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    周王鎮(zhèn)人民政府
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    索引號: 113417030032496962/201602-00003 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
    名稱: 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年部門決算情況 文號:
    生成日期: 2017-02-20 發(fā)布日期: 2016-02-20
    索引號: 113417030032496962/201602-00003
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 周王鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
    名稱: 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年部門決算情況
    文號:
    生成日期: 2017-02-20
    發(fā)布日期: 2016-02-20
    宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年部門決算情況
    發(fā)布時間:2016-02-20 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

    宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年部門決算情況

    一、   部門主要職能

    落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。

     1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

    3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

    4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

    5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

    6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。

    7、指導、支持、幫助村()民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村()民委員會民主自治。

    8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

     

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算,與2016預算比較,增加(減少)0戶,無變化。

    納入宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

     

    序號

    單位名稱

    1

    宣州區(qū)周王鎮(zhèn)本級

     

     

     

     

    三、周王鎮(zhèn)2016年度部門決算報表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入支出決算公開表

     

     

     

     

     

     

    部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

    金額單位:元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    10,989,900.00

    一、一般公共服務支出

    35

    3,260,000.00

      其中:政府性基金預算財政撥款

    2

    569,000.00

    二、外交支出

    36

     

    二、上級補助收入

    3

     

    三、國防支出

    37

     

    三、事業(yè)收入

    4

     

    四、公共安全支出

    38

    320,000.00

    四、經營收入

    5

     

    五、教育支出

    39

     

    五、附屬單位上繳收入

    6

     

    六、科學技術支出

    40

    30,000.00

    六、其他收入

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    41

    140,000.00

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    42

    1,412,000.00

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    43

    739,700.00

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

    1,560,000.00

     

    12

     

    十二、農林水支出

    46

    3,018,100.00

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    47

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    48

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    49

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    50

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    52

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    53

    510,100.00

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    54

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    55

     

     

    22

     

    二十二、債務還本支出

    56

     

     

    23

     

    二十三、債務付息支出

    57

     

    本年收入合計

    24

    10,989,900.00

    本年支出合計

    58

    10,989,900.00

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    25

     

    結余分配

    59

     

    年初結轉和結余

    26

     

      其中:提取職工福利基金

    60

     

      其中:項目支出結轉和結余

    27

     

            轉入事業(yè)基金

    61

     

     

    28

     

    年末結轉和結余

    62

     

     

    29

     

      其中:項目支出結轉和結余

    63

     

     

    30

     

     

    64

     

    總計

    31

    10,989,900.00

    總計

    65

    10,989,900.00

    注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開。

        2.本表含政府性基金預算財政撥款。

        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。


     

     

     

     

    收入決算公開表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財決公開02

    部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

     

    金額單位:元

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    10989900.00

    10989900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    3260000.00

    3260000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事務

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010101

      行政運行

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    790000.00

    790000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運行

    790000.00

    790000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20105

    統(tǒng)計信息事務

    20000.00

    20000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010501

      行政運行

    20000.00

    20000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20107

    稅收事務

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010708

      協(xié)稅護稅

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013101

      行政運行

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20402

    公安

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040204

      治安管理

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20604

    技術研究與開發(fā)

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060402

      應用技術研究與開發(fā)

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    140000.00

    140000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

      其他文化支出

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20704

    新聞出版廣播影視

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070499

      其他新聞出版廣播影視支出

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    1412000.00

    1412000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080199

      其他人力資源和社會保障管理事務支出

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    800000.00

    800000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    530000.00

    530000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業(yè)單位離退休

    270000.00

    270000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    292000.00

    292000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080803

      在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助

    92000.00

    92000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080805

      義務兵優(yōu)待

    70000.00

    70000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

      其他優(yōu)撫支出

    130000.00

    130000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    739700.00

    739700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21001

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

    59700.00

    59700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100101

      行政運行

    59700.00

    59700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    計劃生育事務

    680000.00

    680000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100716

      計劃生育機構

    280000.00

    280000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

      計劃生育服務

    60000.00

    60000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

      其他計劃生育事務支出

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1560000.00

    1560000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    111000.00

    111000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    111000.00

    111000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

    150000.00

    150000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

    150000.00

    150000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    400000.00

    400000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120501

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    400000.00

    400000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    569000.00

    569000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120801

      征地和拆遷補償支出

    409000.00

    409000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120802

      土地開發(fā)支出

    100000.00

    100000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120806

      土地出讓業(yè)務支出

    60000.00

    60000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    330000.00

    330000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    330000.00

    330000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農林水支出

    3018100.00

    3018100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    農業(yè)

    2080500.00

    2080500.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130101

      行政運行

    276200.00

    276200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

      其他農業(yè)支出

    1804300.00

    1804300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    227600.00

    227600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130301

      行政運行

    97600.00

    97600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130399

      其他水利支出

    130000.00

    130000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    農村綜合改革

    710000.00

    710000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130705

      對村民委員會和村黨支部的補助

    450000.00

    450000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130799

      其他農村綜合改革支出

    260000.00

    260000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行公開。

        2.本表含政府性基金預算財政撥款。

        3.本表公開到項級科目。

        4.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。

     

     

     

     

    支出決算公開表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財決公開03

    部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

    金額單位:元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營

    支出

    對附屬單位

      補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    10989900.00

    8600900.00

    2389000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    3260000.00

    3260000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事務

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010101

      行政運行

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    790000.00

    790000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運行

    790000.00

    790000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20105

    統(tǒng)計信息事務

    20000.00

    20000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010501

      行政運行

    20000.00

    20000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20107

    稅收事務

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010708

      協(xié)稅護稅

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013101

      行政運行

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20402

    公安

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040204

      治安管理

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20604

    技術研究與開發(fā)

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060402

      應用技術研究與開發(fā)

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    140000.00

    140000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

      其他文化支出

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20704

    新聞出版廣播影視

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070499

      其他新聞出版廣播影視支出

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    1412000.00

    1412000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080199

      其他人力資源和社會保障管理事務支出

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    800000.00

    800000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    530000.00

    530000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業(yè)單位離退休

    270000.00

    270000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    292000.00

    292000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080803

      在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助

    92000.00

    92000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080805

      義務兵優(yōu)待

    70000.00

    70000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

      其他優(yōu)撫支出

    130000.00

    130000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    739700.00

    739700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21001

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

    59700.00

    59700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100101

      行政運行

    59700.00

    59700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    計劃生育事務

    680000.00

    680000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100716

      計劃生育機構

    280000.00

    280000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

      計劃生育服務

    60000.00

    60000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

      其他計劃生育事務支出

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    1560000.00

    171000.00

    1389000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    111000.00

    111000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    111000.00

    111000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

    150000.00

    0.00

    150000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

    150000.00

    0.00

    150000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    400000.00

    0.00

    400000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120501

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    400000.00

    0.00

    400000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    569000.00

    60000.00

    509000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120801

      征地和拆遷補償支出

    409000.00

    0.00

    409000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120802

      土地開發(fā)支出

    100000.00

    0.00

    100000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120806

      土地出讓業(yè)務支出

    60000.00

    60000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    330000.00

    0.00

    330000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    330000.00

    0.00

    330000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農林水支出

    3018100.00

    2018100.00

    1000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    農業(yè)

    2080500.00

    1080500.00

    1000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130101

      行政運行

    276200.00

    276200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

      其他農業(yè)支出

    1804300.00

    804300.00

    1000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    227600.00

    227600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130301

      行政運行

    97600.00

    97600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130399

      其他水利支出

    130000.00

    130000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    農村綜合改革

    710000.00

    710000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130705

      對村民委員會和村黨支部的補助

    450000.00

    450000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130799

      其他農村綜合改革支出

    260000.00

    260000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行公開。

        2.本表含政府性基金預算財政撥款。

        3.本表公開到項級科目。

        4.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出公開表

     

     

     

     

     

     

     

    財決公開04

    部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

    金額單位:元

        

        

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預算

    財政撥款

    政府性基金預算

    財政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    10,420,900.00

    一、一般公共服務支出

    32

    3,260,000.00

    3,260,000.00

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    569,000.00

    二、外交支出

    33

     

     

     

     

    3

     

    三、國防支出

    34

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    35

    320,000.00

    320,000.00

     

     

    5

     

    五、教育支出

    36

     

     

     

     

    6

     

    六、科學技術支出

    37

    30,000.00

    30,000.00

     

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    38

    140,000.00

    140,000.00

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    1,412,000.00

    1,412,000.00

     

     

    9

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    40

    739,700.00

    739,700.00

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

    1,560,000.00

    991,000.00

    569,000.00

     

    12

     

    十二、農林水支出

    43

    3,018,100.00

    3,018,100.00

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    44

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    45

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    46

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    49

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    510,100.00

    510,100.00

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    51

     

     

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    52

     

     

     

     

    22

     

    二十二、債務還本支出

    53

     

     

     

     

    23

     

    二十三、債務付息支出

    54

     

     

     

    本年收入合計

    24

    10,989,900.00

    本年支出合計

    55

    10,989,900.00

    10,420,900.00

    569,000.00

    年初財政撥款結轉和結余

    25

     

    年末財政撥款結轉和結余

    56

     

     

     

    一、一般公共預算財政撥款

    26

     

     

    57

     

     

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    27

     

     

    58

     

     

     

     

    28

     

     

    59

     

     

     

    總計

    29

    10,989,900.00

    總計

    60

    10,989,900.00

    10,420,900.00

    569,000.00

    注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行公開。

        2.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財決公開05

    部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    10420900.00

    8540900.00

    1880000.00

    10420900.00

    8540900.00

    1880000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    0.00

    0.00

    0.00

    3260000.00

    3260000.00

    0.00

    3260000.00

    3260000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事務

    0.00

    0.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010101

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    0.00

    0.00

    0.00

    790000.00

    790000.00

    0.00

    790000.00

    790000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    790000.00

    790000.00

    0.00

    790000.00

    790000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20105

    統(tǒng)計信息事務

    0.00

    0.00

    0.00

    20000.00

    20000.00

    0.00

    20000.00

    20000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010501

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    20000.00

    20000.00

    0.00

    20000.00

    20000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20107

    稅收事務

    0.00

    0.00

    0.00

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010708

      協(xié)稅護稅

    0.00

    0.00

    0.00

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    2000000.00

    2000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

    0.00

    0.00

    0.00

    340000.00

    340000.00

    0.00

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013101

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    340000.00

    340000.00

    0.00

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    0.00

    0.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20402

    公安

    0.00

    0.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040204

      治安管理

    0.00

    0.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    0.00

    0.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20604

    技術研究與開發(fā)

    0.00

    0.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060402

      應用技術研究與開發(fā)

    0.00

    0.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

    140000.00

    140000.00

    0.00

    140000.00

    140000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    0.00

    0.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

      其他文化支出

    0.00

    0.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    30000.00

    30000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20704

    新聞出版廣播影視

    0.00

    0.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070499

      其他新聞出版廣播影視支出

    0.00

    0.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    110000.00

    110000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    1412000.00

    1412000.00

    0.00

    1412000.00

    1412000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    0.00

    0.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080199

      其他人力資源和社會保障管理事務支出

    0.00

    0.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    320000.00

    320000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    800000.00

    800000.00

    0.00

    800000.00

    800000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    530000.00

    530000.00

    0.00

    530000.00

    530000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    270000.00

    270000.00

    0.00

    270000.00

    270000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    0.00

    0.00

    0.00

    292000.00

    292000.00

    0.00

    292000.00

    292000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080803

      在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助

    0.00

    0.00

    0.00

    92000.00

    92000.00

    0.00

    92000.00

    92000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080805

      義務兵優(yōu)待

    0.00

    0.00

    0.00

    70000.00

    70000.00

    0.00

    70000.00

    70000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

      其他優(yōu)撫支出

    0.00

    0.00

    0.00

    130000.00

    130000.00

    0.00

    130000.00

    130000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    739700.00

    739700.00

    0.00

    739700.00

    739700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21001

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

    0.00

    0.00

    0.00

    59700.00

    59700.00

    0.00

    59700.00

    59700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100101

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    59700.00

    59700.00

    0.00

    59700.00

    59700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    計劃生育事務

    0.00

    0.00

    0.00

    680000.00

    680000.00

    0.00

    680000.00

    680000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100716

      計劃生育機構

    0.00

    0.00

    0.00

    280000.00

    280000.00

    0.00

    280000.00

    280000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

      計劃生育服務

    0.00

    0.00

    0.00

    60000.00

    60000.00

    0.00

    60000.00

    60000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

      其他計劃生育事務支出

    0.00

    0.00

    0.00

    340000.00

    340000.00

    0.00

    340000.00

    340000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    991000.00

    111000.00

    880000.00

    991000.00

    111000.00

    880000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    0.00

    0.00

    0.00

    111000.00

    111000.00

    0.00

    111000.00

    111000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    0.00

    0.00

    0.00

    111000.00

    111000.00

    0.00

    111000.00

    111000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21203

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

    0.00

    0.00

    0.00

    150000.00

    0.00

    150000.00

    150000.00

    0.00

    150000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

    0.00

    0.00

    0.00

    150000.00

    0.00

    150000.00

    150000.00

    0.00

    150000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    0.00

    0.00

    0.00

    400000.00

    0.00

    400000.00

    400000.00

    0.00

    400000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120501

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    0.00

    0.00

    0.00

    400000.00

    0.00

    400000.00

    400000.00

    0.00

    400000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    330000.00

    0.00

    330000.00

    330000.00

    0.00

    330000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    330000.00

    0.00

    330000.00

    330000.00

    0.00

    330000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    農林水支出

    0.00

    0.00

    0.00

    3018100.00

    2018100.00

    1000000.00

    3018100.00

    2018100.00

    1000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    農業(yè)

    0.00

    0.00

    0.00

    2080500.00

    1080500.00

    1000000.00

    2080500.00

    1080500.00

    1000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130101

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    276200.00

    276200.00

    0.00

    276200.00

    276200.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

      其他農業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    1804300.00

    804300.00

    1000000.00

    1804300.00

    804300.00

    1000000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    0.00

    0.00

    0.00

    227600.00

    227600.00

    0.00

    227600.00

    227600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130301

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    97600.00

    97600.00

    0.00

    97600.00

    97600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130399

      其他水利支出

    0.00

    0.00

    0.00

    130000.00

    130000.00

    0.00

    130000.00

    130000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    農村綜合改革

    0.00

    0.00

    0.00

    710000.00

    710000.00

    0.00

    710000.00

    710000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130705

      對村民委員會和村黨支部的補助

    0.00

    0.00

    0.00

    450000.00

    450000.00

    0.00

    450000.00

    450000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130799

      其他農村綜合改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    260000.00

    260000.00

    0.00

    260000.00

    260000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    510100.00

    510100.00

    0.00

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    510100.00

    510100.00

    0.00

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    0.00

    0.00

    0.00

    510100.00

    510100.00

    0.00

    510100.00

    510100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。

        2.本表公開到項級科目。

        3.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

     

     

     

     

     

     

     

     

    財決公開06

    部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

     

    金額單位:元

    人員經費

    公用經費

    科目

    編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    1,677,487.10

    302

    商品和服務支出

    1,152,523.90

    310

    其他資本性支出

    0.00 

    30101

      基本工資

    701,996.00

    30201

      辦公費

    105,336.00

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00 

    30102

      津貼補貼

    659,716.00

    30202

      印刷費

    7,812.00

    31002

      辦公設備購置

    0.00 

    30103

      獎金

    56,162.00

    30203

      咨詢費

    34,300.00

    31003

      專用設備購置

    0.00 

    30104

      其他社會保障繳費

    68,152.00

    30204

      手續(xù)費

    28,716.00

    31005

      基礎設施建設

    0.00 

    30106

      伙食補助費

    3,600.00

    30205

      水費

    3,376.90

    31006

      大型修繕

    0.00 

    30107

      績效工資

    144,486.00

    30206

      電費

    20,275.00

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

    0.00 

    30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    0.00

    30207

      郵電費

    33,168.00

    31008

      物資儲備

    0.00 

    30109

      職業(yè)年金繳費

    0.00

    30208

      取暖費

    0.00 

    31009

      土地補償

    0.00 

    30199

      其他工資福利支出

    43,375.10

    30209

      物業(yè)管理費

    0.00 

    31010

      安置補助

    0.00 

    303

    對個人和家庭的補助

    3,680,889.00

    30211

      差旅費

    14,603.00

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00 

    30301

      離休費

    0.00 

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00 

    31012

      拆遷補償

    0.00 

    30302

      退休費

    665,108.00

    30213

      維修()

    10,537.00

    31013

      公務用車購置

    0.00

    30303

      退職(役)費

    92,000.00

    30214

      租賃費

    2,800.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

    30304

      撫恤金

    140,000.00

    30215

      會議費

    44,885.00

    31020

      產權參股

    0.00

    30305

      生活補助

    770,000.00

    30216

      培訓費

    48,637.50

    31099

      其他資本性支出

    0.00 

    30306

      救濟費

    273,870.00

    30217

      公務接待費

    169,828.50

    304

    對企事業(yè)單位的補貼

    2,030,000.00

    30307

      醫(yī)療費

    109,584.00

    30218

      專用材料費

    40,398.00

    30401

      企業(yè)政策性補貼

    2,030,000.00

    30308

      助學金

    0.00 

    30224

      被裝購置費

    0.00 

    30402

      事業(yè)單位補貼

    0.00 

    30309

      獎勵金

    0.00 

    30225

      專用燃料費

    0.00 

    30403

      財政貼息

    0.00 

    30310

      生產補貼

    1,017,712.00

    30226

      勞務費

    224,720.00

    30499

      其他對企事業(yè)單位的補貼

    0.00 

    30311

      住房公積金

    510,100.00

    30227

      委托業(yè)務費

    0.00 

    307

    債務利息支出

    0.00

    30312

      提租補貼

    0.00 

    30228

      工會經費

    83,852.00

    30701

      國內債務付息

    0.00

    30313

      購房補貼

    42,515.00

    30229

      福利費

    19,220.00

    30707

      國外債務付息

    0.00 

    30314

      采暖補貼

    0.00 

    30231

      公務用車運行維護費

    180,627.82

    399

    其他支出

    0.00 

    30315

      物業(yè)服務補貼

    0.00 

    30239

      其他交通費用

    24,675.00

    39906

      贈與

    0.00 

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    60,000.00

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務支出

    54,756.18

     

     

     

    人員經費合計

    5,358,376.10

    公用經費合計

    3,182,523.90

    注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。

        2.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財決公開07

    部門:宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本 支出

    項目 支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    0

    0

    0

    569,000.00

    60,000.00

    509,000.00

    569,000.00

    60,000.00

    509,000.00

    0

    0

    0

    0

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0

    0

    0

    569,000.00

    60,000.00

    509,000.00

    569,000.00

    60,000.00

    509,000.00

    0

    0

    0

    0

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    0

    0

    0

    569,000.00

    60,000.00

    509,000.00

    569,000.00

    60,000.00

    509,000.00

    0

    0

    0

    0

    2120801

      征地和拆遷補償支出

    0

    0

    0

    409,000.00

    0

    409,000.00

    409,000.00

    0

    409,000.00

    0

    0

    0

    0

    2120802

      土地開發(fā)支出

    0

    0

    0

    100,000.00

    0

    100,000.00

    100,000.00

    0

    100,000.00

    0

    0

    0

    0

    2120806

      土地出讓業(yè)務支出

    0

    0

    0

    60,000.00

    60,000.00

    0

    60,000.00

    60,000.00

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行公開。

        2.本表公開到項級科目。

        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

     

     

      

     

     

     

    四、宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2016年度部門決算說明

    (一)2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計1098.99萬元,支出總計1098.99萬元。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計1098.99萬元,其中:財政撥款收入1042.09萬元,占94.82%;政府性基金收入56.9萬元,占5.18%。

       (三)2016年度支出決算情況說明

       本年支出合計1098.99萬元,其中:基本支出860.09萬元,占78.26%;項目支出238.9萬元,占21.74%。

       (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計1098.99萬元,支出總計1098.99萬元。

    (五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    1財政撥款收入決算總體情況

      2016年度一般公共預算財政撥款收入1042.09萬元,占本年收入的94.82%。

    2、財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出決算為1042.09萬元,,其中,基本支出854.09萬元,占81.96%;項目支出188萬元,占18.04%。

    3.財政撥款支出決算具體情況

      1. 一般公共服務支出。年初預算為326.01萬元,支出決算為326萬元,完成年初預算的99.99%

    2. 公共安全支出。年初預算為32.01萬元,支出決算為32萬元,完成年初預算的99.96%。

    3. 科學技術支出。年初預算為3.01萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的99.67%。

    4. 文化體育與傳媒支出。年初預算為14.01萬元,支出決算為14萬元,完成年初預算的99.93%

    5. 社會保障和就業(yè)支出。年初預算為141.21萬元,支出決算為141.2萬元,完成年初預算的99.99%。

    6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算為73.98萬元,支出決算為73.97萬元,完成年初預算的99.99%。

    7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算為99.11萬元,支出決算為99.1萬元,完成年初預算的99.99%。

    8. 農林水支出。年初預算為301.82萬元,支出決算為301.81萬元,完成年初預算的99.99%

    9. 住房保障支出。年初預算為51.02萬元,支出決算為51.01萬元,完成年初預算的99.96%。

    (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出326萬元,其中人員經費92.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經費233.56元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    2016年政府性基金本年收入56.9萬元,本年支出56.9萬元。具體情況說明如下:

    “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算56.9萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

     ()其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費。

    2016年度宣州區(qū)周王鎮(zhèn)機關運行經費318.25萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

    (二)政府采購情況。

    2016年度周王鎮(zhèn)政府采購支出總額324.7萬元,其中:政府采購貨物支出294.5萬元,政府采購工程支出75.2萬元。

    (三)國有資產占有使用情況。

    截止到20161231日,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

    (四)預算績效管理工作開展情況

        2016年,宣州區(qū)周王鎮(zhèn)未編制預算績效目標。

    ()名詞解釋

      1.財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金

      2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

     

     

     

     

     

     


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