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    養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
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    索引號(hào): 1134170300324967X7X/202008-00103 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年決算 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2020-08-30 發(fā)布日期: 2020-08-30
    索引號(hào): 1134170300324967X7X/202008-00103
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
    主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年決算
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2020-08-30
    發(fā)布日期: 2020-08-30
    養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年決算
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    20208

     

     

     

     

      

     

    第一部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 養(yǎng)賢人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

    養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況

     

     

    第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門職責(zé)

    落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

    1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

    4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來(lái)流動(dòng)人口,處理人民來(lái)信來(lái)訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

    5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

    6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成,做好統(tǒng)計(jì)工作。

    7、指導(dǎo)、支持、幫助村()民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村()民委員會(huì)民主自治。

    8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算,與2019預(yù)算比較,增加(減少)0戶,無(wú)變化。

    納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    1

    宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府本級(jí)

    第二部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

    因表格過多,所以以附件形式公開,詳見附件。

    第三部分養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度收入總計(jì)2557.62萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)2557.62萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加39.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.55%.

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2019年度收入合計(jì)2557.62萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2557.62萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2019年度支出合計(jì)2557.62萬(wàn)元,其中:基本支出623.87萬(wàn)元,占24.39%;項(xiàng)目支出1933.75萬(wàn)元,占75.61%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2557.62萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)2557.62萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增39.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.55%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1560.31萬(wàn)元,占本年收入的61%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少310.29萬(wàn)元,減少1.66%

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1560.31萬(wàn)元,占本年支出的61.01%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少310.29萬(wàn)元,減少1.66%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1560.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出350.11萬(wàn)元,占22.44%;文化體育與傳媒(類)支出6萬(wàn)元,占0.4%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出112.82萬(wàn)元,占7.23%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出54.27萬(wàn)元,占3.48%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出936.44萬(wàn)元,占60.02%,農(nóng)林水(類)支出24.07萬(wàn)元,占1.54%;住房保障(類)支出76.6萬(wàn)元,占4.91%

    (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1560.31萬(wàn)元,支出決算為2707.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的57.64%。。其中:基本支出623.87萬(wàn)元,占39.98%;項(xiàng)目支出936.44萬(wàn)元,占60.02%。具體情況如下:

    1.“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為1123.24萬(wàn)元,支出決算350.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的31.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

    2.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為39.89萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的15.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為59.87萬(wàn)元,支出決算112.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的188.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    4.“衛(wèi)生健康支出” 年初預(yù)算為68.83萬(wàn)元,支出決算54.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為602萬(wàn)元,支出決算936.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的155.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為998.79萬(wàn)元,支出決算24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    7.“住房保障支出”年初預(yù)算為59.87萬(wàn)元,支出決算76.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增,使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出623.87萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)519.18萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)104.69萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入997.31萬(wàn)元,本年支出997.31萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:

    截至20191231日,養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛,實(shí)有數(shù)2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

    項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

     2019年度)

    部門(單位)名稱

    宣州區(qū)養(yǎng)賢政府 

    下屬預(yù)算單位個(gè)數(shù)

    部 門
    職 責(zé)

    全面推進(jìn)績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,落實(shí)支出責(zé)任,樹立效率意識(shí)。

    年度
    履職
    目標(biāo)

    確保基本支出,維持基本運(yùn)轉(zhuǎn),保障基本民生,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。

    年度
    重點(diǎn)
    任務(wù)

    內(nèi)容

    主要內(nèi)容(重點(diǎn)工作計(jì)劃)

    預(yù)算情況

    保運(yùn)轉(zhuǎn)

    確?;局С?,維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)

    一、部門整體預(yù)算總額(萬(wàn)元)

    3100.32

    保民生

    保障基本民生

    1、資金來(lái)源:(1)財(cái)政撥款

    2720.32

                 2)其他資金

    380

    2、資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出

    795.75

                 2)項(xiàng)目支出

    2304.57

    ……

    二、年末在職人數(shù):

    61

    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)

     1

    分解目標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    指標(biāo)值

    投入管理指標(biāo)

    預(yù)算編審管理

    反映預(yù)算單位部門預(yù)算編制管理情況(按時(shí)報(bào)送部門預(yù)算草案;編報(bào)符合格式要求,內(nèi)容完整,所附資料齊全;填報(bào)數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確)

    100%

    預(yù)算執(zhí)行管理

    反映部門預(yù)算完成比率

    100%

    部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理

    反映預(yù)算單位對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理和使用情況(采取措施壓縮結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況;真實(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金;將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌納入下一年預(yù)算;連續(xù)兩年未使用或超過三年及時(shí)足額上繳財(cái)政等)

    100%

    一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)管理

    反映一般性支出及三公經(jīng)費(fèi)控制程度

    100%

    預(yù)算績(jī)效管理

    反映預(yù)算績(jī)效全過程管理情況

    100%

    預(yù)決算信息公開管理

    反映按規(guī)定需公開的預(yù)決算及績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)等公開情況

    100%

    財(cái)政監(jiān)督管理

    反映預(yù)算單位財(cái)政資金使用管理合法合規(guī)情況

    100%

    政府采購(gòu)管理

    反映預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況

    100%

    資產(chǎn)管理

    反映預(yù)算單位資產(chǎn)配置、管理、處置及保值增值情況及報(bào)表編報(bào)的及時(shí)性

    100%

    產(chǎn)出指標(biāo)

     

    數(shù)量指標(biāo)

     

    任務(wù)1

    任務(wù)2

    ……

     

    質(zhì)量指標(biāo)

    任務(wù)1

    任務(wù)2

    ……

     

    時(shí)效指標(biāo)

    任務(wù)1

    任務(wù)2

    ……

    ……

    效果指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    生態(tài)效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    實(shí)施效益

    31

    滿意度指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    ……

     

     


    一、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 

    預(yù) 算 數(shù)

      計(jì)

    57

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    0

    公務(wù)接待費(fèi)

    24.5

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    32.5

      其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

    14.5

            公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

    18


    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減增加18萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.2%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為32.5萬(wàn)元。具體情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元, 2018年預(yù)算相比無(wú)變化。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(財(cái)行〔2014104號(hào))、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》(財(cái)行〔2014527號(hào))等相關(guān)規(guī)定。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出24.5萬(wàn)元,比2018年預(yù)算相比無(wú)變化。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于各單位直接交流工作的餐飲費(fèi)招待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行〔20142066號(hào))等相關(guān)規(guī)定。

    (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出32.5萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加18萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.2%。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.5萬(wàn)元,比2018年預(yù)算相比無(wú)增加,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于確保我鄉(xiāng)公務(wù)車的加油維修保養(yǎng)等,確保公務(wù)用車的使用。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加18萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是新增公務(wù)用車一輛;該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買公務(wù)用車。




    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        
    四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

     

     

     

     

     


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