索引號: | 113417030032496962/201712-00009 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制說明 | 文號: | |
生成日期: | 2018-12-28 | 發(fā)布日期: | 2017-12-28 |
索引號: | 113417030032496962/201712-00009 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制說明 |
文號: | |
生成日期: | 2018-12-28 |
發(fā)布日期: | 2017-12-28 |
宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府2017年
部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 周王鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 周王鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 周王鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、2017年度收入決算情況說明
三、2017年度支出決算情況說明
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
周王鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制說明
第一部分 周王鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。
6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預算單位構(gòu)成
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)周王鎮(zhèn)本級 |
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2017年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算,與2016年決算比較,增加(減少)0戶,無變化。納入宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
第二部分 周王鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
公開01表 |
|||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,342.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
128.59 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
7.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
70.10 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
22.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
871.64 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
212.06 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
30.84 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,342.23 |
本年支出合計 |
58 |
1,342.23 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
1,342.23 |
總計 |
65 |
1,342.23 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
公開02表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||
合計 |
1,342.23 |
1,342.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
128.59 |
128.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2010101 |
行政運行 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2010501 |
行政運行 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
871.64 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
871.64 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
871.64 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
212.06 |
212.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
141.88 |
141.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2130101 |
行政運行 |
134.98 |
134.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
支出決算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
公開03表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
基本 |
項目 |
上繳上級 |
經(jīng)營 |
對附屬單位 |
||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
合計 |
1,342.23 |
470.59 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
128.59 |
128.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2010101 |
行政運行 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2010501 |
行政運行 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
212.06 |
212.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
141.88 |
141.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2130101 |
行政運行 |
134.98 |
134.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||
公開04表 |
|||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,342.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
128.59 |
128.59 |
0.00 |
||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
871.64 |
871.64 |
0.00 |
||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
212.06 |
212.06 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
本年收入合計 |
24 |
1,342.23 |
本年支出合計 |
55 |
1,342.23 |
1,342.23 |
0.00 |
||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
總計 |
29 |
1,342.23 |
總計 |
60 |
1,342.23 |
1,342.23 |
0.00 |
||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||
公開05表 |
|||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目 |
合計 |
基本 |
項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,342.23 |
470.59 |
871.64 |
1,342.23 |
470.59 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.59 |
128.59 |
0.00 |
128.59 |
128.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
871.64 |
0.00 |
871.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.06 |
212.06 |
0.00 |
212.06 |
212.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.88 |
141.88 |
0.00 |
141.88 |
141.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.98 |
134.98 |
0.00 |
134.98 |
134.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
公開06表 |
|||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
|||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
330.72 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
49.93 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
103.57 |
30201 |
辦公費 |
2.07 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
74.87 |
30202 |
印刷費 |
1.41 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
6.09 |
30203 |
咨詢費 |
3.41 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
30.86 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
20.29 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
10.04 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
9.79 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.12 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
75.10 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
89.94 |
30211 |
差旅費 |
0.79 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
55.36 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
1.03 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
3.74 |
30216 |
培訓費 |
2.33 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
18.53 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
30.84 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.40 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.68 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
3.10 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
420.66 |
公用經(jīng)費合計 |
49.93 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
公開07表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
||||||||||||||||||
|
小計 |
|
項目支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||||
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||
公開08表 部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元 |
||
項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
34.00 |
33.71 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)接待費 |
19.00 |
18.53 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
15.00 |
15.18 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 |
15.00 |
15.18 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
第三部分 周王鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年收入總計1342.23萬元,支出總計1342.23萬元,與2016年相比,收、支總計各增加243.15萬元,增長22.12%,主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的增加;二是政府性基金預算因素。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入決算合計1342.23萬元,其中:財政撥款收入決算 1342.23萬元,占100%;政府性基金收入決算0萬元,占0%。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出決算合計1342.23萬元,其中:基本支出470.59萬元,占35.06%;項目支出871.64萬元,占64.94%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入決算總計1342.23萬元,支出決算總計1342.23萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加243.15萬元,增長22.12%,主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的增加;二是政府性基金預算因素。
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入1342.23萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加243.15萬元,增長22.12%,主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的增加;二是政府性基金預算因素。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出1342.23萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加243.15萬元,增長22.12%,主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的增加;二是政府性基金預算因素。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出1342.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出128.59萬元,占9.58%; 社會保障和就業(yè)支出70.10萬元,占5.22%;醫(yī)療衛(wèi)生支出22萬元,占1.64%;住房保障支出30.84萬元,占2.30%;農(nóng)林水支出212.06萬元,占15.80%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出871.64萬元,占64.94%;文化體育傳媒支出7萬元,占0.52%。
?。ㄋ模┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1252.42萬元,支出決算為1342.23萬元,完成年初預算的107.17%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加;二是人員工資調(diào)整。具體情況如下:
2017年度財政撥款支出決算為1342.23萬元,其中:基本支出470.59萬元,占35.06%;項目支出871.64萬元,占64.94%?! ?/span>
1.“一般公共服務(wù)支出”年初預算為899.45萬元,支出決算128.59萬元,完成年初預算的14.30%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2.“文化體育與傳媒支出”年初預算為20.24萬元,支出決算為7萬元,完成年初預算的34.58%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費及文化活動開展經(jīng)費減少。
3.“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為57.38萬元,支出決算70.10萬元,完成年初預算的122.17%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費增加。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為57.38萬元,支出決算22萬元,完成年初預算的38.34%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經(jīng)費減少。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為13.45萬元,支出決算871.64萬元,基本支出68.20萬元,項目支出580.57萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
6.“農(nóng)林水支出”年初預算為133.61萬元,支出決算212.06萬元,完成年初預算的158.72%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)等項目支出增加。
7.“住房保障支出”年初預算為35.95萬元,支出決算30.84萬元, 主要用于房公積金”,完成年初預算的77.20%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因 公積金基數(shù)比例調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出決算470.59萬元,其中人員經(jīng)費420.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經(jīng)費49.93萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年初周王鎮(zhèn)政府性基金預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,2017年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,2017年末周王鎮(zhèn)政府性基金預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2017年度宣州區(qū)周王鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費49.93萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
(二)政府采購情況
2017年度周王鎮(zhèn)政府采購支出總額165.43萬元,主要用于貨物采購工程項目。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2017年12月31日,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)預算績效管理情況
2017年,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)未編制預算績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金
2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000