索引號: | 113417030032496962/201602-00003 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年部門決算情況 | 文號: | |
生成日期: | 2017-02-20 | 發(fā)布日期: | 2016-02-20 |
索引號: | 113417030032496962/201602-00003 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年部門決算情況 |
文號: | |
生成日期: | 2017-02-20 |
發(fā)布日期: | 2016-02-20 |
宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年部門決算情況
一、 部門主要職能
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。
6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算,與2016預算比較,增加(減少)0戶,無變化。
納入宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)周王鎮(zhèn)本級 |
三、周王鎮(zhèn)2016年度部門決算報表
收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位:元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
10,989,900.00 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
3,260,000.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
569,000.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
320,000.00 |
四、經營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
40 |
30,000.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
140,000.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
1,412,000.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
739,700.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
1,560,000.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
3,018,100.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
510,100.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
|
本年收入合計 |
24 |
10,989,900.00 |
本年支出合計 |
58 |
10,989,900.00 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結余分配 |
59 |
|
年初結轉和結余 |
26 |
|
其中:提取職工福利基金 |
60 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
27 |
|
轉入事業(yè)基金 |
61 |
|
|
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
|
|
29 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
10,989,900.00 |
總計 |
65 |
10,989,900.00 |
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開。 |
|||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
|||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
|
|
|
|
收入決算公開表
|
|
|
|
|
財決公開02表 |
||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
10989900.00 |
10989900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政運行 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20107 |
稅收事務 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政運行 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科學技術支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新聞出版廣播影視 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
撫恤 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100101 |
行政運行 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
計劃生育事務 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
計劃生育機構 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
計劃生育服務 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1560000.00 |
1560000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
569000.00 |
569000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
409000.00 |
409000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農林水支出 |
3018100.00 |
3018100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
農業(yè) |
2080500.00 |
2080500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政運行 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他農業(yè)支出 |
1804300.00 |
1804300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130301 |
行政運行 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130399 |
其他水利支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
農村綜合改革 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行公開。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
|||||||||||
3.本表公開到項級科目。 |
|||||||||||
4.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開03表 |
||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營 支出 |
對附屬單位 補助支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
10989900.00 |
8600900.00 |
2389000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服務支出 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20101 |
人大事務 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010101 |
行政運行 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政運行 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010501 |
行政運行 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20107 |
稅收事務 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013101 |
行政運行 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20402 |
公安 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040204 |
治安管理 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科學技術支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20701 |
文化 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070199 |
其他文化支出 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20704 |
新聞出版廣播影視 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100101 |
行政運行 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21007 |
計劃生育事務 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100716 |
計劃生育機構 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100717 |
計劃生育服務 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1560000.00 |
171000.00 |
1389000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
569000.00 |
60000.00 |
509000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
409000.00 |
0.00 |
409000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
100000.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
農林水支出 |
3018100.00 |
2018100.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21301 |
農業(yè) |
2080500.00 |
1080500.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130101 |
行政運行 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130199 |
其他農業(yè)支出 |
1804300.00 |
804300.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21303 |
水利 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130301 |
行政運行 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21307 |
農村綜合改革 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行公開。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
|||||||||||
3.本表公開到項級科目。 |
|||||||||||
4.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
|||||||||||
|
財政撥款收入支出公開表
|
|
|
|
|
|
|
財決公開04表 |
|||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算 財政撥款 |
政府性基金預算 財政撥款 |
|||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
10,420,900.00 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
3,260,000.00 |
3,260,000.00 |
|
|||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
569,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
320,000.00 |
320,000.00 |
|
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|||||
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
1,412,000.00 |
1,412,000.00 |
|
|||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
739,700.00 |
739,700.00 |
|
|||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1,560,000.00 |
991,000.00 |
569,000.00 |
|||||
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
3,018,100.00 |
3,018,100.00 |
|
|||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
|||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
510,100.00 |
510,100.00 |
|
|||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
|||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
|||||
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
|
|
|
|||||
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
|
|
|
|||||
本年收入合計 |
24 |
10,989,900.00 |
本年支出合計 |
55 |
10,989,900.00 |
10,420,900.00 |
569,000.00 |
|||||
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
|
|
|
|||||
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||
總計 |
29 |
10,989,900.00 |
總計 |
60 |
10,989,900.00 |
10,420,900.00 |
569,000.00 |
|||||
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行公開。 |
||||||||||||
2.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
||||||||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開05表 |
||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
|||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||||||||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10420900.00 |
8540900.00 |
1880000.00 |
10420900.00 |
8540900.00 |
1880000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
3260000.00 |
3260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20101 |
人大事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
790000.00 |
790000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20107 |
稅收事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
2000000.00 |
2000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
206 |
科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
110000.00 |
110000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
1412000.00 |
1412000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
320000.00 |
320000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
800000.00 |
800000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
530000.00 |
530000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
270000.00 |
270000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
292000.00 |
292000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
92000.00 |
92000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
739700.00 |
739700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
59700.00 |
59700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21007 |
計劃生育事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
680000.00 |
680000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100716 |
計劃生育機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100717 |
計劃生育服務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
60000.00 |
60000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
340000.00 |
340000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
991000.00 |
111000.00 |
880000.00 |
991000.00 |
111000.00 |
880000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
111000.00 |
111000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
400000.00 |
0.00 |
400000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
330000.00 |
0.00 |
330000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3018100.00 |
2018100.00 |
1000000.00 |
3018100.00 |
2018100.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21301 |
農業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080500.00 |
1080500.00 |
1000000.00 |
2080500.00 |
1080500.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
276200.00 |
276200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130199 |
其他農業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1804300.00 |
804300.00 |
1000000.00 |
1804300.00 |
804300.00 |
1000000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
227600.00 |
227600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
97600.00 |
97600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
21307 |
農村綜合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
710000.00 |
710000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
510100.00 |
510100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
|||||
人員經費 |
公用經費 |
|||||||||||
科目 編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||
301 |
工資福利支出 |
1,677,487.10 |
302 |
商品和服務支出 |
1,152,523.90 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工資 |
701,996.00 |
30201 |
辦公費 |
105,336.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||
30102 |
津貼補貼 |
659,716.00 |
30202 |
印刷費 |
7,812.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
||||
30103 |
獎金 |
56,162.00 |
30203 |
咨詢費 |
34,300.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
68,152.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
28,716.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食補助費 |
3,600.00 |
30205 |
水費 |
3,376.90 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||
30107 |
績效工資 |
144,486.00 |
30206 |
電費 |
20,275.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
33,168.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工資福利支出 |
43,375.10 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
3,680,889.00 |
30211 |
差旅費 |
14,603.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||
30302 |
退休費 |
665,108.00 |
30213 |
維修(護)費 |
10,537.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||||
30303 |
退職(役)費 |
92,000.00 |
30214 |
租賃費 |
2,800.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||
30304 |
撫恤金 |
140,000.00 |
30215 |
會議費 |
44,885.00 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
||||
30305 |
生活補助 |
770,000.00 |
30216 |
培訓費 |
48,637.50 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救濟費 |
273,870.00 |
30217 |
公務接待費 |
169,828.50 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
2,030,000.00 |
||||
30307 |
醫(yī)療費 |
109,584.00 |
30218 |
專用材料費 |
40,398.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
2,030,000.00 |
||||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
||||
30310 |
生產補貼 |
1,017,712.00 |
30226 |
勞務費 |
224,720.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公積金 |
510,100.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
||||
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
83,852.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||||
30313 |
購房補貼 |
42,515.00 |
30229 |
福利費 |
19,220.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
180,627.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
24,675.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
60,000.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
54,756.18 |
|
|
|
||||
人員經費合計 |
5,358,376.10 |
公用經費合計 |
3,182,523.90 |
|||||||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 |
||||||||||||
2.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
||||||||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開07表 |
|||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
合計 |
0 |
0 |
0 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
569,000.00 |
60,000.00 |
509,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0 |
0 |
0 |
409,000.00 |
0 |
409,000.00 |
409,000.00 |
0 |
409,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0 |
0 |
0 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
0 |
0 |
0 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行公開。 |
||||||||||||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 |
||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
四、宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1098.99萬元,支出總計1098.99萬元。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1098.99萬元,其中:財政撥款收入1042.09萬元,占94.82%;政府性基金收入56.9萬元,占5.18%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1098.99萬元,其中:基本支出860.09萬元,占78.26%;項目支出238.9萬元,占21.74%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1098.99萬元,支出總計1098.99萬元。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入1042.09萬元,占本年收入的94.82%。
2、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出決算為1042.09萬元,,其中,基本支出854.09萬元,占81.96%;項目支出188萬元,占18.04%。
3.財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務支出。年初預算為326.01萬元,支出決算為326萬元,完成年初預算的99.99%。
2. 公共安全支出。年初預算為32.01萬元,支出決算為32萬元,完成年初預算的99.96%。
3. 科學技術支出。年初預算為3.01萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的99.67%。
4. 文化體育與傳媒支出。年初預算為14.01萬元,支出決算為14萬元,完成年初預算的99.93%。
5. 社會保障和就業(yè)支出。年初預算為141.21萬元,支出決算為141.2萬元,完成年初預算的99.99%。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算為73.98萬元,支出決算為73.97萬元,完成年初預算的99.99%。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算為99.11萬元,支出決算為99.1萬元,完成年初預算的99.99%。
8. 農林水支出。年初預算為301.82萬元,支出決算為301.81萬元,完成年初預算的99.99%。
9. 住房保障支出。年初預算為51.02萬元,支出決算為51.01萬元,完成年初預算的99.96%。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出326萬元,其中人員經費92.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經費233.56元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年政府性基金本年收入56.9萬元,本年支出56.9萬元。具體情況說明如下:
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算56.9萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
(八)其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2016年度宣州區(qū)周王鎮(zhèn)機關運行經費318.25萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
(二)政府采購情況。
2016年度周王鎮(zhèn)政府采購支出總額324.7萬元,其中:政府采購貨物支出294.5萬元,政府采購工程支出75.2萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截止到2016年12月31日,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)預算績效管理工作開展情況
2016年,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)未編制預算績效目標。
(九)名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。