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    文昌鎮(zhèn)人民政府
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    索引號: 113417030032496294/202108-00029 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構(gòu): 文昌鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算 文號:
    生成日期: 2021-08-24 發(fā)布日期: 2021-08-24
    索引號: 113417030032496294/202108-00029
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構(gòu): 文昌鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算
    文號:
    生成日期: 2021-08-24
    發(fā)布日期: 2021-08-24
    宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算
    發(fā)布時間:2021-08-24 15:37 來源:文昌鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2021年09


    第一部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位概況

    一、主要職責

    二、單位決算構(gòu)成

    第二部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度單位決算表

    一、收入支出決算總表二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第三部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

    九、其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單

    位概況

    一、主要職責

    (一)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃

    ,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

    (二)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

    (三)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生與健康、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

    (四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

    (五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

    (六)完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。

    二、單位決算構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算包括:單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,增加0戶,說明原因無機構(gòu)變更。

    納入宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度單位決算編制范圍的下屬單位共0個,詳細情況見下表:


    序號

    單位名稱

    1

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府


    第二部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算表

    單位公開表一:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

    收入

    支出

    項目

    決算數(shù)

    項目

    決算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    1481.77

    一、一般公共服務(wù)支出

    269.58

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

    0

    二、外交支出

    0

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

    0

    三、國防支出

    0

    四、上級補助收入

    0

    四、公共安全支出

    0

    五、事業(yè)收入

    0

    五、教育支出

    65

    六、經(jīng)營收入

    0

    六、科學技術(shù)支出

    0

    七、附屬單位上繳收入

    0

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    141.81

    八、其他收入

    0

    八、社會保障和就業(yè)支出

    24.42

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    48.8

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    58

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    825.96

     

     

    十三、交通運輸支出

    0

     

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    0

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0

     

     

    十六、金融支出

    0

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0

     

     

    十九、住房保障支出

    48.2

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0

     

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    0

     

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    0

     

     

    二十三、其他支出

    0

     

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    0

     

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    0

     

     

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    0

    本年收入合計

    1481.77

    本年支出合計

    1481.77

    使用非財政撥款結(jié)余

    0

    結(jié)余分配

    0


    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0

    總計

    1481.77

    總計

    1481.77


    單位公開表二:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府收入決算表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

    項目

     

    本年收入合計

     

    財政撥款收入

     

    上級補助收入

    事業(yè)收入

     

    經(jīng)營收

     

    附屬單位上繳收入

     

    其他收

    功能分類科目編碼

     

    科目名稱

     

    小計

    其中

    :教育

    收費

     

     

     

    合計

    1481.77

    1481.77

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    269.58

    269.58

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    01

     

    人大事務(wù)

    7.88

    7.88

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    01

    01

    行政運行

    7.88

    7.88

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相

    關(guān)機構(gòu)事務(wù)

     

    213.49

     

    213.49

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    201

    03

    01

    行政運行

    101.28

    101.28

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    03

    99

    其他政府辦公廳(

    及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

     

    112.21

     

    112.21

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    201

    05

     

    統(tǒng)計信息事務(wù)

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    05

    01

    行政運行

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    26.27

    26.27

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    06

    99

    其他財政事務(wù)支出

    26.27

    26.27

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    31

     

    黨委辦公廳(室)及相

    關(guān)機構(gòu)事務(wù)

     

    20.94

     

    20.94

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    201

    31

    01

    行政運行

    20.94

    20.94

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    205

     

     

    教育支出

    65

    65

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    205

    02

     

    普通教育

    65

    65

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    205

    02

    99

    其他普通教育支出

    65

    65

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支

     

    141.81

     

    141.81

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    207

    01

     

    文化和旅游

    141.81

    141.81

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    207

    01

    01

    行政運行

    11.81

    11.81

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    207

    01

    09

    群眾文化

    130

    130

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    24.42

    24.42

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    24.42

    24.42

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    5.38

    5.38

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    05

    02

    事業(yè)單位離退休

    1.54

    1.54

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    05

    05

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

    保險繳費支出

     

    17.5

     

    17.5

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    48.8

    48.8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    01

     

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)

    5.6

    5.6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    01

    01

    行政運行

    5.6

    5.6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    25.2

    25.2

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    210

    04

    01

    疾病預(yù)防控制機構(gòu)

    25.2

    25.2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    18

    18

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    18

    18

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    58

    58

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    58

    58

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    212

    03

    03

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    58

    58

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    825.96

    825.96

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    663.39

    663.39

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    01

    01

    行政運行

    73.95

    73.95

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    01

    99

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    589.44

    589.44

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    03

     

    水利

    162.57

    162.57

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    03

    01

    行政運行

    5.88

    5.88

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    03

    14

    防汛

    15.36

    15.36

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    213

    03

    16

    農(nóng)村水利

    141.33

    141.33

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    221

     

     

    住房保障支出

    48.2

    48.2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    02

     

    住房改革支出

    48.2

    48.2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    02

    01

    住房公積金

    40.2

    40.2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    02

    02

    提租補貼

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    單位公開表三:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府支出決算表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

    項目

     

    本年支出合計

     

    基本支出

     

    項目支

     

    上繳上級支出

     

    經(jīng)營支

     

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

     

    科目名稱

     

     

     

    合計

    1481.77

    1481.77

    0

    0

    0

    0

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    269.58

    269.58

    0

    0

    0

    0

    201

    01

     

    人大事務(wù)

    7.88

    7.88

    0

    0

    0

    0

    201

    01

    01

    行政運行

    7.88

    7.88

    0

    0

    0

    0

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機

    構(gòu)事務(wù)

     

    213.49

     

    213.49

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    201

    03

    01

    行政運行

    101.28

    101.28

    0

    0

    0

    0

    201

    03

    99

    其他政府辦公廳(室)及相

    關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

     

    112.21

     

    112.21

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    201

    05

     

    統(tǒng)計信息事務(wù)

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    201

    05

    01

    行政運行

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    26.27

    26.27

    0

    0

    0

    0

    201

    06

    99

    其他財政事務(wù)支出

    26.27

    26.27

    0

    0

    0

    0

    201

    31

     

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機

    構(gòu)事務(wù)

     

    20.94

     

    20.94

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    201

    31

    01

    行政運行

    20.94

    20.94

    0

    0

    0

    0

    205

     

     

    教育支出

    65

    65

    0

    0

    0

    0

    205

    02

     

    普通教育

    65

    65

    0

    0

    0

    0

    205

    02

    99

    其他普通教育支出

    65

    65

    0

    0

    0

    0

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    141.81

    141.81

    0

    0

    0

    0

    207

    01

     

    文化和旅游

    141.81

    141.81

    0

    0

    0

    0

    207

    01

    01

    行政運行

    11.81

    11.81

    0

    0

    0

    0

    207

    01

    09

    群眾文化

    130

    130

    0

    0

    0

    0

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    24.42

    24.42

    0

    0

    0

    0

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    24.42

    24.42

    0

    0

    0

    0

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    5.38

    5.38

    0

    0

    0

    0

    208

    05

    02

    事業(yè)單位離退休

    1.54

    1.54

    0

    0

    0

    0

    208

    05

    05

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險

    繳費支出

     

    17.5

     

    17.5

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    48.8

    48.8

    0

    0

    0

    0

    210

    01

     

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)

    5.6

    5.6

    0

    0

    0

    0

    210

    01

    01

    行政運行

    5.6

    5.6

    0

    0

    0

    0

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    25.2

    25.2

    0

    0

    0

    0

    210

    04

    01

    疾病預(yù)防控制機構(gòu)

    25.2

    25.2

    0

    0

    0

    0


    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    18

    18

    0

    0

    0

    0

    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    18

    18

    0

    0

    0

    0

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    58

    58

    0

    0

    0

    0

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    58

    58

    0

    0

    0

    0

    212

    03

    03

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    58

    58

    0

    0

    0

    0

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    825.96

    825.96

    0

    0

    0

    0

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    663.39

    663.39

    0

    0

    0

    0

    213

    01

    01

    行政運行

    73.95

    73.95

    0

    0

    0

    0

    213

    01

    99

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    589.44

    589.44

    0

    0

    0

    0

    213

    03

     

    水利

    162.57

    162.57

    0

    0

    0

    0

    213

    03

    01

    行政運行

    5.88

    5.88

    0

    0

    0

    0

    213

    03

    14

    防汛

    15.36

    15.36

    0

    0

    0

    0

    213

    03

    16

    農(nóng)村水利

    141.33

    141.33

    0

    0

    0

    0

    221

     

     

    住房保障支出

    48.2

    48.2

    0

    0

    0

    0

    221

    02

     

    住房改革支出

    48.2

    48.2

    0

    0

    0

    0

    221

    02

    01

    住房公積金

    40.2

    40.2

    0

    0

    0

    0

    221

    02

    02

    提租補貼

    8

    8

    0

    0

    0

    0


    單位公開表四:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額

     

    項目

    決算數(shù)

     

    小計

    一般公共預(yù)算財政

    撥款

    政府性基金預(yù)算財

    政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    財政撥款

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    0

    一、一般公共服務(wù)支出

    269.58

    269.58

    0

    0

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    0

    二、外交支出

    0

    0

    0

    0

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥

    0

    三、國防支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    四、公共安全支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    五、教育支出

    65

    65

    0

    0

     

     

    六、科學技術(shù)支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    141.81

    141.81

    0

    0

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    24.42

    24.42

    0

    0

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    48.8

    48.8

    0

    0

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    58

    58

    0

    0

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    825.96

    825.96

    0

    0

     

     

    十三、交通運輸支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支

    0

    0

    0

    0

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    十六、金融支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支

    0

    0

    0

    0

     

     

    十九、住房保障支出

    48.2

    48.2

    0

    0

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支

    0

    0

    0

    0

     

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理

    支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    二十三、其他支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    0

    0

    0

    0

     

     

    二十六、抗疫特別國債安排的

    支出

    0

    0

    0

    0

    本年收入合計

    1481.77

    本年支出合計

    1481.77

    1481.77

    0

    0

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0

    0

    0

    0



    單位公開表五:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1481.77

     

     

     

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    0

     

     

     

     

     

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥

    0

     

     

     

     

     

    總計

    1481.77

    總計

    1481.77

    1481.77

    0

    0

    功能分類科目編碼

     

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

    合計

    1481.77

    1481.77

    0

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    269.58

    269.58

    0

    201

    01

     

    人大事務(wù)

    7.88

    7.88

    0

    201

    01

    01

    行政運行

    7.88

    7.88

    0

    201

    03

     

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    213.49

    213.49

    0

    201

    03

    01

    行政運行

    101.28

    101.28

    0

    201

    03

    99

    其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事

    務(wù)支出

     

    112.21

     

    112.21

     

    0

    201

    05

     

    統(tǒng)計信息事務(wù)

    1

    1

    0

    201

    05

    01

    行政運行

    1

    1

    0

    201

    06

     

    財政事務(wù)

    26.27

    26.27

    0

    201

    06

    99

    其他財政事務(wù)支出

    26.27

    26.27

    0

    201

    31

     

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

    20.94

    20.94

    0

    201

    31

    01

    行政運行

    20.94

    20.94

    0

    205

     

     

    教育支出

    65

    65

    0

    205

    02

     

    普通教育

    65

    65

    0

    205

    02

    99

    其他普通教育支出

    65

    65

    0

    207

     

     

    文化旅游體育與傳媒支出

    141.81

    141.81

    0

    207

    01

     

    文化和旅游

    141.81

    141.81

    0

    207

    01

    01

    行政運行

    11.81

    11.81

    0

    207

    01

    09

    群眾文化

    130

    130

    0

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    24.42

    24.42

    0

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    24.42

    24.42

    0

    208

    05

    01

    行政單位離退休

    5.38

    5.38

    0

    208

    05

    02

    事業(yè)單位離退休

    1.54

    1.54

    0

    208

    05

    05

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    17.5

    17.5

    0

    210

     

     

    衛(wèi)生健康支出

    48.8

    48.8

    0

    210

    01

     

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)

    5.6

    5.6

    0

    210

    01

    01

    行政運行

    5.6

    5.6

    0

    210

    04

     

    公共衛(wèi)生

    25.2

    25.2

    0

    210

    04

    01

    疾病預(yù)防控制機構(gòu)

    25.2

    25.2

    0

    210

    11

     

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    18

    18

    0


    210

    11

    01

    行政單位醫(yī)療

    18

    18

    0

    212

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    58

    58

    0

    212

    03

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

    58

    58

    0

    212

    03

    03

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    58

    58

    0

    213

     

     

    農(nóng)林水支出

    825.96

    825.96

    0

    213

    01

     

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    663.39

    663.39

    0

    213

    01

    01

    行政運行

    73.95

    73.95

    0

    213

    01

    99

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    589.44

    589.44

    0

    213

    03

     

    水利

    162.57

    162.57

    0

    213

    03

    01

    行政運行

    5.88

    5.88

    0

    213

    03

    14

    防汛

    15.36

    15.36

    0

    213

    03

    16

    農(nóng)村水利

    141.33

    141.33

    0

    221

     

     

    住房保障支出

    48.2

    48.2

    0

    221

    02

     

    住房改革支出

    48.2

    48.2

    0

    221

    02

    01

    住房公積金

    40.2

    40.2

    0

    221

    02

    02

    提租補貼

    8

    8

    0


    單位公開表六:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

     

    經(jīng)濟分類科目編碼

     

    科目名稱

     

    決算數(shù)

     

    經(jīng)濟分類科目編碼

     

    科目名稱

     

    決算數(shù)

    經(jīng)濟分類科目

    編碼

     

    科目名稱

     

    決算數(shù)

    301

    工資福利支出

    318.24

    302

    商品和服務(wù)支出

    1156.61

    307

    債務(wù)利息及費用支出

    0

    30101

    基本工資

    118.5

    30201

    辦公費

    73.15

    30701

    國內(nèi)債務(wù)付息

    0

    30102

    津貼補貼

    68.25

    30202

    印刷費

    20

    30702

    國外債務(wù)付息

    0

    30103

    獎金

    40.59

    30203

    咨詢費

    20.22

    30703

    國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

    0

    30106

    伙食補助費

    7.2

    30204

    手續(xù)費

    0

    30704

    國外債務(wù)發(fā)行費用

    0

    30107

    績效工資

    0

    30205

    水費

    3.03

    310

    資本性支出

    0

    30108

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)

    老保險繳費

     

    17.5

    30206

    電費

     

    7.21

    31001

    房屋建筑物購建

     

    0

    30109

    職業(yè)年金繳費

    0

    30207

    郵電費

    13.52

    31002

    辦公設(shè)備購置

    0

    30110

    職工基本醫(yī)療保險繳

     

    18

    30208

    取暖費

     

    0

    31003

    專用設(shè)備購置

     

    0

    30111

    公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    0

    30209

    物業(yè)管理費

    0

    31005

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0

    30112

    其他社會保障繳費

    0

    30211

    差旅費

    0

    31006

    大型修繕

    0

    30113

    住房公積金

     

    48.2

    30212

    因公出國(境)

     

    0

    31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置

    更新

     

    0

    30114

    醫(yī)療費

    0

    30213

    維修(護)

    162.83

    31008

    物資儲備

    0

    30199

    其他工資福利支出

    0

    30214

    租賃費

    0

    31009

    土地補償

    0

    303

    對個人和家庭的補助

    6.92

    30215

    會議費

    0.22

    31010

    安置補助

    0

    30301

    離休費

     

    0

    30216

    培訓費

     

    0.35

    31011

    地上附著物和青???

     

    0

    30302

    退休費

    6.92

    30217

    公務(wù)接待費

    12.4

    31012

    拆遷補償

    0

    30303

    退職(役)

    0

    30218

    專用材料費

    0

    31013

    公務(wù)用車購置

    0

    30304

    撫恤金

    0

    30224

    被裝購置費

    0

    31019

    其他交通工具購置

    0

    30305

    生活補助

    0

    30225

    專用燃料費

    0

    31021

    文物和陳列品購置

    0

    30306

    救濟費

    0

    30226

    勞務(wù)費

    403.66

    31022

    無形資產(chǎn)購置

    0

    30307

    醫(yī)療費補助

    0

    30227

    委托業(yè)務(wù)費

    105

    31099

    其他資本性支出

    0

    30308

    助學金

    0

    30228

    工會經(jīng)費

    8.5

    312

    對企業(yè)補助

    0

    30309

    獎勵金

    0

    30229

    福利費

    0

    31201

    資本金注入

    0

    30310

    個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

     

    0

    30231

    公務(wù)用車運行維護

     

    8.1

    31203

    政府投資基金股權(quán)投

     

    0

    30311

    代繳社會保險費

    0

    30239

    其他交通費用

    3.15

    31204

    費用補貼

    0

    30399

    其他對個人和家庭的

    補助

     

    0

    30240

    稅金及附加費用

     

    0

    31205

    利息補貼

     

    0

     

     

     

    30299

    其他商品和服務(wù)支

     

    315.27

    31299

    其他對企業(yè)補助

     

    0

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

    0


     

     

     

     

     

     

    39906

    贈與

    0

     

     

     

     

     

     

    39907

    國家賠償費用支出

    0

     

     

     

     

     

     

    39908

    對民間非營利組織和

    群眾性自治組織補貼

     

    0

     

     

     

     

     

     

    39999

    其他支出

    0

    人員經(jīng)費合

     

     

    公用經(jīng)費合

     

     

     

     

     

    263.6


    單位公開表七:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

     

    功能分類科目編碼

     

     

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

    合計

     

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)

     

     

    合計

     

     

    基本支出

     

     

    項目支出

     

     

    合計

     

     

    基本支出

     

     

    項目支出

     

     

    合計

     

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)

    轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

     

    項目支出

    結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出

    結(jié)余

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


    單位公開表八:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

    功能分類科目編碼

     

    科目名稱

    本年支出

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


    第三部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計1481.77萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1481.77萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計各減少89.85萬元,下降5.72%,主要原因:厲行節(jié)約

    ,壓減支出。

    二、收入決算情況說明

    2020年度收入合計1481.77萬元,其中:財政撥款收入1481.77萬元,占100.00%;事業(yè)收入0萬元,占 0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占

    0.00%。

    三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計1481.77萬元,其中:基本支出

    1481.77萬元,占100.00%;項目支出0萬元,占

    0.00%;經(jīng)營支出0萬元,占0.00%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入總計1481.77萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1481.77萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少89.25萬元,下降5.68%,主要原因:厲行節(jié)約

    ,壓減支出。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1481.77萬元

    ,占本年支出的100.00%。與2019年相比,一般公共預(yù)算


    財政撥款支出減少89.25萬元,下降5.68%。主要原因厲行節(jié)約,壓減支出。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1481.77萬元

    ,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)支出占 18.19%;教育支出(類)支出占4.39%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出占9.57%;社會保障和就業(yè)支出(

    )支出占1.65%;衛(wèi)生健康支出(類)支出占3.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出占3.91%;農(nóng)林水支出(類)支出占55.74%;住房保障支出(類)支出占3.25%。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為

    1481.77萬元,支出決算為1481.77萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。其中:基本支出1481.77萬元,占 100.00%;項目支出0萬元,占0.00%。具體情況如下:

    1. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運

    (項)。年初預(yù)算為7.88萬元,支出決算為7.88萬

    ,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為101.28萬元,支出決算為101.28萬元,完成年初預(yù)算的 100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    3. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為12.21萬元,支出決算為 112.21萬元,完成年初預(yù)算的919.00%,決算數(shù)大于預(yù)算


    數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    4. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    5. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為26.27萬元,支出決算為 26.27萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    6. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為20.94萬元

    ,支出決算為20.94萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    7. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支

    (項)。年初預(yù)算為65萬元,支出決算為65萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    8. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(

    )行政運行(項)。年初預(yù)算為11.81萬元,支出決算為 11.81萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    9. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(

    )群眾文化(項)。年初預(yù)算為130萬元,支出決算為 130萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為5.38萬元

    ,支出決算為5.38萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約


    。

    11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老

    出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為1.54萬

    ,支出決算為1.54萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約

    。

    12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為175萬元,支出決算為17.5萬元,完成年初預(yù)算的10.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    13. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為5.6萬元,支出決算為5.6萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    14. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項)。年初預(yù)算為25.2萬元,支出決算為 25.2萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為18萬元,支出決算為 18萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為58萬元,支出決算為58萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    17. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(

    。年初預(yù)算為73.95萬元,支出決算為73.95萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是


    嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    18. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為589.44萬元,支出決算為 589.44萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    19. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為5.88萬元,支出決算為5.88萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    20. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預(yù)算為15.36萬元,支出決算為15.36萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    21. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)。年初預(yù)算為141.33萬元,支出決算為141.33萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    22. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為40.2萬元,支出決算為40.2萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出263.6萬元,其中:人員經(jīng)費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費;公用經(jīng)費263.6萬


    元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費

    、郵電費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出 。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入

    ,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2020年度,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出1156.61萬元,比2019年減少103.92萬元,下降 8.24%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減支出。

    (二)政府采購支出情況。

    2020年度,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2020年12月31日,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價 100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。


    (四)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2020年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預(yù)算總額的0%。從評價情況看,無。組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)

    果顯示,無。          2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。

    本單位沒有財政批復(fù)績效目標的項目,因此無相關(guān)內(nèi)容。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其


    助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)

    、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公

    務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費

    、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費

    、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    說明

    一、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    單位公開表九:

     

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費支出決算表

     

    單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

     

    項目

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    合計

    32.9

    32.9

    因公出國(境)

    0

    0

    公務(wù)接待費

    12.4

    12.4

    公務(wù)用車購置及運行維護費

    20.5

    20.5

    其中:公務(wù)用車運行維護費

    20.5

    20.5

    公務(wù)用車購置費

     

     


    二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32.9萬元,支出決算為32.9萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。為全面反映 “三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含單位本級和所屬單位。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

    宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0.00%;公務(wù)接待費支出決算12.4萬元,占37.69%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 20.5萬元,占62.31%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出

    因公出國(境)費支出0萬元,與2020年度預(yù)算相比

    ,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。2020年宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府因公出國(境

    )團組0次,累計出國(境)0人次。該項經(jīng)費根據(jù)省外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標準安排

    。無。經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理條例》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    2.公務(wù)接待費支出

    公務(wù)接待費支出12.4萬元, 與2020年度預(yù)算相比,增0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。 2020年宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共

    181批次(其中外事接待0批次),1567人次(其中外事


    接待0人次)。主要是用于招商引資等黨委政府其他工作

    。經(jīng)費使用貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》相關(guān)規(guī)定。

    3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出

    公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.5萬元,與2020年度預(yù)算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。其中,公務(wù)用車購置費0萬元,與2020年度預(yù)算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。2020年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費20.5萬元,與2020年度預(yù)算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預(yù)決算,厲行節(jié)約。公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃油費,維護費等支出,主要是用于燃油費,公務(wù)用車運行維護等。截至2020年12月31日

    ,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

     

     

     

     

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