一、自評工作開展情況
(一)當年部門履職總體情況
全年實現規(guī)上工業(yè)總產值216.2億元,增長10.3%;實現高新產值139億元;完成高技術投資2.9億元,增長163.6%;吸納技術合同成交額10.5億元,增長25%;新增戰(zhàn)新企業(yè)6家,實現戰(zhàn)新產值122.7億元,增長21.9%;完成固定資產投資41.5億元、增長44%;進出口總額突破2億美元,增長40.2%。
共召開5次項目審查會,通過項目38個,完成項目簽約44個,5000萬以上項目5個、億元以上項目34個,總投資額186.5億元。正式簽約項目38個,其中5000萬以上項目4個、億元以上項目29個,總投資額111.72億元;5億元以上項目9個;15億元以上項目1個。簽訂意向協(xié)議6個,其中億元以上項目5個,總投資額74.1億元;5億元以上項目3個;15億元及以上項目2個;50億元以上項目1個。
(二)當年部門年度整體支出績效目標
保障宣城高新區(qū)管委會轄區(qū)內各項事業(yè)正常運轉
(三)部門預算績效管理開展情況
我單位績效評價規(guī)定要求成立評價小組,組織實施和分析評價,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據各處室、專業(yè)部報送的績效自評材料進行分析,形成評價結論。
從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。認真貫徹落實,從嚴控制公務開支要求,落實國家節(jié)能降耗政策要求,從嚴控制經費開支。在資金使用上一直按照國家財經法規(guī)和本單位財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經制度的有關要求,有計劃地安排、使用資金,嚴格財務審批制度,重大開支會議集體研究,保證資金使用合法合規(guī),同時資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
根據對我單位2022年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查,2022年我單位部門整體績效自評分99分,為“優(yōu)”等級。
(四)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。
2022年度年初預算數63199.36萬元,調整預算數63199.36萬元,2022年實際預算執(zhí)行數63199.36萬元,預算執(zhí)行率100%。
二、部門預算支出情況
2022年度高新區(qū)管委會全年預算63199.36萬元,全年執(zhí)行數63199.36萬元,執(zhí)行率100%。自評項目20個,具體項目分別是:
1、宣城高新區(qū)市政建設管養(yǎng)項目,預算資金4807.56萬元;
2、征地拆遷支出,預算資金6261.38萬元;
3、雙創(chuàng)支出,預算資金463.8萬元;
4、對個人和家庭的補助,預算資金114.03萬元;
5、對事業(yè)單位及村補助,預算資金352.5萬元;
6、對企業(yè)獎補支出,預算資金5910.937萬元;
7、黨團工婦活動培訓支出,預算資金23.2萬元;
8、管委會日常運轉支出,預算資金241.62萬元;
9、第三方編制評估費用,預算資金620萬元;
10、農民工工資及企業(yè)職工工資應急保障金,預算資金100萬元;
11、信訪、維穩(wěn)應急基金,預算資金10萬元;
12、污水處理支出,預算資金2000萬元;
13、環(huán)保支出,預算資金22.3萬元;
14、應急管理,預算資金9.7萬元;
15、土地出讓支出,預算資金5747萬元;
16、科技支出,預算資金231萬元;
17、對企業(yè)獎補支出(1),預算資金813.823萬元;
18、對企業(yè)獎補支出(2),預算資金4923萬元;
19、宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設項目,預算資金3000萬元;
20、宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項目,預算資金8100萬元。
三、項目自評結果分析
(一)履職完成情況
1、數量指標:當年新簽約項目44個,項目開工13個。全年入庫科技型中小企業(yè)50家,申報省高新技術培育企業(yè)13家,申報國家高新技術企業(yè)18家,其中已經認定通過17家,另有1家等待認定,高企總數有望達到60家。
2、質量指標:建設工程質量竣工驗收均達到合格標準。
3、時效指標:全年工程建設任務完成。
4、成本指標:全年預算支出完成,預算執(zhí)行率100%。
(二)履職效果情況
1、經濟效益:園區(qū)企業(yè)經濟實力顯著提升,創(chuàng)新動能加強。
2、社會效益:完成國家知識產權試點園區(qū)公共服務平臺建設,配套基本設施建設逐步完善。
3、生態(tài)效益:環(huán)保督察問題推進整改,完全環(huán)保得到提升。
4、可持續(xù)影響:園區(qū)功能進一步優(yōu)化,對保障區(qū)內工作的高效運轉持續(xù)影響程度顯著。
(三)社會滿意度及可持續(xù)性影響
通過滿意度調查,園區(qū)內群眾滿意度達85%以上。
四、績效自評發(fā)現的主要問題及整改措施
(一)主要問題
績效目標申報工作有待完善,績效目標管理意識有待提升。
(二)整改措施
1、科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、完整,切合單位實際。
2、強化預算執(zhí)行措施,提高預算完成率。嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,增強預算的約束力和嚴肅性;完善項目責任制,業(yè)務科室為項目實施責任單位,應加強與財務部門的溝通協(xié)調和項目實施,加快預算的執(zhí)行進度,減少存量資金;定期做好預算執(zhí)行分析,及時了解預算執(zhí)行差異,合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差,切實提高預算完成率。
3、建立健全黨風廉政建設責任制,加強權力監(jiān)督,規(guī)范干部職工行為,確保干部職工做到遵規(guī)守紀,廉潔從政。
4、根據年初下達的績效目標任務,扎實推進相關工作,確保績效目標任務按時、保質完成。
四、其他需要說明的問題
附:項目支出績效自評匯總表
序號
|
項目名稱
|
全年
|
全年
|
預算執(zhí)行率
|
自評得分
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是否有較大偏差
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預算數
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執(zhí)行數
|
1
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宣城高新區(qū)市政建設管養(yǎng)
|
4807.56
|
4807.56
|
100.00%
|
99
|
|
2
|
征地拆遷支出
|
6261.38
|
6261.38
|
100.00%
|
100
|
|
3
|
雙創(chuàng)支出
|
463.8
|
463.8
|
100.00%
|
100
|
|
4
|
對個人和家庭的補助
|
114.03
|
114.03
|
100.00%
|
100
|
|
5
|
對事業(yè)單位及村補助
|
352.5
|
352.5
|
100.00%
|
100
|
|
6
|
對企業(yè)獎補支出
|
5910.937
|
5910.937
|
100.00%
|
100
|
|
7
|
黨團工婦活動培訓支出
|
23.2
|
23.2
|
100.00%
|
99
|
|
8
|
管委會日常運轉支出
|
241.62
|
241.62
|
100.00%
|
98
|
|
9
|
第三方編制評估費用
|
620
|
620
|
100.00%
|
98
|
|
10
|
農民工工資及企業(yè)職工工資應急保障金
|
100
|
100
|
100.00%
|
100
|
|
11
|
信訪、維穩(wěn)應急基金
|
10
|
10
|
100.00%
|
99
|
|
12
|
污水處理支出
|
2000
|
2000
|
100.00%
|
99
|
|
13
|
環(huán)保支出
|
22.3
|
22.3
|
100.00%
|
99
|
|
14
|
應急管理
|
9.7
|
9.7
|
100.00%
|
100
|
|
15
|
土地出讓支出
|
5747
|
5747
|
100.00%
|
98
|
|
16
|
科技支出
|
231
|
231
|
100.00%
|
99
|
|
17
|
對企業(yè)獎補支出(1)
|
813.823
|
813.823
|
100.00%
|
100
|
|
18
|
對企業(yè)獎補支出(2)
|
4923
|
4923
|
100.00%
|
98
|
|
19
|
宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設項目
|
3000
|
3000
|
100.00%
|
99
|
|
20
|
宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項目
|
8100
|
8100
|
100.00%
|
99
|
|