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    索引號: 113417030032497338/202310-00040 組配分類: 部門項目
    發(fā)布機構: 宣州區(qū)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年績效自評工作情況總結 文號:
    生成日期: 2023-10-23 發(fā)布日期: 2023-10-23
    索引號: 113417030032497338/202310-00040
    組配分類: 部門項目
    發(fā)布機構: 宣州區(qū)人民政府
    主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年績效自評工作情況總結
    文號:
    生成日期: 2023-10-23
    發(fā)布日期: 2023-10-23
    安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年績效自評工作情況總結
    發(fā)布時間:2023-10-23 16:43 來源:宣州區(qū)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

     

     

    一、自評工作開展情況

    )當年部門履職總體情況

    全年實現規(guī)上工業(yè)總產值216.2億元,增長10.3%;實現高新產值139億元;完成高技術投資2.9億元,增長163.6%;吸納技術合同成交額10.5億元,增長25%;新增戰(zhàn)新企業(yè)6家,實現戰(zhàn)新產值122.7億元,增長21.9%;完成固定資產投資41.5億元、增長44%;進出口總額突破2億美元,增長40.2%。

    共召開5次項目審查會,通過項目38個,完成項目簽約44個,5000萬以上項目5個、億元以上項目34個,總投資額186.5億元。正式簽約項目38個,其中5000萬以上項目4個、億元以上項目29個,總投資額111.72億元;5億元以上項目9個;15億元以上項目1個。簽訂意向協(xié)議6個,其中億元以上項目5個,總投資額74.1億元;5億元以上項目3個;15億元及以上項目2個;50億元以上項目1個。

    )當年部門年度整體支出績效目標

    保障宣城高新區(qū)管委會轄區(qū)內各項事業(yè)正常運轉

    )部門預算績效管理開展情況

    我單位績效評價規(guī)定要求成立評價小組,組織實施和分析評價,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據各處室、專業(yè)部報送的績效自評材料進行分析,形成評價結論。

    從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。認真貫徹落實,從嚴控制公務開支要求,落實國家節(jié)能降耗政策要求,從嚴控制經費開支。在資金使用上一直按照國家財經法規(guī)和本單位財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經制度的有關要求,有計劃地安排、使用資金,嚴格財務審批制度,重大開支會議集體研究,保證資金使用合法合規(guī),同時資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    根據對我單位2022年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查,2022年我單位部門整體績效自評分99分,為“優(yōu)”等級。

    )當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。

    2022年度年初預算數63199.36萬元,調整預算數63199.36萬元,2022年實際預算執(zhí)行數63199.36萬元,預算執(zhí)行率100%。

    二、部門預算支出情況

    2022年度高新區(qū)管委會全年預算63199.36萬元,全年執(zhí)行數63199.36萬元,執(zhí)行率100%。自評項目20個,具體項目分別是:

    1、宣城高新區(qū)市政建設管養(yǎng)項目,預算資金4807.56萬元;

    2、征地拆遷支出,預算資金6261.38萬元;

    3、雙創(chuàng)支出,預算資金463.8萬元;

    4、對個人和家庭的補助,預算資金114.03萬元;

    5、對事業(yè)單位及村補助,預算資金352.5萬元;

    6、對企業(yè)獎補支出,預算資金5910.937萬元;

    7、黨團工婦活動培訓支出,預算資金23.2萬元;

    8、管委會日常運轉支出,預算資金241.62萬元;

    9、第三方編制評估費用,預算資金620萬元;

    10、農民工工資及企業(yè)職工工資應急保障金,預算資金100萬元;

    11、信訪、維穩(wěn)應急基金,預算資金10萬元;

    12、污水處理支出,預算資金2000萬元;

    13、環(huán)保支出,預算資金22.3萬元;

    14、應急管理,預算資金9.7萬元;

    15、土地出讓支出,預算資金5747萬元;

    16、科技支出,預算資金231萬元;

    17、對企業(yè)獎補支出(1),預算資金813.823萬元;

    18、對企業(yè)獎補支出(2),預算資金4923萬元;

    19、宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設項目,預算資金3000萬元;

    20、宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項目,預算資金8100萬元。

     

    三、項目自評結果分析

    (一)履職完成情況

    1、數量指標:當年新簽約項目44個,項目開工13個。全年入庫科技型中小企業(yè)50家,申報省高新技術培育企業(yè)13家,申報國家高新技術企業(yè)18家,其中已經認定通過17家,另有1家等待認定,高企總數有望達到60家。

    2、質量指標:建設工程質量竣工驗收均達到合格標準。

    3、時效指標:全年工程建設任務完成。

    4、成本指標:全年預算支出完成,預算執(zhí)行率100%。

    (二)履職效果情況

    1、經濟效益:園區(qū)企業(yè)經濟實力顯著提升,創(chuàng)新動能加強。

    2、社會效益:完成國家知識產權試點園區(qū)公共服務平臺建設,配套基本設施建設逐步完善。

    3、生態(tài)效益:環(huán)保督察問題推進整改,完全環(huán)保得到提升。

    4、可持續(xù)影響:園區(qū)功能進一步優(yōu)化,對保障區(qū)內工作的高效運轉持續(xù)影響程度顯著。

    (三)社會滿意度及可持續(xù)性影響

    通過滿意度調查,園區(qū)內群眾滿意度達85%以上。

    、績效自評發(fā)現的主要問題及整改措施

    (一主要問題

    績效目標申報工作有待完善,績效目標管理意識有待提升。

    整改措施

    1、科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、完整,切合單位實際。

    2、強化預算執(zhí)行措施,提高預算完成率。嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,增強預算的約束力和嚴肅性;完善項目責任制,業(yè)務科室為項目實施責任單位,應加強與財務部門的溝通協(xié)調和項目實施,加快預算的執(zhí)行進度,減少存量資金;定期做好預算執(zhí)行分析,及時了解預算執(zhí)行差異,合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差,切實提高預算完成率。

    3、建立健全黨風廉政建設責任制,加強權力監(jiān)督,規(guī)范干部職工行為,確保干部職工做到遵規(guī)守紀,廉潔從政。

    4、根據年初下達的績效目標任務,扎實推進相關工作,確保績效目標任務按時、保質完成。

    四、其他需要說明的問題

    附:項目支出績效自評匯總表

     

    序號

    項目名稱

    全年

    全年

    預算執(zhí)行率

    自評得分

    是否有較大偏差

    預算數

    執(zhí)行數

    1

    宣城高新區(qū)市政建設管養(yǎng)

    4807.56

    4807.56

    100.00%

    99

     

    2

    征地拆遷支出

    6261.38

    6261.38

    100.00%

    100

     

    3

    雙創(chuàng)支出

    463.8

    463.8

    100.00%

    100

     

    4

    對個人和家庭的補助

    114.03

    114.03

    100.00%

    100

     

    5

    對事業(yè)單位及村補助

    352.5

    352.5

    100.00%

    100

     

    6

    對企業(yè)獎補支出

    5910.937

    5910.937

    100.00%

    100

     

    7

    黨團工婦活動培訓支出

    23.2

    23.2

    100.00%

    99

     

    8

    管委會日常運轉支出

    241.62

    241.62

    100.00%

    98

     

    9

    第三方編制評估費用

    620

    620

    100.00%

    98

     

    10

    農民工工資及企業(yè)職工工資應急保障金

    100

    100

    100.00%

    100

     

    11

    信訪、維穩(wěn)應急基金

    10

    10

    100.00%

    99

     

    12

    污水處理支出

    2000

    2000

    100.00%

    99

     

    13

    環(huán)保支出

    22.3

    22.3

    100.00%

    99

     

    14

    應急管理

    9.7

    9.7

    100.00%

    100

     

    15

    土地出讓支出

    5747

    5747

    100.00%

    98

     

    16

    科技支出

    231

    231

    100.00%

    99

     

    17

    對企業(yè)獎補支出(1)

    813.823

    813.823

    100.00%

    100

     

    18

    對企業(yè)獎補支出(2)

    4923

    4923

    100.00%

    98

     

    19

    宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設項目

    3000

    3000

    100.00%

    99

     

    20

    宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項目

    8100

    8100

    100.00%

    99

     

     

     

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