對個人和家庭的補助

    51.3500

    30301

      離休費

    9.3700

    30302

      退休費

    5.1500

    30305

      生活補助

    6.3800

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    30.4500

     

     

     

    注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。

     

     

     

     

     

    2020年部門政府性基金預算支出表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    政府性基金財政撥款支出

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

    (宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府無政府性基金)

     

    2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    國有資本經(jīng)營預算撥款支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

    2020年部門收支總表

     

     

     

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

    單位:萬元

    收  入             

    支  出

    項目

    預算數(shù)

    項目

    預算數(shù)

    一、一般公共預算撥款收入

    5,105.45

    一、一般公共服務支出

    4,933.75

    二、政府性基金預算撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入

     

    三、國防支出

     

    四、財政專戶管理非稅收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、其他收入

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、科學技術支出

     

     

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    67.64

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40.56

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障指出

    63.50

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、災害防治及應急管理支出

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

    二十三、債務還本支出

     

     

     

    二十四、債務付息支出

     

    本年收入合計

    5,105.45

    本年支出合計

    5,105.45

    上年結余收入

     

    結轉下年

     

      一般公共預算

     

      一般公共預算

     

      政府性基金預算

     

      政府性基金預算

     

      國有資本經(jīng)營預算

     

      國有資本經(jīng)營預算

     

      財政專戶

     

      財政專戶

     

      其他

     

      其他

     

    收入總計

    5,105.45

    支出總計

    5,105.45

    注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

     

     

     

     

     

    2020年部門收入預算總表

     

     

     

     

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

     

     

    功能分類科目

    合計

    上年結余

    一般公共預算撥款收入

    政府性基金預算撥款收入

    國有經(jīng)營預算撥款收入

    納入專戶管理的政府非稅收入

    其他收入

    科目編碼

    科目名稱

     

    合計

    5,105.45

     

    5,105.45

     

     

     

     

     

    一般公共服務支出

    4,933.75

     

    4,933.75

     

     

     

     

     

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

    4,933.75

     

    4,933.75

     

     

     

     

    2010301

        行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    692.65

     

    692.65

     

     

     

     

    2010302

        一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    4,096.64

     

    4,096.64

     

     

     

     

    2010350

        事業(yè)運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    144.46

     

    144.46

     

     

     

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    67.64

     

    67.64

     

     

     

     

     

      行政事業(yè)單位離退休

    67.64

     

    67.64

     

     

     

     

    2080501

        歸口管理的行政單位離退休

    9.82

     

    9.82

     

     

     

     

    2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    57.82

     

    57.82

     

     

     

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    40.56

     

    40.56

     

     

     

     

     

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

    40.56

     

    40.56

     

     

     

     

    2101101

        行政單位醫(yī)療

    40.56

     

    40.56

     

     

     

     

     

    住房保障支出

    63.50

     

    63.50

     

     

     

     

     

      住房改革支出

    63.50

     

    63.50

     

     

     

     

    2210201

        住房公積金

    46.73

     

    46.73

     

     

     

     

    2210202

        提租補貼

    16.77

     

    16.77

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門各項收入預算情況。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年部門支出預算總表

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    基本支出

    項目支出

    科目編碼

    科目名稱

     

    合計

    5,105.45

    889.91

    4,215.54

     

    一般公共服務支出

    4,933.75

    718.21

    4,215.54

     

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

    4,933.75

    718.21

    4,215.54

    2010301

        行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    692.65

    573.75

    118.90

    2010302

        一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    4,096.64

     

    4,096.64

    2010350

        事業(yè)運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

    144.46

    144.46

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    67.64

    67.64

     

     

      行政事業(yè)單位離退休

    67.64

    67.64

     

    2080501

        歸口管理的行政單位離退休

    9.82

    9.82

     

    2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    57.82

    57.82

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    40.56

    40.56

     

     

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

    40.56

    40.56

     

    2101101

        行政單位醫(yī)療

    40.56

    40.56

     

     

    住房保障支出

    63.50

    63.50

     

     

      住房改革支出

    63.50

    63.50

     

    2210201

        住房公積金

    46.73

    46.73

     

    2210202

        提租補貼

    16.77

    16.77

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門本年各項支出預算情況。

     

     

     

     

     

    2020年部門政府采購支出表

     

     

     

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

    單位:萬元

    支出項目/政府采購項目名稱

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    財政專戶管理非稅收入

    其他收入

    中高速復印件

    1.50

    1.50

     

     

     

    投影儀

    1.00

    1.00

     

     

     

    臺式電腦

    6.80

    6.80

     

     

     

    碎紙機

    0.16

    0.16

     

     

     

    數(shù)碼照相機

    0.30

    0.30

     

     

     

    掃描儀

    0.20

    0.20

     

     

     

    空調 柜式

    2.40

    2.40

     

     

     

    空調 分體

    1.20

    1.20

     

     

     

    電視機

    0.50

    0.50

     

     

     

    打印機

    1.50

    1.50

     

     

     

    傳真機

    0.15

    0.15

     

     

     

    筆記本電腦

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    2020年部門政府購買服務支出表

     

     

     

     

     

    單位名稱:宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

    單位:萬元

    支出項目

    購買方式

    購買服務起止時間

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    財政專戶管理非稅收入

    其他收入

     

     

    年度

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                           


    第三部分 2020年部門預算情況說明

     

    一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

    水東鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預算5105.45萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款5105.45萬元,無國有資本經(jīng)營預算撥款;按資金年度分為:當年財政撥款收入5105.45萬元,無上年結轉財政撥款收入。支出按功能分類分為:一般公共服務支出4933.75萬元,占96.64%;社會保障和就業(yè)支出67.64萬元,占1.31%;衛(wèi)生健康支出40.56萬元,占0.79%;住房保障支出63.5萬元,占1.26%。

    二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

    (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

    水東鎮(zhèn)2020年一般公共預算撥款5105.45萬元,比2019年預算撥款減少79.09元,減少1.53%,增長原因主要是預計2020年財政收入及支出減少。

    (二)一般公共預算撥款結構情況。

    一般公共服務支出4933.75萬元,占96.64%;社會保障和就業(yè)支出67.64萬元,占1.31%;衛(wèi)生健康支出40.56萬元,占0.79%;住房保障支出63.5萬元,占1.26%。

    (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

    1.“一般公共服務”2020年預算5105.45萬元,其中基本支出889.91萬元,項目支出4215.54萬元,基本支出2019年預算增加82.87元,增長10.27%,基本支出增長原因主要是2020年度在職人員調增工資等。主要用于政府機關正常運轉的基本支出和政府組織建設項目的支出。項目支出減少161.96萬元,減少3.70%,主要用于鎮(zhèn)區(qū)及大景區(qū)項目建設。

    2. “社會保障和就業(yè)”2020年預算67.64萬元,主要用于是離退休人員工資標準提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。

    3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算40.56萬元,主要用于基層計劃生育正常運轉的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

    4.“住房保障支出”2020年預算63.50萬元,主要用于政府機關及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

    三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

    水東鎮(zhèn)2020年一般公共預算基本支出889.91萬元,其中:

    工資福利支出748.08萬元,主要包括:基本工資184.15萬元、津貼補貼158.8萬元、獎金15.35萬元、績效工資19.54萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費34.71萬元、住房公積金46.73萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.15萬元,其他支出225.83萬元等。

    商品和服務支出120.48萬元,主要包括:辦公費12.00萬元、工會經(jīng)費4.53萬元、福利費0.39萬元、公務用車運行維護費14.50萬元、其他支出89.06萬元等。  

    對個人和家庭的補助21.35萬元,主要包括:離休費9.83萬元,退休費5.15萬元、生活補助6.38萬元其他對個人和家庭的補助0.,01萬元。

    四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

    水東鎮(zhèn)2020年政府性基金預算撥款5105.45萬元。

    五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

    水東鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    六、關于2020年收支預算總體情況說明

    按照綜合預算的原則,水東鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。水東鎮(zhèn)2020年收支總預算5105.45萬元,收入包括一般公共預算撥款收入5105.45萬元,支出包括:一般公共服務支出4933.75萬元、社會保障和就業(yè)支出67.64萬元、住房保障支出63.50萬元。

    七、關于2020年收入預算情況說明

    鎮(zhèn)2020年收入預算5105.45萬元,其中:一般公共預算撥款收入5105.45萬元,占100%,比2019年預算減少79.09萬元,減少1.53%,減少原因主要是預計2020年財政收入支出減少。

    八、關于2020年支出預算情況說明

    水東鎮(zhèn)2020年支出預算5105.54萬元,比2019年預算減少79.09萬元,,減少原因主要是預計2020年收入減少,減少可用財力而安排支出減少。其中:基本支出889.91萬元,占17.43%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出4215.54萬元,占82.57%,主要用于機構促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)政府采購情況。

    水東鎮(zhèn)2020年各單位政府采購預算總額270.77萬元,為物業(yè)費支出198.50萬元,勞務費購買支出3.60萬元,交通協(xié)警購買支出6.96萬元,辦公設備買支出16.71萬元,安全保護、保安服務費支出45萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    水東鎮(zhèn)各單位共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

    (四)績效目標設置情況。

    水東鎮(zhèn)2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

     

     

     

     

    第四部分 名詞解釋

     

    一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

    二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

    三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

    四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

    五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

    六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
        八、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

    九、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務:反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

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